索引號(hào) | 01526091-3-04_A/2018-1015003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:17:04 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市馬站鄉(xiāng)2017年度部門決算
第一部分馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 馬站鄉(xiāng)概況
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況
(一)主要職能
馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部,屬1984年由固?hào)|的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個(gè)大隊(duì)新組建的鄉(xiāng),屬全市地處海拔最高的一個(gè)半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國(guó)土面積119.03平方公里,轄8個(gè)社區(qū)123個(gè)村民小組,2017年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?9087人, 農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到9865元。主要職能包括:
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動(dòng)人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、深挖稅源,依法治稅,確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì),積極尋求增長(zhǎng)支撐,嚴(yán)格依法治稅、依法征管,積極組織收入,致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施,強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管,保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫。一是財(cái)稅部門通力配合,及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu),做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,及時(shí)掌握稅收入庫變化情況,分析原因,積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控,及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫工作,堅(jiān)持以票控收控罰,把握好非稅收入征繳入庫工作。
2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化預(yù)算管理,合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般,保障重點(diǎn)”的原則,合理安排支出,把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù),及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力,堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為,確需增加的支出,嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
3、認(rèn)真履行職責(zé),扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù),認(rèn)真抓好落實(shí),在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上,不斷壯大新財(cái)源,形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策,認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2017年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼395.75萬元、退耕還林補(bǔ)貼50.51萬元、草原補(bǔ)貼16萬元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定,通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中,對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性,促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用,同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中:行政單位4個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是:
1.中共馬站鄉(xiāng)委員會(huì)
2.馬站鄉(xiāng)人民政府
3.馬站鄉(xiāng)人民代表大會(huì)
4.馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織
5.馬站鄉(xiāng)財(cái)政所
6.馬站鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
8.馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
9.馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
10.馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年末實(shí)有人員編制65人。其中:行政編制25人,事業(yè)編制40人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員24人,事業(yè)人員35人(含參公管理事業(yè)編制2人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛7輛,其中編制車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)27,415,759.47元。其中:財(cái)政撥款收入27,415,759.47元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加6,228,737.48元,增長(zhǎng)29.4%,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出和基金資金增加。具體如下表1-1。
收入與上年對(duì)比表1-1
單位:元
款項(xiàng) 年度 | 2017年收入 | 2016年收入 |
201類(一般公共服務(wù)) | 7,218,689.51 | 6,377,533.78 |
204類(公共安全) | 19,540.00 | 77,240.00 |
205類(教育支出) | 231,835.55 | 129,540.66 |
207類(文化與傳媒) | 364,533.14 | 437,957.62 |
208類(社會(huì)保障與就業(yè)) | 3,287,162.86 | 3,049,136.30 |
210類(醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育) | 1,307,378.46 | 1,122,427.66 |
211類(節(jié)能環(huán)保支出) | 100,000.00 | |
212類(城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)) | 7,477,097.92 | |
213類(農(nóng)林水支出) | 5,048,430.04 | 8,077,908.33 |
214類(交通運(yùn)輸) | 49,626.99 | 59,637.83 |
221類(住房保障支出) | 1,511,465.00 | 1,273,939.81 |
229類(其他支出) | 900,000.00 | 481,700.00 |
合計(jì) | 27,415,759.47 | 21,187,021.99 |
二、支出決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)24,053,799.46元。其中:基本支出14,630,673.29元,占總支出的60.82%;項(xiàng)目支出9,423,126.17元,占總支出的39.18%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少2,831,482.53元,下降10.53%,主要原因?yàn)?016年度在清理存量資金的過程中,發(fā)現(xiàn)以前未列支工程款,及時(shí)催促工程建設(shè)方核付賬款,列支以前項(xiàng)目工程款,支出較多。具體如下表1-2。
支出與上年對(duì)比表1-2
單位:元
款項(xiàng) 年度 | 2017年支出 | 2016年支出 |
201類(一般公共服務(wù)) | 6,912,488.28 | 8,453,775.14 |
204類(公共安全) | 63,460.00 | 41,120.00 |
205類(教育支出) | 231,835.55 | 163,841.29 |
207類(文化與傳媒) | 507,978.64 | 338,714.82 |
208類(社會(huì)保障與就業(yè)) | 3,511,907.35 | 4,183,602.46 |
210類(醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育) | 1,198,015.69 | 1,143,028.14 |
211類(節(jié)能環(huán)保支出) | 100,000.00 | |
212類(城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)) | 1,707,097.92 | 20,000.00 |
213類(農(nóng)林水支出) | 7,809,950.04 | 5,048,430.04 |
214類(交通運(yùn)輸) | 49,626.99 | 623,781.47 |
215類(資源勘探信息等支出) | 630,982.42 | |
221類(住房保障支出) | 1,424,139.00 | 2,333,765.81 |
229類(其他支出) | 637,300.00 | 714,400.00 |
合計(jì) | 24,053,799.46 | 26,885,281.99 |
(一)基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,630,673.29元。與上年對(duì)比增加902,321.31元,增長(zhǎng)6.57%,主要原因?yàn)?017年下半年基本工資、津貼補(bǔ)貼的增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)增加以及2017年創(chuàng)建文明城市、公路沿線違章建筑整改、脫貧攻堅(jiān)等中心工作增加了日常支出。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.14%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.86%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,423,126.17元。與上年對(duì)比減少3,733,803.84元,下降28.38%,主要原因?yàn)檫呣D(zhuǎn)、一事一議等項(xiàng)目資金減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,416,499.46元,占本年支出合計(jì)的97.35%。與上年對(duì)比減少2,734,382.53元,下降10.46%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出6,912,488.28元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.52%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出63,460元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)。
5.教育(類)支出231,835.55元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他普通教育支出。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出507,978.64元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)及文化大院建設(shè)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3,511,907.35元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15%。主要用于民政、勞保等專項(xiàng)資金支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1,198,015.69元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于計(jì)育、防艾及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,707,097.92元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及2017年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水(類)支出7,809,950.04元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.35%。主要用于農(nóng)林水人員經(jīng)費(fèi)及林業(yè)專項(xiàng)資金支出、2016年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出。
13.交通運(yùn)輸(類)支出49,626.99元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于交管站人員經(jīng)費(fèi)支出。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出1,424,139元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納及農(nóng)村危房改造資金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例圖
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為260,000元,支出決算為678,453.71元,完成預(yù)算的260.94%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為230,869.71元,完成預(yù)算的177.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為447,584元,完成預(yù)算的344.3%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初我鄉(xiāng)財(cái)力不足,預(yù)算工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)及民生保障支出后“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算260000.00元,后因財(cái)政收入完成,財(cái)政局補(bǔ)充財(cái)力,“三公”經(jīng)費(fèi)增加。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少50,237.38元,下降6.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17,509.79元,下降7.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少32,727.59元,下降6.81%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對(duì)減少;公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少,接待支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出230,869.71元,占34.03%;公務(wù)接待費(fèi)支出447,584元,占65.97%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出230,869.71元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出230,869.71元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于日常工作及扶貧、創(chuàng)文、公路沿線整治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出447,584元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出447,584元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待900批次(其中:外事接待0批次),接待人次5435人(其中:外事接待人次0人)。(其中:外事接待費(fèi)支出0元),主要用于鄉(xiāng)政府日常工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,176,110.3元,與上年對(duì)比減少138,319.92元,下降5.98%,主要原因是各站所部門在馬站鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)支出,合理利用辦公用品、節(jié)約水電等開支,節(jié)約了行政成本,提高了工作效益。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各站所部門的辦公設(shè)備購(gòu)置、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額24,240,225元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)20,377,071.83元,固定資產(chǎn)3,855,386.5元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)7,766.67元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,786,398.37元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,758,838.37元,固定資產(chǎn)增加28,450元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)減少890元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 減:累計(jì)攤銷 | 其他資產(chǎn) | ||||||||
小計(jì) | 房屋 | 車輛 | 大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備) | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計(jì) | 1 | 24,240,225.00 | 20,377,071.83 | 260,156.00 | 762,503.00 | 0 | 2,764,348.50 | 0 | 0 | 0 | 10,650.00 | 2,883.33 | 0 | |||||
填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn) | ||||||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
(三)政府采購(gòu)支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1,619,050元,其中:貨物采購(gòu)支出1,619,050元,工程采購(gòu)支出0元,服務(wù)采購(gòu)支出0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
無績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
附件:騰沖市馬站鄉(xiāng)2017年度部門決算公開表