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索引號(hào) 01526091-3-04_A/2017-1026001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市馬站鄉(xiāng)
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2017-08-25 09:41:45
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騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年度部門決算公開

騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年度部門決算

第一部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部,屬1984年由固?hào)|的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個(gè)大隊(duì)新組建的鄉(xiāng),屬全市地處海拔最高的一個(gè)半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國(guó)土面積119.03平方公里,轄8個(gè)社區(qū)123個(gè)村民小組,2016年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?/span>28957農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到9375。主要職能包括:

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來(lái)流動(dòng)人口,處理人民來(lái)信來(lái)訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村()民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村()民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)馬站鄉(xiāng)2016年度財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1深挖稅源,依法治稅,確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì),積極尋求增長(zhǎng)支撐,嚴(yán)格依法治稅、依法征管,積極組織收入,致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施,強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管,保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門通力配合,及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu),做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況,分析原因,積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控,及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作,堅(jiān)持以票控收控罰,把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。

2.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化預(yù)算管理,合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹壓縮一般,保障重點(diǎn)的原則,合理安排支出,把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù),及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力,堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為,確需增加的支出,嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3認(rèn)真履行職責(zé),扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù),認(rèn)真抓好落實(shí),在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上,不斷壯大新財(cái)源,形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4.認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策,認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2016年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼467萬(wàn)元、退耕還林補(bǔ)貼51萬(wàn)元、草原補(bǔ)貼16萬(wàn)元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定,通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)一折通直接兌付到農(nóng)戶手中,對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性,促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用,同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中:行政單位4個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是:

1中國(guó)共產(chǎn)黨馬站鄉(xiāng)委員會(huì)

2馬站鄉(xiāng)人民政府

3馬站鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織

5馬站鄉(xiāng)財(cái)政所

6馬站鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10.馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

馬站鄉(xiāng)人民政府2016年度末實(shí)有人員編制65人。其中:行政編制25人,事業(yè)編制40人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員26人,事業(yè)人員36人(含參公管理事業(yè)編制1人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛7輛,其中車輛3輛。

 

第二部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  騰沖市馬站鄉(xiāng)2016年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

馬站鄉(xiāng)人民政府2016年度收入合計(jì)21187021.99元。其中:財(cái)政撥款收入21187021.99元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%

二、支出決算情況說(shuō)明

馬站鄉(xiāng)人民政府2016年度支出合計(jì)26885281.99元。其中:基本支出13728351.98元,占總支出的51.06%;項(xiàng)目支出13156930.01元,占總支出的48.94

(一)基本支出情況

2016年度用于保障馬站鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13728351.98元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10603074.08元,占基本支出的77.232015年增加2525452.82元,增長(zhǎng)31.26%,主要原因?yàn)?/span>2016年下半年基本工資、津貼補(bǔ)貼的增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)增加;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出3110877.90元,占基本支出的22.66%,比2015年減少513706.89元,下降14.17%,主要原是在馬站鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,保證了日常工作的正常運(yùn)行,同時(shí)節(jié)約了行政成本,提高行政效益;其他支出14400元,占基本支出的0.11%。 

 (二)項(xiàng)目支出情況

2016年度用于改善基礎(chǔ)設(shè)施,保障馬站鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13156930.01元。比2015年增加1359908.41元,增長(zhǎng)11.53%,主要原因是邊境轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目資金的增加及民政資金等專項(xiàng)資金的增加,具體開展的項(xiàng)目主要有自然村環(huán)村道路建設(shè)、村級(jí)黨員活動(dòng)室及村委會(huì)辦公用房建設(shè)、石材加工園區(qū)建設(shè)、村組文化大院建設(shè)、公墓建設(shè)、農(nóng)村危房改造和優(yōu)撫定補(bǔ)等民政專項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

馬站鄉(xiāng)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26150881.99占本年支出合計(jì)的97.27%

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出8453775.14元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.33%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù);

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出41120.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%

5.教育支出163841.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%

6.文化體育與傳媒支出338714.82元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出4183602.46元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16%

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1143028.14元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%

9. 節(jié)能環(huán)保支出100000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%

10.農(nóng)林水支出8138270.44元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.12%

11.交通運(yùn)輸支出623781.47元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%

12.資源勘探信息等支出630982.42元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%

13.住房保障支出2333765.81元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.92%

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例圖

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例圖

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

馬站鄉(xiāng)人民政府2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為490000.00元,支出決算為728691.09元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為248379.50元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為480311.59元。2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因年初我鄉(xiāng)財(cái)力不足,預(yù)算工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)及民生保障支出后三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算490000.00元,后因財(cái)政收入完成,財(cái)政局補(bǔ)充財(cái)力,三公經(jīng)費(fèi)增加。

2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少13032.22元,下降1.76%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2153.31元,下降0.86%。;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10878.91元,下降2.21%2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因規(guī)范公務(wù)用車管理,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對(duì)減少;公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少,接待支出減少。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出248379.50元,占34.09%;公務(wù)接待費(fèi)支出480311.59元,占65.91%。具體情況如下:

1因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出248379.50元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出248379.50元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3公務(wù)接待費(fèi)支出480311.59元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出480311.59元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1009批次(其中:外事接待0批次),接待人次6400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

馬站鄉(xiāng)人民政府2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2314430.22元,與上年對(duì)比減少189134.97,下降7.55%主要原因是各站所部門在馬站鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)支出,合理利用辦公用品、節(jié)約水電等開支,節(jié)約了行政成本,提高了工作效益。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各站所部門的辦公設(shè)備購(gòu)置、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等

(二)政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況

馬站鄉(xiāng)人民政府2016部門政府采購(gòu)預(yù)算26.75萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)26.28萬(wàn)元,其中:貨物類26.28萬(wàn)元,工程類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。

)相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

 

部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)。

 

 

騰沖市馬站鄉(xiāng)財(cái)政所

                                                             2017822