索引號 | 01526090-5-04_A/2015-1028001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市團田鄉(xiāng) |
公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-10-15 10:00:59 |
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第一部分 團田鄉(xiāng)概況
一、主要職能
2014年,我鄉(xiāng)財政支出在堅持“量入為出,確保重點”的原則下,按照“一保人員經(jīng)費、二保政權運行、三保重點建設”的順序安排支出,逐步將財政資金轉向了關注“三農”問題,包括農村道路建設、村級活動場所建設、農村危房改造。鄉(xiāng)黨委、政府領導積極向上級有關單位爭取到邊境地區(qū)轉移支付項目526萬元、一事一議項目13萬元、新農村專項資金10萬元、農村危房改造225萬元、村級活動場所建設資金60萬元。這些項目工程的建設,極大改善了該地區(qū)農村基礎設施、改善廣大群眾的居住環(huán)境。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個,部門在職在編實有人58數(shù)人,其中:財政全供養(yǎng)58人;在編實有車輛7輛。離退休人員15人,其中:離休0人,退休15人。
第二部分 團田鄉(xiāng)2014年度部門決算表
(見附件)
第三部門 團田鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年決算總收入2134.2萬元,其中:財政撥款收入2134.2萬元,占總收入的100%;
二、支出決算情況說明
部門決算總支出1172.17萬元,其中:基本支出1020.87萬元,占總支出的87.09%;項目支出151.3萬元,占總支出的12.91%。
(一)基本支出情況。2014年用于保障機構正常運轉的日常支出1020.87萬元。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的54.79%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的45.21%。
(二)項目支出情況。2014年用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出151.3萬元。
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出1110.55萬元,占本年支出合計94.74%,按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出440.35萬元;
(二)外交支出0 元;
(三)國防支出3萬元;
(四)公共安全支出14.92萬元;
(五)教育支出58.13萬元;
(六)科學技術支出 0萬元;
(七)文化體育與傳媒支出12.14萬元;
(八)社會保障和就業(yè)支出154.15元;
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.39萬元;
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;
(十一)農林水支出 306.69萬元;
(十二)交通運輸支出7.95萬元;
(十三)資源勘探信息等支出19.81萬元;
(十四)住房保障支出27.50萬元;
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額50.19萬元,認真貫徹落實了中央八項規(guī)定、《厲行節(jié)約反對浪費條例》,同比減少1.06萬元,減少2.11%。其中,因公出國(境)費支出0元;公務用車運行維護費支出22.7萬元(其中:購置費0萬元、運行維護費22.7萬元)。主要用于保障全鄉(xiāng)全面工作產生的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;公務接待費支出27.49萬元,主要用于到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務的單位和人員按規(guī)定產生的費用。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。