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索引號 01526090-5-/2019-0927001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2019-04-05 11:16:08
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騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開說明

騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開說明

目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(三)重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

(一)當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況

(二)當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

九、其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

(二)國有資產(chǎn)占用情況

(三)專業(yè)名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,目前團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦團(tuán)田鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其它事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

團(tuán)田鄉(xiāng)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)10個,其中:行政單位4個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位4個。分別是:中國共產(chǎn)黨團(tuán)田鄉(xiāng)委員會、團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府、團(tuán)田鄉(xiāng)人民代表大會、團(tuán)田鄉(xiāng)群團(tuán)組織、團(tuán)田鄉(xiāng)財政所、團(tuán)田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心、團(tuán)田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。

(三)重點工作概述

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持推動高質(zhì)量發(fā)展,緊緊圍繞全市實施的“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、推進(jìn)“五化進(jìn)程”的工作思路和發(fā)展定位,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等工作,保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,把推動新時代財政工作高質(zhì)量發(fā)展與曲石轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2019年部門預(yù)算編報的單位共10個,中國共產(chǎn)黨團(tuán)田鄉(xiāng)委員會、團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府、團(tuán)田鄉(xiāng)人民代表大會、團(tuán)田鄉(xiāng)群團(tuán)組織、團(tuán)田鄉(xiāng)財政所、團(tuán)田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、團(tuán)田鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心、團(tuán)田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。其中:財政全供給單位7個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位1個,非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有57人,其中:財政全供養(yǎng)57人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。實有公務(wù)用車3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2019年團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府財政總收入預(yù)計完成1543萬元,其中:一般公共預(yù)算964萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入946萬元,其中,本年收入946萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款946萬元(本級財力946萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總支出946萬元。其中,基本支出946萬元。

(一)當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“201(類)-01(款)”預(yù)算支出7.9萬元,主要反映人大事務(wù)支出、“201(類)-03(款)”預(yù)算支出343萬元,主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出,“201(類)-06(款)”預(yù)算支出27.3萬元,主要反映財政事務(wù)支出,“201(類)-31(款)”預(yù)算支出138.3萬元,主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出;“205(類)-02(款)”預(yù)算支出6.7萬元,主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出,“205(類)-08(款)”預(yù)算支出4.7萬元,主要反映黨校事務(wù)支出;“207(類)-01(款)”預(yù)算支出14萬元,主要反映群眾文化事務(wù)支出;“208(類)-05(款)”預(yù)算支出130萬元,主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出,“208(類)-08(款)”預(yù)算支出1.9萬元,主要反映撫恤支出;“210(類)-01(款)”預(yù)算支出8.4萬元,主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出,“210(類)-07(款)”預(yù)算支出8.8萬元,主要反映計劃生育管理事務(wù)支出,“210(類)-11(款)”預(yù)算支出90萬元,主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;“212(類)-01(款)”預(yù)算支出16萬元,主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出;“213(類)-01(款)”預(yù)算支出96.6萬元,主要反映農(nóng)業(yè)支出,“213(類)-02(款)”預(yù)算支出19萬元,主要反映林業(yè)支出,“213(類)-03(款)”預(yù)算支出14萬元,主要反映水利支出;“221(類)-02(款)”預(yù)算支出50萬元,主要反映住房公積金支出。

(二)當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類,支出分別為機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算541萬元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算215萬元,機(jī)關(guān)資本性支出(一)預(yù)算5萬元,對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算148.7萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算36.9萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目16個,采購預(yù)算資金80.01萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為946萬元,比上年預(yù)算減40萬元,同比減少4.2%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:因財力有限,未安排項目配套支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額45萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出30萬元,公務(wù)接待費支出15萬元,“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加27萬元,增加的主要原因:上年預(yù)算數(shù)較低。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2019年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費0萬元,比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況:無。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費30萬元,與上年預(yù)算持平,資金主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支13.8萬元,主要用于公務(wù)接待,比上年預(yù)算減少,減少原因:嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)田鄉(xiāng)公務(wù)接待管理實施細(xì)則等相關(guān)制度,規(guī)范接待及報賬程序,對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷,從而減少了接待支出。

九、其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費215萬元,較上年預(yù)算增43萬元,增加原因是賬務(wù)口徑變化,臨時工工資43萬元在勞務(wù)費核算。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府共申報項目4個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個,編制績效指標(biāo)4個,財政資金185萬元,其中:重點項目0個,財政項目4個,編制績效指標(biāo)4個。2019年團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步,我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(三)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費:包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

3“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù):是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

十、2019年部門預(yù)算公開表

(一)部門收支總體情況表1-1

(二)部門收入總體情況表1-2

(三)部門支出總體情況表1-3

(四)部門支出總體情況表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)1-4

(五)部門財政撥款收支總體情況表1-5

(六)部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

(七)部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

(八)部門政府性基金預(yù)算支出情況表1-8

(九)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表1-9

(十)項目支出績效目標(biāo)表(本級)1-10

(十一)部門整體支出績效目標(biāo)1-11

(十二)市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表1-12

(十三)政府采購預(yù)算表1-13