索引號(hào) | 01526083-3/20250603-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-06-03 16:36:04 |
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2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、財(cái)政執(zhí)行情況
(一)財(cái)政收入完成情況
2024年完成財(cái)政總收入4573.00萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入完成2563.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政支出執(zhí)行情況
2024年財(cái)政總支出完成8732.00萬(wàn)元,比上年9746.00萬(wàn)元減少1014.00萬(wàn)元,減10.40%。(主要原因:一是本年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目較2023年減少7個(gè),導(dǎo)致項(xiàng)目資金相應(yīng)減少;二是疫情基本結(jié)束,相應(yīng)的防控專項(xiàng)資金也減少;三是本年大部分基金項(xiàng)目未進(jìn)行招投標(biāo),項(xiàng)目資金未安排。)
1.本級(jí)財(cái)政支出完成6312.00萬(wàn)元,比上年7308.00萬(wàn)元減少996.00萬(wàn)元,減13.63%。其中,專項(xiàng)補(bǔ)助3806.00萬(wàn)元,比上年5204.00萬(wàn)元減少1398.00萬(wàn)元,減26.86%。具體支出為:(1)一般公共預(yù)算支出6224.00萬(wàn)元,比上年7081.00萬(wàn)元減少857.00萬(wàn)元,減12.10%,其中:一般公共服務(wù)支出2191.00萬(wàn)元,比上年1903.00萬(wàn)元增加288.00萬(wàn)元,增15.13%;國(guó)防支出25.00萬(wàn)元,比上年5.00萬(wàn)元增加20.00萬(wàn)元,增400.00%;公共安全支出1.00萬(wàn)元,比上年5.00萬(wàn)元減少4.00萬(wàn)元,減80.00%;教育支出48.00萬(wàn)元,比上年44.00萬(wàn)元增加4.00萬(wàn)元,增9.09%;文化旅游體育與傳媒支出48.00萬(wàn)元,比上年49.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元,減2.04%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1899.00萬(wàn)元,比上年1934.00萬(wàn)元減少35.00萬(wàn)元,減1.81%;衛(wèi)生健康支出140.00萬(wàn)元,比上年763.00萬(wàn)元減少623.00萬(wàn)元,減81.65%;節(jié)能環(huán)保支出203.00萬(wàn)元,該項(xiàng)支出從無(wú)到有,增長(zhǎng)了203.00萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.00萬(wàn)元,比上年45.00萬(wàn)元增加70萬(wàn)元,增155.56%;農(nóng)林水支出1444.00萬(wàn)元,比上年2214.00萬(wàn)元減少770.00萬(wàn)元,減34.78%;交通運(yùn)輸支出23.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)增減;住房保障支出80.00萬(wàn)元,比上年84.00萬(wàn)元減少4.00萬(wàn)元,減4.76%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.00萬(wàn)元,比上年12.00萬(wàn)元減少5.00萬(wàn)元,減41.67%。(2)基金支出88.00萬(wàn)元,比上年227.00萬(wàn)元減少139.00萬(wàn)元,減61.23%。
2.上解支出完成2420.00萬(wàn)元,比上年2438.00萬(wàn)元減少18.00萬(wàn)元,減0.74%。
(三)財(cái)政結(jié)余情況
2024年收支相抵,無(wú)結(jié)余。
二、財(cái)政工作情況
(一)強(qiáng)化收入征管,財(cái)源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。圍繞鎮(zhèn)黨委制定的總體思路,把完成財(cái)稅收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓,積極尋求稅源支撐,千方百計(jì)組織收入,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),挖潛增收,基本完成目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)稅部門通力配合,及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu),召開(kāi)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析專題會(huì)。通過(guò)落實(shí)任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾,做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體、措施有力,使財(cái)政收入征管有序進(jìn)行。二是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制,定期開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控,及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。三是全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,抓實(shí)固定資產(chǎn)投資,爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目落地實(shí)施,在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。四是強(qiáng)化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革,加強(qiáng)非稅收入源頭控制,強(qiáng)化收支兩條線管理,確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。
(二)深化制度改革,管理水平顯著提升。一是確保重點(diǎn)支出,民生資金保障有力。按照建立公共財(cái)政框架的要求,加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出。按照“統(tǒng)籌兼顧,突出重點(diǎn)”的原則,多渠道籌集資金,及時(shí)落實(shí)財(cái)政政策。二是優(yōu)化預(yù)算編制管理。按照實(shí)施全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度的總體要求,嚴(yán)格執(zhí)行《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性,清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。三是完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,建立預(yù)決算信息公開(kāi)常態(tài)化機(jī)制,通過(guò)支出預(yù)警、主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控銀行賬戶收支等措施進(jìn)一步規(guī)范管理財(cái)政資金。四是降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立還債也是政績(jī)的觀念,嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理的要求,穩(wěn)妥化解政府性債務(wù),嚴(yán)控政府債務(wù)增量,守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。