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索引號 tc_mbz-04_A/2021-0118010 發(fā)布機構 騰沖市芒棒鎮(zhèn)
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2018-10-15 16:36:15
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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年度部門決算

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年度部門決算

第一部分 芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

(一)主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,在同級黨委的領導下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

二是執(zhí)行本級行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算、管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民人身權利、民主權利和其他權利。

四是保護各種經濟組織的合法權益。

五是保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。。

六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

七是辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.強化稅收征管,狠抓財政收入。根據市政府年初下達我鎮(zhèn)的收入目標任務:我鎮(zhèn)把積極摸排稅源,強化稅收管理工作為工作重點,與國、地稅部門緊密聯(lián)系,及時交流信息,分析稅源結構,齊抓共管。一是加強管理力度,深入企業(yè)開展調研式檢查,掌握企業(yè)納稅第一手資料,并建立臺賬,全程管理,為稅務部門提供一個真實、準確的征收依據二是堅持稅收形勢分析制度,加強對重點稅源和重點稅種的跟蹤監(jiān)控,較好地保證了重點稅源的及時、均衡入庫工作。三是強化了對零散稅收的管理,加強檢查監(jiān)管力度,做到了應收盡收、足額入庫。

2.確實加強與深化預算管理。年初,認真組織編制了2017年度財政預算,經報請鎮(zhèn)人大審議通過。在預算執(zhí)行過程中,一是積極同稅務部門組織收入。二是嚴格預算資金的管理,組織好人大通過的預算收支方案,在日常業(yè)務辦理中通過財政一體化系統(tǒng)嚴格執(zhí)行年初預算三是堅持鎮(zhèn)主要領導一支筆審批制度。四是強化預算監(jiān)控,對存在問題及時向鎮(zhèn)黨委、政府匯報。實現(xiàn)了將有限的資金用到了關鍵地方。

     3.量入為出,強化財政支出管理。一是努力壓縮非生產性支出,實現(xiàn)財政資金利益最大化。按照保重點,促發(fā)展的原則,進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財政支出范圍、支出標準和審批程序。嚴格落實鎮(zhèn)長一支筆審批制度,加強財務管理,對來人接待、租用車、學習培訓等方面實行嚴格控制,出臺制度規(guī)范收支行為。二是加強專項資金管理,保證專項資金封閉運行,我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行市局有關《專項資金管理辦法》的相關規(guī)定,真正實現(xiàn)了專項資金專賬核算,專款專用,提高資金使用效益。

    4.轉變觀念,努力做好各項涉農補貼發(fā)放工作。我鎮(zhèn)是一個農業(yè)大鎮(zhèn),農業(yè)人口達4萬多人,一年來通過一卡通發(fā)放了農業(yè)支持保護補貼387.6萬元、草原生態(tài)補貼33.5萬元,在具體操作過程中,我們嚴格按照上級文件精神及政策要求,不折不扣地把各項資金準確無誤地落實到老百姓手中,讓黨的惠民政策落到實處,讓老百姓切切實實地體會到黨的溫暖,受到了廣大老百姓及鎮(zhèn)黨委政府的好評。
 二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2017年部門決算編報的單位共7個,其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位5個。分別是芒棒鎮(zhèn)政府、財政所、敬老院、文化站、企業(yè)辦、農業(yè)服務中心、林業(yè)站。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

芒棒鎮(zhèn)人民政府 2017年末實有人員編制113人。其中:行政編制44人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制69人(含參公管理事業(yè)編制6人);在職在編實有行政人員37人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員59人(含參公管理事業(yè)人員5人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

芒棒鎮(zhèn)2017年度收入合計45,324,291.23元。其中:財政撥款收入45,324,291.23元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增減87,340,75元,增長(減)23.87%,主要原因為

1、扶貧項目資金增加,新增扶貧資金2,301,800元。

二、支出決算情況說明

芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計34,613,749.35元。其中:基本支出25,275,674.35元,占總支出的73.02%;項目支出9338075元,占總支出的26.98%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增(減)1579362.48元,增長4.78%,主要原因為:

1. 人員經費,新增工資福利支出3648883.26元;

2. 項目資金,減少項目支出1016773元。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障芒棒鎮(zhèn)機關機構正常運轉的日常支出25275674.35元。與上年對比增2252909.35元,增長9.79%,主要原因為:

1.工資福利支出資金,新增人員工資基本支出3648883.26元;

2.商品服務支出資金,減少辦公費1395973.91

其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.20%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.72%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障芒棒鎮(zhèn)人民政府為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出9338075元。與上年對比減少672546.87元,下降6.72%,主要原因為:

1.為民服務中心建設減少項目支出616773元,項目開展進度為100%

2.馬家寨回族特色村寨建設資金,減少項目支出400000萬元,項目進度100%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出34126661.35,占本年支出合計的98.59%。與上年對比增1293086.38元,增長3.94%,主要原因為:

1.工資福利資金,新增一般公共預算財政撥款支出3648883.26元;

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出10351565.24元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.91%主要用人大、黨委、政府等人員經費7367085.6元、日常公用經費2782652.64元,項目支出201627

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出275440元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%主要用于治安管理、司法業(yè)務的人員經費187200元、日常公用經費88240

5、教育(類)支出260261.07元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%主要用于黨校的人員工資219914元、日常公用經費30347.07元。

6、文化體育與傳媒(類)支出501989.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%主要用于文化站的人員工資296989.80元,日常公用經費5000元,項目支出200000元。

7、社會保障和就業(yè)(類)支出6093465.82元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.86%主要用于民政各類人員生活補助5852884.34元,社保部門日常公用經費34981.48元,老年活動中心項目支出205600元。

8醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2054282.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%主要用于計劃生育部門人員工資、單位在職人員醫(yī)療補助等人員經費2054282.60元,計劃生育部門公用經費、防艾經費等202420.57元。

9節(jié)能環(huán)保(類)支出47500元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%主要用于芒棒鎮(zhèn)戶外小鎮(zhèn)規(guī)劃資金47500元。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出512619元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%主要用于交管站人員工資92619元,項目支出420000元。

11、農林水(類)支出11997366.92元,占一般公共預算財政撥款總支出的35.16%主要用于農科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農經站等部門人員工資4394031.60元、公用經費757335.32及扶貧資金2301800,邊轉等項目支出5246000元。

12、交通運輸(類)支出155766.90元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%主要用于交管站人員工資141470元、日常公用經費14296.90

13、住房保障(類)支出1876404元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.50%主要用于住房公積金繳納878644元,危房改造項目支出997760元。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

1.芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為1350000元,支出決算為972909.18元,完成預算的72.07%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為388581.28元,完成預算的28.78%;公務接待費支出決算為584327.99元,完成預算的43.28%2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:

1)公務用車購置及運行費,由于汽車大修超預算支出88581.28元;

2公務接待費,由于接待減少未使用預算資金465672.10元;

2.2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數(shù)比2016年增加118229.65元,增長13.83%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加45032.35元,增長13.11%;公務接待費支出決算增加73197.39元,增長14.32%2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因:

1)公務用車購置及運行費,同比新增汽車大修超上年支出45032.35元;

2)公務接待費,同比新增解決以前年度欠賬資金超上年支出73197.39元;

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出388581.28元,占39.94%;公務接待費支出584327.99元,占60.06%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出388581.28元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出388581.28元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出584327.99元。其中:

國內接待費支出584327.99元,共安排國內公務接待990批次,接待人次2946人。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府各部門發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

1.芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年機關運行經費支出977792.18元,與上年對比增123112.65元,增長(減)14.40%,主要原因為:

1三公經費資金,新增支出118229.65元;

2.部門機關運行經費主要用于:三公經費972909.18元;

(二)國有資產占用情況 

截至20171231日,芒棒鎮(zhèn)人民政府資產總額50780362.67元,其中,流動資產41812250.58元,固定資產8962752.09元,(減)累計折舊及減值準備0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產5400元,(減)累計攤銷40元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加14101730.8元,其中固定資產增加1183000.95元。處置房屋建筑物506平方米,賬面原值139640元;處置車輛1輛,賬面原值233000元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;出租房屋866平方米,賬面原值312925元,實現(xiàn)資產使用收入65000元。

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

減:累計折舊及減值準備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

減:累計攤銷

其他資產

小計

房屋

車輛

大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備)

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1

50780362.67

41812250.58

8962752.09

3735176.39

1239004.22

0

3988571.48

0

0

0

5400

40

0

 

填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產-累計折舊及減值準備+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產-累計攤銷+其他資產

 

 

 

 

2.固定資產=房屋+車輛+大型設備+其他固定資產

 

 

 

()政府采購支出情況

1芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度政府采購支出合計2135704.11元,其中:貨物采購支出1478092元,工程采購支出557812.11元,服務采購支出99800元。

()績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

芒棒鎮(zhèn)人民政府無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無績效評價。

(五)其他重要事項情況說明

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公經費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外,開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。