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索引號(hào) 01526078-8-/20221028-00001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市騰越街道辦事處
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2022-10-28 21:32:11
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主題詞
保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度部門決算

目錄

第一部分 保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰越街道為騰沖市政治、經(jīng)濟(jì)、文化旅游和流通中心。位于騰沖市中南部,國(guó)土面積271.98平方公里,下轄14個(gè)城市社區(qū),17個(gè)農(nóng)村社區(qū)。

主要職能:(1)全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署,依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。(2)執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。(3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。(4)綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷(樓棟)長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。(5)組織開展公共服務(wù),搭建綜合服務(wù)平臺(tái),為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。(6)負(fù)責(zé)居(村)民委員會(huì)建設(shè),指導(dǎo)、支持和幫助居(村)民委員會(huì)工作,培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織,組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。(7)承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社區(qū)平安。(8)做好國(guó)防教育和兵役工作。(9)完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年,騰越街道站在“十四五”的開局之年,在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員干部和群眾,深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,攻堅(jiān)克難,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,全面深化重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革,從嚴(yán)落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任,街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)各項(xiàng)工作取得新成效,街道廣大黨員干部和各族群眾齊心協(xié)力、銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為,共同譜寫了社會(huì)主義現(xiàn)代化騰越新篇章。

2021年完成生產(chǎn)總值50.2億元,同比增14.15%;完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值6.32億元,同比增14.1%;農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入19.59億元,同比增15%;完成工業(yè)總產(chǎn)值20.43億元,同比增14.45%。城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別41126.8元、16666元,同比分別增10%、14.64%。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是:

1.行政單位:騰越街道辦事處共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、騰越街道辦事處政府機(jī)關(guān)、騰越街道辦事處人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、騰越街道辦事處群眾團(tuán)體;

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:騰越街道辦事處財(cái)政所;

3.其他事業(yè)單位是:騰越街道辦事處城市管理服務(wù)中心、騰越街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、騰越街道辦事處文化廣播電視服務(wù)中心、騰越街道辦事處社會(huì)保障服務(wù)中心、騰越街道辦事處林業(yè)服務(wù)中心。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年末實(shí)有人員編制194人。其中:行政編制88人(含行政工勤編制8人),事業(yè)編制106人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員87人(含行政工勤人員8人),事業(yè)人員107人(含參公管理事業(yè)人員8人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛,在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見附件)

我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度收入合計(jì)96,462,698.38元。其中:財(cái)政撥款收入96,122,698.38元,占總收入的99.65%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入340,000.00元,占總收入的0.35%。與上年對(duì)比減少114584937.46元,下降54.29%,主要原因:受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響,財(cái)政收支運(yùn)轉(zhuǎn)困難,撥款收入減少,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少52,296,780.46元,下降35.87%。本年無資產(chǎn)處置稅費(fèi)收入預(yù)算安排,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少61,782,760.00元,下降95.91%。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度支出合計(jì)96,104,121.13元。其中:基本支出67,601,039.18元,占總支出的70.34%;項(xiàng)目支出28,503,081.95元,占總支出的29.66%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少125207240.99元,下降56.47%,主要原因:一是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響,財(cái)政收支運(yùn)轉(zhuǎn)困難,撥款收入減少。二是本年無資產(chǎn)處置稅費(fèi)收入預(yù)算安排。三是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)支出:基本支出減33.52%,其中:人員經(jīng)費(fèi)比上年減少21,043,817.68元,下降26.57%,公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13,038,197.10元,下降58.03%。項(xiàng)目支出減少76.17%。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出67,601,039.18元。與上年對(duì)比減少34,082,014.78 元,下降33.52%,主要因?yàn)椋菏芤咔榧敖?jīng)濟(jì)下行影響,財(cái)政收支運(yùn)轉(zhuǎn)困難,撥款收入減少,減少辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出12824486.84元;減少生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21987690.01元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少21,043,817.68元,下降26.57%;厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)支出,公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13,038,197.10元,下降58.03%。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出58,169,407.54元,占基本支出的86.05%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,431,631.64元,占基本支出的13.95%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28,503,081.95元。與上年對(duì)比減少91125226.21元,下降76.17%,主要原因受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響,財(cái)政收支運(yùn)轉(zhuǎn)困難,撥款收入減少,項(xiàng)目減少,減少的具體項(xiàng)目為:彩票公益金項(xiàng)目減少495250元,公租房建設(shè)項(xiàng)目減少1126265.48元,農(nóng)村危房改造項(xiàng)目減少1126113.59元,農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目減少1227464.84元,扶貧項(xiàng)目減少1250557.61元,疫情防控項(xiàng)目減少300000元。本年無資產(chǎn)處置稅費(fèi)收入,資產(chǎn)處置相關(guān)項(xiàng)目減少58,440,748.89元。主要項(xiàng)目開展情況如下:

1.邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目450000元,用于騰越片基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、崗峨社區(qū)太陽能路燈安裝工程。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)文化干事補(bǔ)助項(xiàng)目111600元,用于2020年文化干事補(bǔ)助。

3.居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目560000元,用于寶峰、硯湖、天成社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心修繕工程。

4.惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1284000元,用于2020年第四季度至2021年第二季度殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)。

5.政殘疾人補(bǔ)助項(xiàng)目37860元,用于殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃料補(bǔ)助15860元,春節(jié)走訪慰問特困殘疾人22000元

6.困難群眾臨時(shí)救助項(xiàng)目1509100元,用于困難群眾臨時(shí)救助1509100元。

7.人口監(jiān)測(cè)項(xiàng)目9800元,用于2021年全員人口信息錄入業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)9800元。

8.疫情防控項(xiàng)目100000元,用于核酸檢測(cè)演練、疫情防控物資、疫苗接種、核酸檢測(cè)用品100000元。

9.計(jì)劃生育補(bǔ)助項(xiàng)目1008383.6元,用于計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助、計(jì)育家庭醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1008383.6元。

10.農(nóng)業(yè)人口城市化獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目800000元,用于東山社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)800000元。

11.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1196871.27元,用于疫情防控卡點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、手機(jī)款、翻譯費(fèi)、防控用品、控巡防員補(bǔ)助、文星社區(qū)全員核酸檢測(cè)演練補(bǔ)助共1196871.27元。

12.被征地農(nóng)民補(bǔ)助項(xiàng)目2491160.00元,用于被征地農(nóng)民閆家塘、硯池股金分紅2491160.00元。

13.萬壽菊工作項(xiàng)目134700元,用于萬壽菊病害統(tǒng)防農(nóng)藥補(bǔ)助22000元、萬壽菊工作考核112700元。

14.動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目27520.00元,用于病死畜禽無害化處理、塑料膜、血清采樣27520.00元。

15.綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目12400元,綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助12400元。

16.農(nóng)村社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目6099200元,用于付勐連片燈光亮化工程款800000,農(nóng)村廁所建設(shè)管護(hù)推進(jìn)3657200元、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)助1602000元、金源社區(qū)便民服務(wù)中心工程款40000元。

17.林業(yè)和草原項(xiàng)目1782360.8元,用于天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助、退耕還林政策補(bǔ)助、森林資源管護(hù)承包勞務(wù)費(fèi)、省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償共1782360.8元。

18.水利防旱抗汛項(xiàng)目135000元。用于南底河縣城段水毀修復(fù)工程85000元,倒河水庫輸電線路清障工程30000元,元寶峰社區(qū)灌溉溝抗旱保通工程20000元。

19.扶貧項(xiàng)目7269076.67元,用于小額貼息資金、朝陽社區(qū)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、雨露計(jì)劃、外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧開發(fā)考核村干部獎(jiǎng)勵(lì)、駐村第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共7269076.67元。

20.農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目1655494.13元,用于在職村(社區(qū))黨建助理員補(bǔ)貼1038453.10元、玉璧社區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目工程617041.03元。

21.農(nóng)村危房改造項(xiàng)目33000元。

22.公租房建設(shè)項(xiàng)目365805.48元。

23.自然地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目765000元,用于汛期地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助65000元,冬季自然災(zāi)害救助700000元。

24.彩票公益金項(xiàng)目664750元,用于文星社區(qū)社工之家建設(shè)8250元、東山社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所工程款400000、東山社區(qū)尚家寨居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助款50,000元、寶峰社區(qū)為民服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)助20000、馬常一組老年活動(dòng)場(chǎng)所工程款10000元、東山社區(qū)兒童之家補(bǔ)助及設(shè)備購置26500元、上綺羅社區(qū)栗樹園小區(qū)老年活動(dòng)場(chǎng)所工程補(bǔ)助款30000元、朝陽社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心維修30000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92,473,511.13元,占本年支出合計(jì)的96.22%。與上年對(duì)比減少62734835.1元,下降67.84%,主要原因:一是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響,財(cái)政收支運(yùn)轉(zhuǎn)困難,撥款收入減少。二是本年無資產(chǎn)處置稅費(fèi)收入預(yù)算安排。三是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)支出。基本支出與上年對(duì)比減少34082014.78 元,下降33.52%,其中:人員經(jīng)費(fèi)比上年減少21,043,817.68元,下降26.57%,公用經(jīng)費(fèi)比上年減少13,038,197.10元,下降58.03%。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少91125226.21元,下降76.17%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出33,939,898.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.70%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中:工資福利支出13966737.13元,其中基本工資3550348元,津貼補(bǔ)貼5373803元,獎(jiǎng)金3121509.54元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)73871.88元,其他工資福利支出1847204.71元。商品和服務(wù)支出支7053794.77元,其中:辦公費(fèi)1588515.94元,咨詢費(fèi)82000元,手續(xù)費(fèi)8600元,水費(fèi)20181.2元,電費(fèi)262468.85元,郵電費(fèi)264779.8元,物業(yè)管理費(fèi)456725.97元,差旅費(fèi)322764元,維修(護(hù))費(fèi)77663.38元,租賃費(fèi)148000元,會(huì)議費(fèi)58405元,培訓(xùn)費(fèi)72537.8元,專用材料費(fèi)146032.02元,勞務(wù)費(fèi)1153867.89元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)553841元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)532338.82元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99805.8元,其他交通費(fèi)用1016554.2元,其他商品和服務(wù)支出188713.1元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12203405.52元,其中:撫恤金1232406元,生活補(bǔ)助10748631.92元,獎(jiǎng)勵(lì)金210200.8元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12166.8元。資本性支出715960.74元,其中:辦公設(shè)備購置68419元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)450000元,公務(wù)用車購置197541.74元。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出80,390.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于主要用于民兵等日常支出。其中商品和服務(wù)支出80390元,其中:差旅費(fèi)506元,專用材料費(fèi)6695元,其他商品和服務(wù)支出73189元。

4.公共安全(類)支出200,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。其中商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出,其中:辦公費(fèi)200,000.00元。

5.教育(類)支出1,939,539.77元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于學(xué)校建設(shè)、代課教師工資等支出。其中:工資福利支出695546.41元,其中:基本工資302016.4元,津貼補(bǔ)貼225886.8元,獎(jiǎng)金43503.2元,績(jī)效工資124140.01元。商品和服務(wù)支出支96653.36元,其中:培訓(xùn)費(fèi)6270元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10383.36元,其他商品和服務(wù)支出80000元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1147340元,其中:生活補(bǔ)助1147340元。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出1,528,314.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助。其中:工資福利支出1294372.14元,其中:基本工資525942元,津貼補(bǔ)貼432976元,獎(jiǎng)金80152元,績(jī)效工資255302.14元。商品和服務(wù)支出支122101.88元,其中:辦公費(fèi)12745元,維修(護(hù))費(fèi)10570元,專用材料費(fèi)12624元,勞務(wù)費(fèi)67020元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)19142.88元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111840元,其中:生活補(bǔ)助111600元,獎(jiǎng)勵(lì)金240元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出10,335,353.03元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.18%。主要用于工資福利支出3247886.23元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2764312.32元,職業(yè)年金繳費(fèi)465573.91元,其他工資福利支出18000元。商品和服務(wù)支出支562695.5元,其中:維修(護(hù))費(fèi)560000元,培訓(xùn)費(fèi)2695.5元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6524771.3元,其中:離休費(fèi)131852.4元,生活補(bǔ)助5108918.9元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1284000元。

9.衛(wèi)生健康(類)支出5,967,953.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.45%。主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助等。其中:工資福利支出3834479.3元,其中:基本工資473577元,津貼補(bǔ)貼499885元,獎(jiǎng)金160406元,績(jī)效工資144411.43元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1568844.59元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)987355.28元。商品和服務(wù)支出支690737.74元,其中:辦公費(fèi)58941.6元,印刷費(fèi)19289.6元,郵電費(fèi)117400元,培訓(xùn)費(fèi)12445元,專用材料費(fèi)192957.3元,勞務(wù)費(fèi)52433元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)18516.24元,其他交通費(fèi)用38200元,其他商品和服務(wù)支出180555元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1442735.98元,其中:生活補(bǔ)助1439175.98元,獎(jiǎng)勵(lì)金3560元。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,592,447.53元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.13%。主要用于工資福利支出1436086.42元,其中:基本工資486718元,津貼補(bǔ)貼549972元,獎(jiǎng)金208170元,績(jī)效工資191226.42元。商品和服務(wù)支出支643418.84元,其中:維修(護(hù))費(fèi)30000元,專用材料費(fèi)134830元,勞務(wù)費(fèi)403645元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)20943.84元,其他交通費(fèi)用54000元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3084546元,其中:生活補(bǔ)助3084546元。資本性支出1428396.27元,其中:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1428396.27。

12.農(nóng)林水(類)支出28,433,980.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.75%。主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設(shè)施、活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè),道路維修支出。工資福利支出8210060.63元,其中:基本工資3671840元,津貼補(bǔ)貼2520356元,獎(jiǎng)金529886元,績(jī)效工資1487978.63元。商品和服務(wù)支出支1560991.64元,其中:辦公費(fèi)158310元,維修(護(hù))費(fèi)10000元,專用材料費(fèi)120325元,勞務(wù)費(fèi)1033800元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)125156.64元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24000元,其他商品和服務(wù)支出89400元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7560887.65元,其中:生活補(bǔ)助6073132.18元,獎(jiǎng)勵(lì)金334190元,個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼31288.8元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1122276.67元。資本性支出1428396.27元,其中:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1428396.27元。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出125,534.17元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出,其中商品和服務(wù)支出支125534.17元,其中勞務(wù)費(fèi)100000元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20379.2元,其他交通費(fèi)用5154.97元。

19.住房保障(類)支出2,565,100.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于職工住房公積金配繳、公租房建設(shè)、農(nóng)村危房改造。其中:工資福利支出2166295元,其中:住房公積金2166295元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33000元,其中:其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33000元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出365805.48元,其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)365805.48元。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出765,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害救助,其中:對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助765000元,其中:生活補(bǔ)助765000元。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為460000元,支出決算為341,726.74元,完成預(yù)算率74.29%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為341,726.74元,完成預(yù)算的94.92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

1.2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響,我部門因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為360000元,支出決算為341,726.74元,完成預(yù)算的94.92%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為200000元,支出決算為197,541.74元,完成年初預(yù)算數(shù)的98.77%,主要是經(jīng)保山市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)2021年購置公務(wù)用車1輛,車型為:大眾帕薩特,價(jià)值價(jià)值197,541.74元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為160000元,支出決算數(shù)為144,185.00元,完成預(yù)算的90.12%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受新冠肺炎疫情影響,使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少,導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100000元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響,減少公務(wù)接待活動(dòng)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加179,285.31元,增長(zhǎng)110.37%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加188,951.01元,增長(zhǎng)123.68%;2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0元,比上年減少9,665.70元,下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

1.2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,與上年保持一致。2021年度無因公出國(guó)(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算341,726.74元,較上年支出增加188,951.01元,增長(zhǎng)123.68%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出197,541.74元,較上年增加197,541.74元,原因是經(jīng)保山市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)2021年購置公務(wù)用車1輛,車型為:大眾帕薩特,價(jià)值197,541.74元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為144,185.00元,較上年增加7409.27元,增長(zhǎng)5.41%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)的原因:經(jīng)保山市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)2021年購置公務(wù)用車1輛,車型為:大眾帕薩特,價(jià)值197,541.74元。導(dǎo)致本年度增加了公務(wù)用車燃油、維修、及過路費(fèi)用。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0元,比上年減少9,665.70元,下降100%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響,減少公務(wù)接待活動(dòng)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出341,726.74元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出341,726.74元。其中:

經(jīng)保山市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)2021年購置公務(wù)用車1輛,車型為:大眾帕薩特,價(jià)值197,541.74元。主要用于到村、社區(qū)開展調(diào)研工作、到市委參加會(huì)議等日常辦公工作。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出144,185.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關(guān)部門所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,170,331.64元,全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),與上年對(duì)比減少8976691.12元,下降49.47%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,減少辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、及辦公設(shè)備購置。其中行政單位共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體,2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9041216.1元,與上年對(duì)比減少8900769.56元,下降49.61%。參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政所,2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129,115.54元,與上年對(duì)比減少75921.56元,下降37.03%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處資產(chǎn)總額294293314.83元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)120356105.87元,固定資產(chǎn)14210156.69元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程159693353.2元,無形資產(chǎn)33699.07元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4705630.46元,其中固定資產(chǎn)減少405162.98元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛4輛,賬面原值560691元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)273項(xiàng),賬面原值634533.1元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值457,770.25元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表




單位:元


項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計(jì)

1

294293314.83

120356105.87

14210156.69

12880325.2

181079.9

0

1148751.59


159693353.2

33699.07





填報(bào)說明:

1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)




2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)




3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。


三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額1,275,940.25元,其中:政府采購貨物支出724,771.00元;政府采購服務(wù)支出551,169.25元。授予中小企業(yè)合同金額1,275,940.25元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、我單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53052200171901111