索引號 | 01526090-5-04_A/2018-1015003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng) |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 16:21:41 |
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第一部分團(tuán)田鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 團(tuán)田鄉(xiāng)概況
一、主要職能
(一)主要職能
團(tuán)田鄉(xiāng)地處騰沖市南部,距城區(qū)58公里。國土面積97.5平方公里,東、南面沿龍川江與龍陵縣相鄰,西及西北以清涼山為界與蒲川鄉(xiāng)接壤,北與五合鄉(xiāng)相連。全鄉(xiāng)耕地面積13242畝,其中水田7264畝,旱地5978畝;林地面積104963畝,森林覆蓋率達(dá)71.5%;糧食作物以水稻、苞谷、小麥為主;經(jīng)濟(jì)作物以茶葉、烤煙、甘蔗、草莓等為主。全鄉(xiāng)轄5個社區(qū)、3個村民委員會,共73個村民小組,截至2017年底全鄉(xiāng)共有人口20069人,聚居著漢、傣、佤、回、傈僳、景頗等20個民族,屬民族雜居鄉(xiāng)。農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)到9614元。主要職能包括:
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(社區(qū))委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(社區(qū))委員會民主自治。
8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹
1.深挖稅源,依法治稅,確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢,積極尋求增長支撐,嚴(yán)格依法治稅、依法征管,積極組織收入,致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施,強化稅收和非稅收入的征管,保證各項財政收入全額入庫。一是財稅部門通力配合,及時分析稅源結(jié)構(gòu),做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計和分析,及時掌握稅收入庫變化情況,分析原因,積極采取應(yīng)對措施。三是進(jìn)一步落實動態(tài)監(jiān)管機制。定期開展對重點項目、重點稅收、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控,及時掌握重點稅源變動情況。配合稅務(wù)部門做好石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實做好非稅收入的征收入庫工作,堅持以票控收控罰,把握好非稅收入征繳入庫工作。
2.嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,強化預(yù)算管理,合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅持貫徹“壓縮一般,保障重點”的原則,合理安排支出,把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務(wù),及時足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預(yù)算約束力,堅決杜絕隨意增加支出的行為,確需增加的支出,嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
3.認(rèn)真履行職責(zé),扎實做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財政的首要任務(wù),認(rèn)真抓好落實,在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上,不斷壯大新財源,形成財政增收的支撐點和新亮點。
4.認(rèn)真落實各項惠農(nóng)政策,確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費改革各項惠農(nóng)政策,認(rèn)真完成各項涉農(nóng)補貼工作。2017年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼222.55萬元、退耕還林補貼16.99萬元、草原補貼5.32萬元。以上涉農(nóng)補貼資金均按政策規(guī)定,通過農(nóng)民補貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中,對調(diào)動全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性,促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用,同時確保中央各項惠農(nóng)政策得以全面落實。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報的單位共10個。其中:行政單位4個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個。分別是:
1.中共團(tuán)田鄉(xiāng)委員會
2.團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府
3.團(tuán)田鄉(xiāng)人大主席團(tuán)
4. 團(tuán)田鄉(xiāng)群眾團(tuán)體
5.團(tuán)田鄉(xiāng)財政所
6.團(tuán)田鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
7.團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
8.團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
9.團(tuán)田鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
10.團(tuán)田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度末實有人員編制65人。其中:行政編制25人,事業(yè)編制40人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實有行政人員23人,事業(yè)人員32人(含參公管理事業(yè)編制3人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛4輛,其中編制車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計26865858.63元。其中:財政撥款收入26865858.63元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加5982738.44元,增長28%,主要原因為:
1.一般公共服務(wù)支出資金,增加收入1955867.51元;
2.公共安全支出資金,減少收入48100元;
3.教育支出資金,減少收入936955元;
4.文化體育與傳媒支出資金,減少收入179425元;
5.社會保障和就業(yè)支出資金,增加收入1065715.9元;
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金,增加收入180855.2元;
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金,增加收入7861541元;
8.農(nóng)林水支出資金,增加收入5083196.17元;
9.交通運輸支出資金,增加收入49500元;
10.住房保障支出資金,增加收入272135元;
11.其他支出資金,增加收入844800元。
二、支出決算情況說明
團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計23902685.80元。其中:基本支出14665745.80元,占總支出的61.36%;項目支出9236940元,占總支出的38.64%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加5189463.71元,增長22%,主要原因為:
1.一般公共服務(wù)支出資金,增加支出3350816.3元;
2.公共安全支出資金,增加支出19980元;
3.教育支出資金,增加支出649158.6元;
4.文化體育與傳媒支出資金,減少支出159425元;
5.社會保障和就業(yè)支出資金,增加支出1294714.5元;
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金,增加支出500894.81元;
7.節(jié)能環(huán)保支出資金,減少支出84894元;
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金,減少支出633459元;
9.農(nóng)林水支出資金,增加支出799200.5元;
10.交通運輸支出資金,增加支出49500元;
11.住房保障支出資金,減少支出556223元;
12.其他支出資金,減少支出資金40800元。
(一)基本支出情況
2017年度用于團(tuán)田鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9849782.9元。與上年對比增加2033843.8元,增長14%,主要原因為:
1. 工資福利支出,增加基本支出2053695.84元;
2. 對個人和家庭的補助,增加基本支出1573071.12元;
3. 商品和服務(wù)支出,減少基本支出1592923.19元。
其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的46%,人均125723.81元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20%,人均53363.15元。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9236940元。與上年對比增加3454940元,增長37%,主要原因為:
1.石材加工園區(qū)建設(shè)補助項目,增加項目支出2000000元;
2. 邊境轉(zhuǎn)移支付項目團(tuán)田中學(xué)大門建設(shè),增加項目支出800000元;
3. 農(nóng)村危房改造項目,增加項目支出654940元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14665745.80元,占本年支出合計的61.36%。與上年對比增加1734523.71元,增長11.83%,主要原因為:
1.一般公共服務(wù)(類)支出6364461.38元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.4%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
4.公共安全(類)支出120000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。。
5.教育(類)支出134923元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
7.文化體育與傳媒(類)支出336259元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出3265470.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.27%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1329901元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.07%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出7553元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出236541元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.61%。
12.農(nóng)林水(類)支出2228702.5元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.2%。
13.交通運輸(類)支出121767元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
19.住房保障(類)支出500967元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
21.其他(類)支出19200元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出6364461.38元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.4%。主要用于工資福利支出2930051.19元、商品和服務(wù)支出1679515.19元,對個人和家庭的補助1754215.06元,其他資本性支出679.94元;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出120000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于工資福利支出1782.8元、商品和服務(wù)支出118217.2元;
5.教育(類)支出134923元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于工資福利支出86863元、商品和服務(wù)支出48000元、對個人和家庭的補助60元;
6.文化體育與傳媒(類)支出336259元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于工資福利支出307459元、商品和服務(wù)支出0元、對個人和家庭的補助28800元;
7.社會保障和就業(yè)(類)支出3265470.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.27%。主要用于工資福利支出953170.32元、商品和服務(wù)支出148602.7元、對個人和家庭的補助2163697.9元;
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1329901元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.07%。主要用于工資福利支出847088.34元、商品和服務(wù)支出173723.66元、對個人和家庭的補助309089元;
9.節(jié)能環(huán)保(類)支出7553元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于商品和服務(wù)支出17553元;
10.農(nóng)林水(類)支出2228702.5元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.2%。主要用于工資福利支出1630087.08元、商品和服務(wù)支出559361.42元、對個人和家庭的補助39254元;
11.交通運輸(類)支出121767元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于工資福利支出121767元;
12.住房保障(類)支出500967元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。主要用于對個人和家庭的補助500967元;
13.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出236541元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于工資福利支出36541元,商品和服務(wù)支出200000元;
14.其他支出19200元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于對個人和家庭的補助19200元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為427080.4元,支出決算為427080.4元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為207920.87元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為219159.53元,完成預(yù)算的100%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少62088.58元,下降12.69%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少14423.93元,下降6.49%;公務(wù)接待費支出決算減少47664.65元,下降17.86%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
(1)公務(wù)用車購置及運行費減少,因本年資產(chǎn)處置比上年減少兩輛公務(wù)用車,資金減少14423.93元;
(2)公務(wù)接待費減少,全鄉(xiāng)按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待規(guī)格和接待次數(shù),堅持務(wù)實節(jié)儉,杜絕浪費的原則,資金減少47664.65元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出207920.87元,占48.68%;公務(wù)接待費支出219159.53元,占51.32%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出207920.87元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出207920.87元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出219159.53元。其中:
國內(nèi)接待費支出219159.53元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待248批次(其中:外事接待0批次),接待人次1474人(其中:外事接待人次0人)。主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府各項工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1430105.85元,與上年對比減少4313539.23元,減少75.1%,主要原因為:
各站所部門在團(tuán)田鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格管理經(jīng)費支出,合理利用辦公用品、節(jié)約水電等開支,節(jié)約了行政成本,提高了工作效益。
2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:
辦公費422160.11元,印刷費3500元,手續(xù)費20000元,水費1036元,電費26743.58元,郵電費42804.54元,差旅費172902元,維修(護(hù))費479577元,會議費59370元,培訓(xùn)費21304元,公務(wù)接待費219159.53元,專用材料費32234元,勞務(wù)費868837.61元,工會經(jīng)費64027.98元,公務(wù)用車運行維護(hù)費207920.87元,其他交通費用255869.15,其他商品和服務(wù)支出37526.8元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額21182170.03元,其中,流動資產(chǎn)15831763.27元,固定資產(chǎn)5350406.76元,(減)累計折舊及減值準(zhǔn)備0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,(減)累計攤銷0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1361342.74元,其中固定資產(chǎn)減少208458元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛2輛,賬面原值246548元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入55000元;報廢報損資產(chǎn)20項,賬面原值38090元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入61033元。
填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計攤銷+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
(三)政府采購支出情況
團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2017年度政府采購支出合計1997920元,其中:貨物采購支出187920元,工程采購支出1810000元,服務(wù)采購支出0元。
(四)績效自評信息情況
團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無績效評價。
(五)其他重要事項情況說明
無
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外,開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
附件:團(tuán)田鄉(xiāng)2017年度重點績效評價情況