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索引號(hào) 01526095-6/20240419-00002 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市明光鎮(zhèn)
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2024-04-19 16:36:24
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主題詞
明光鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄


第一部分 明光鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 明光鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表


明光鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來(lái)流動(dòng)人口,處理人民來(lái)信來(lái)訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成,做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村()民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村()民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦明光鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

)重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局,著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興,統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全,切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期,鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì),持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),增進(jìn)民生福祉,保持社會(huì)穩(wěn)定。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),用好財(cái)政政策空間,提高資金效益和政策效果,以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展,以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接中華人民共和國(guó)成立75周年。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位7個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位6個(gè)。截至202312月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制78人,其中:行政編制30人,工勤人員編制0事業(yè)編制48人。在職實(shí)有69人,其中:財(cái)政全額保障69人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人,其中:離休0人,退休32人。

車(chē)輛編制10輛,實(shí)有車(chē)輛9,超編0

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入41,637,619.89,其中:一般公共預(yù)算40,706,444,政府性基金0,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元,事業(yè)收入0,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0,其他收入0,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余931,175.89

與上年對(duì)比增加6,878,071.62元,同比增長(zhǎng)19.79%,原因是一般公共預(yù)算收入增加,導(dǎo)致部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加

(二)財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入40,706,444,其中:本年收入40,706,444,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40,706,444,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0

與上年對(duì)比增加7,457,448元,同比增長(zhǎng)22.43%,原因是:本年一般公共預(yù)算收入增加,導(dǎo)致部門(mén)財(cái)政撥款收入增加

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出41,637,619.89財(cái)政撥款安排支出40,706,444,其中基本支出24,912,650.32元,與上年對(duì)比減少2,707,597.95元,同比下降9.80%,原因是:部分專(zhuān)項(xiàng)支出2024年納入項(xiàng)目支出管理,不在基本支出中體現(xiàn)項(xiàng)目支出15,793,793.68元,與上年對(duì)比增加10,165,045.95元,同比增長(zhǎng)180.59%,原因是:部分專(zhuān)項(xiàng)支出2024年納入項(xiàng)目支出管理,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況,主要用于

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出341,771.96元,主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出12,839,842.01元,主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi);

2010650一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出182,237.41元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出939,570.72元,主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi);

2013199一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,296,549.60元,主要用于村干部工資獎(jiǎng)金等;

2019999一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出300,000元,主要用于人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出;

2030699國(guó)防支出國(guó)防動(dòng)員其他國(guó)防動(dòng)員支出60,000元,主要用于征兵工作專(zhuān)項(xiàng)支出;

2040604公共安全支出司法基層司法業(yè)務(wù)支出15,000元,主要用于以案定補(bǔ)鎮(zhèn)級(jí)配套部分支出;

2049999公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出200,000元,主要用于平安建設(shè)經(jīng)費(fèi);

2050202教育支出普通教育小學(xué)教育支出1,836,072元,主要用于營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃人員工資、代課教師工資、教育發(fā)展支出;

2070109文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游群眾文化支出733,255.10元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及文化工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出100,000元,主要用于技能培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出民政管理事務(wù)其他民政管理事務(wù)支出910,000元,主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)支出及未成年人保護(hù)支出

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,088,730.40元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出600,000元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi);

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤支出639,216元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金;

2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤義務(wù)兵優(yōu)待支出36,000元,主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金支出;

2100101衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康管理事務(wù)行政運(yùn)行支出284,050.56元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出;

2100302衛(wèi)生健康支出基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出63,600元,主要用于村醫(yī)補(bǔ)助支出;

2101101衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療支出197,424.47元,主要用于職工醫(yī)療支出;

2101102衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療支出284,738.44元,主要用于職工醫(yī)療支出;

2101103衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出325,074.88元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

2101199衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,009.53元,主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出;

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,017,914.37元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出及項(xiàng)目前期費(fèi);

2130106農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2,062,696.05元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出;

2130122農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出900,000元,主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出;

2130126農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出7,400,000元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;

2130199農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出57,600元,主要用于村級(jí)動(dòng)物防檢員工資支出;

2130204農(nóng)林水支出林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出709,803.20元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出;

2130206農(nóng)林水支出林業(yè)和草原技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出40,000元,主要用于林業(yè)站食堂支出;

2130234農(nóng)林水支出林業(yè)和草原林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出300,000元,主要用于森林防災(zāi)減災(zāi)支出;

2130314農(nóng)林水支出水利防汛支出100,000元,主要用于防汛抗旱支出;

2130317農(nóng)林水支出水利水利技術(shù)推廣支出466,739.50元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出;

2200599自然資源海洋氣象等支出氣象事務(wù)其他氣象事務(wù)支出150,000元,主要用于人工影響天氣支出;

2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金支出816,547.80元,主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出;

2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出自然災(zāi)害防治森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出400,000元,主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額1,253,200元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,253,200元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

明光鎮(zhèn)人民政府2024一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)737,200,較上年減少22,800,下降3%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

明光鎮(zhèn)人民政府2024因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0較上年無(wú)變化,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次

與上年對(duì)比,因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是:我鎮(zhèn)暫無(wú)因公出國(guó)(境)需要,未安排預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

明光鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算194,000,較上年減少6,000,下降3%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為291次,共計(jì)接待2425人次

與上年對(duì)比,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是:經(jīng)測(cè)算,公務(wù)接待費(fèi)批次、人次減少,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

明光鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)543,200,較上年減少16,800,下降3%其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)200,000與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)343,200,較上年減少16,800,下降4.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比,與上年持平的原因是上年預(yù)計(jì)購(gòu)置車(chē)輛未完成審批手續(xù),本年還需申報(bào)購(gòu)置車(chē)輛1輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比,減少的原因是:支出壓減

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年明光鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排15,793,793.68元,其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排15,793,793.68元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下:

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目一事業(yè)發(fā)展支出專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排13,273,793.68元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上

2. 重點(diǎn)項(xiàng)目二:固定用途支出專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排1,810,000元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)支出專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排710,000元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):設(shè)備購(gòu)置的產(chǎn)品質(zhì)量合格,保障單位相關(guān)工作正常開(kāi)展

、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

明光鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3,559,308.48元,與上年對(duì)比減少963,702元,下降21.31%,原因是:政府機(jī)關(guān)大力壓減支出

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20231231日,明光鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,016,432,705.85元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)72,860,949.60元,固定資產(chǎn)凈值5,679,799.32元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程16,934,188.47元,無(wú)形資產(chǎn)凈值2,772,958.26元,公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值918,184,810.2。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少30,021,166.02元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少1,427,225.64固定資產(chǎn)凈值增加660,392.37在建工程減少29,189,521.35元,無(wú)形資產(chǎn)凈值減少64,811.40。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入59,492.41元,其中出租資產(chǎn)150平方米,資產(chǎn)出租收入59,492.41元。鑒于截至20231231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為20241月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。