索引號 | 01526086-8-/2018-1108001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2018-11-08 10:56:06 |
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(一)財政收入預算
2018年全鎮(zhèn)財政總收入預算完成2716.6萬元,比上年完成數(shù)2548.7萬元增164.9萬元,增長6.4%;公共財政預算收入預算完成1730.4萬元,比上年完成數(shù)1654.9萬元增75.5萬元,增長4.5%。上劃收入預算完成875.2萬元,比上年完成數(shù)829.2萬元增46萬元,增長5.5%。
收入分部門完成情況:①稅務部門增值稅預算完成1540.5萬元,比上年增121.7萬元,增長8.5%,資源稅預算完成40萬元,同比增11.9萬元,增長42.5%,城建稅預算完成40萬元,同比減11.7萬元,下降22.7%,房產(chǎn)稅預算完成5萬元,同比增1.7萬元,增長51.8%,印花稅預算完成40萬元,同比增18.8萬元,增長21.1%,土地使用稅預算完成12萬元,同比增10萬元,增長500%,,車船使用稅預算完成30萬元,與上年持平,個人所得稅預算完成56.2萬元,同比減39.1萬元,下降69.5%,企業(yè)所得稅預算完成68.7萬元,同比減21.4萬元,下降51%,煙葉稅預算完成322.4萬元,同比減12.9萬元,下降3.8%,耕地占用稅預算完成360萬元,同比增144.5萬元,增長67%。②財政部門收入預算完成191.6萬元,比上年完成數(shù)171.3萬元增20.3萬元,增長11.8%,增長的主要原因是墓穴制作費增加。
(二)財政支出安排情況。2018年預算鎮(zhèn)本級公共財政預算支出1836萬元,比上年完成數(shù)1801萬元增支35萬元,增長2%。歸類為:1、人員經(jīng)費1251.3萬元,占預算的68.1% (含工資1078.1萬元、工會經(jīng)費8.3萬元、五險一金164.9萬元);2、公用經(jīng)費200萬元,占預算的10.9%。3、事業(yè)發(fā)展支出384.7萬元,占預算的20.9%。
分項支出預算情況:①一般公共服務支出910.6萬元,占預算的49.5%,其中:安排以前年度基礎設施建設欠款40萬元,會議費及人大代表活動經(jīng)費16.9萬元,殯葬制度改革推進工作經(jīng)費30萬元,公務費170萬元,社區(qū)年度綜合目標考核獎勵31萬元,財政工作經(jīng)費10萬元,民族發(fā)展經(jīng)費15萬元,基層黨建經(jīng)費20萬元,紀檢工作經(jīng)費2萬元,防震減災工作經(jīng)費3萬元,項目推度進工作經(jīng)費20萬元,脫貧攻堅工作經(jīng)費20萬元。②國防支出3萬元,占預算的0.01%。③公共安全支出15萬元,占預算的0.08%,包含交通、消防、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)經(jīng)費。④教育支出57.1萬元,占預算的3.1%,其中:安排代課教師工資及營養(yǎng)餐炊事員工資18.4萬元,教育獎勵經(jīng)費12萬元。⑤文化廣播與傳媒支出27.2萬元,占預算的1.4%,其中:安排宣傳工作經(jīng)費10萬元。⑥社會保障與就業(yè)支出191.8萬元,占預算的10.4%,其中:安排社保工作經(jīng)費2萬元、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金2.6萬元;⑦醫(yī)療衛(wèi)生支出84.7萬元,占預算的4.6%,其中:安排衛(wèi)生工作經(jīng)費1萬元,衛(wèi)生院建設經(jīng)費10萬元,計劃生育經(jīng)費5萬元,精神病人補助2萬元,禁毒防艾、食藥品安全經(jīng)費5萬元。⑧城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出131.8萬元,占預算的7.1%,其中:安排集鎮(zhèn)保潔費30萬元,提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費30萬元。⑨農(nóng)林水事務支出349.5萬元,占預算的19%,其中:安排畜牧工作經(jīng)費4萬元,農(nóng)業(yè)技術推廣經(jīng)費2萬元,河長制運行經(jīng)費2萬元,老洋河取水費13萬元,護林防火經(jīng)費8萬元,烤煙工作經(jīng)費42.3萬元。⑩住房保障支出60.9萬元,占預算的3.5%。