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索引號 01526018-X-/2022-0224002 發(fā)布機構 騰沖市文化和旅游局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2022-02-24 15:55:48
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主題詞
騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算編制說明        

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、市對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算表  

一、財務收支預算總表  

二、部門收入預算表  

三、部門支出預算表  

四、財政撥款收支預算總表  

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)  

六、一般公共預算支出預算表(按經(jīng)濟科目分類)  

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表  

八、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)  

九、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)  

十、項目支出績效目標表(本次下達)  

十一、項目支出績效目標表(另文下達)  

十二、政府性基金預算支出預算表  

十三、部門政府采購預算表  

十四、部門政府購買服務預算表  

十五、市對下轉移支付預算表  

十六、市對下轉移支付績效目標表  

十七、新增資產(chǎn)配置表  

  

第一部分騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

(一)部門主要職責  

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策,研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。  

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施;推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級、融合發(fā)展等,推進文化旅游體制機制改革;負責全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務管理。  

3.管理全市重大文化藝術活動,指導全市重點文化設施建設,組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導、推進全域旅游。  

4.負責做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調服務,體育賽事的組織服務工作。  

5.指導、管理文藝事業(yè),指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。  

6.負責公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。  

7.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。負責全市智慧旅游建設。  

8.負責全市非物質文化遺產(chǎn)保護,推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興;負責全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務、協(xié)調工作以及日常的事務處理。  

9.擬訂文物、博物館、紀念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,管理、指導文物、博物工作。  

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,加強文化和旅游重點項目建設,促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

11.指導文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設,促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī);負責全市文化和旅游綜合執(zhí)法,依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為,維護市場秩序。  

13.負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設,加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng),推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才,開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。  

14.負責全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調查、研究;負責文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作,為市委、市政服提供決策依據(jù)  

(二)機構設置情況  

我部門共設置12個內設機構,包括:辦公室、基層黨建辦公室、人事財務股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。所屬單位0個。  

)重點工作概述  

2022年,我們將圍繞打造“世界文化旅游名城、興邊富民排頭兵、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”的發(fā)展定位,圍繞一個目標,重點抓好個方面的工作  

“一個目標”:爭當全省文旅工作排頭兵,全力建設世界文化旅游名城。  

八個方面工作:  

1.用黨建工作引領文化和旅游工作跨越發(fā)展  

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話和對騰沖重要指示精神,著力抓好領導班子和干部隊伍建設,以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。一是要把習近平總書記考察云南重要講話精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務,把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要指示精神上來。按照騰沖市第三次黨代會、市委三屆二次全會及三屆一次人代會的目標定位,加快構建文化旅游融合發(fā)展新格局,推動騰沖文化和旅游各項工作跨越發(fā)展。是圍繞“轉作風重實干爭一流”大討論活動,加強干部隊伍建設,打造一支務實高效的文旅干部隊伍。筑牢下屬非公經(jīng)濟黨組織堡壘作用,抓好旅游黨建品牌創(chuàng)建工作。  

2.文化工作要圍繞豐富人民群眾精神文化生活全面開展  

深入學習貫徹習近平總書記關于文藝工作重要論述,不忘初心、牢記使命,不負時代、不負人民,更好地推動全市文化事業(yè)繁榮發(fā)展。一是編創(chuàng)一批具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目、精品節(jié)目打造一批以《夢幻騰沖》《信仰的火炬》為示范的旅游演藝品牌。二是籌備“彩云之南等你來”夜間群眾文化活動,開展好“大家樂”群眾廣場舞蹈培訓推廣和普及工作認真策劃和組織喜迎二十大騰沖市第二屆青少年書法大賽等活動。抓好100支骨干業(yè)余文藝團隊提升打造重點做好第一批25支文藝隊的綜合考核、節(jié)目展演和第二批25支文藝隊的確定和扶持組建等工作。統(tǒng)籌推進文化館、圖書館總分館制建設工作和文化館、圖書館的數(shù)字化建設工程實施好國門文化建設抓緊出版《八十一株梅花館詩古文詞稿》(外二種)《騰沖名勝》兩本文化系列叢書。  

3.旅游工作要抓好A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作  

圍繞“兩個5A,十個4A,百個A級景區(qū)”和“將86個傳統(tǒng)村落打造成為A級景區(qū)”的目標任務,抓好A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。一是集中集力抓好和順創(chuàng)5A工作,確保一次通過國家驗收。二是加速打造來鳳山國家森林公園、東山景區(qū)、綺羅文昌宮和文廟4A級旅游景區(qū),使騰沖城區(qū)成為坐擁5個4A級旅游景區(qū)的城市進一步打牢創(chuàng)建國家級旅游休閑城市的基礎。三是打造好固東小甸深閨里”、曲石江苴等鄉(xiāng)村旅游新典范,有序86個傳統(tǒng)村落全部建成A級景區(qū),2022年完成25個創(chuàng)建任務是按照打造世界級旅游景區(qū)的目標努力推進火山熱海提升改造工作。五是抓好文化旅游資源普查工作,委托專業(yè)策劃機構,高標準編制《騰沖世界文化旅游名城總體規(guī)劃》。六積極做好旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作推動櫻花谷提升改造項目、石嶼星河灣溫泉開發(fā)項目、康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項目等重點項目盡快開工建設,招大引強實施好大青山戶外運動、游客集散中心等項目,年內完成投資50億元。  

4.文博工作要加大文保單位的修繕保護和利用  

按照國保單位“應修盡修”,縣級以上文保單位“修盡修”的工作思路來謀劃文物保護工作。一是加強滇西抗戰(zhàn)紀念館、史迪威公路、駝峰航線等滇西抗戰(zhàn)文化資源的保護開發(fā),構建近代民族救亡歷程展示體系。二是繼續(xù)推進國家級文物保護利用示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是積極爭取資金,加大文保單位修繕及防護工程建設,2021年未完成的項目積極追蹤落實,盡快啟動和順圖書館舊址部分防雷項目、和順圖書館舊址白蟻防治項目、騰沖博物館預防性保護項目、騰沖博物館珍貴字畫修復項目、艾思奇故居修繕項目等工程建設。是切實抓好文物消防安全工作。是謀劃好綺羅文昌宮、騰沖文廟等重點文保單位的對外開放工作,啟動文物保護單位創(chuàng)A級景區(qū)工作。依托豐富的文博資源,加大抗戰(zhàn)系列等文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)力度,爭取推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。  

5.文產(chǎn)工作要圍繞市場需求加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展  

緊跟市場需求,在抓好珠寶產(chǎn)業(yè)及非物質文化遺產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化工作的同時創(chuàng)新性布局謀劃文產(chǎn)工作。一是珠寶產(chǎn)業(yè)方面,在抓好市場監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時,謀劃參賽參展工作,籌備重啟“卞和杯”賽事和翡翠毛料公盤。二是加強非物質文化遺產(chǎn)代表性項目、非物質文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報,重點打造馬站土陶特色村寨抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出爭取編排完成反映騰沖抗戰(zhàn)大型皮影劇目。三是抓好非物質文化遺產(chǎn)保護、探索及培訓工作。年內舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓班雕梅、農(nóng)民畫培訓班。四是謀劃好端陽花市等系列慶典活動。  

6.體育產(chǎn)業(yè)要結合疫情形勢系統(tǒng)謀劃布局  

結合疫情形勢,做好賽事活動的前期籌備工作,待疫情形勢穩(wěn)定,立即啟動賽事活動,擴大騰沖影響力,促進文化旅游體育等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。一是要繼續(xù)承辦好界頭花海馬拉松、騰沖國際馬拉松等現(xiàn)有的品牌賽事。二是謀劃好南部5鄉(xiāng)鎮(zhèn)賽事(五合鄉(xiāng)龍舟賽、團田鄉(xiāng)釣魚賽、芒棒鎮(zhèn)鐵人三項賽、蒲川鄉(xiāng)自行車越野賽、新華鄉(xiāng)民族運動多項賽),打造南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)一鄉(xiāng)一賽、一鎮(zhèn)一品特色戶外運動體育賽事,推動南部五鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設。三是積極引進國際、國內知名戶外運動企業(yè)、俱樂部落戶騰沖  

7.宣傳工作要聚焦熱點突出亮點  

圍繞市委、市政府的中心工作和全局的重點工作,擴大宣傳,不斷提升騰沖對外知名度和影響力。一是高標準編制《騰沖市品牌三年營銷推廣戰(zhàn)略策劃書》,抓好外宣工作。二是制定機票+景區(qū)+酒店營銷方案,形成聯(lián)動機制。三是繼續(xù)做好古十二景的拍攝工作;謀劃好新騰沖必打卡景區(qū)的投票、征集、宣傳等工作,著手推出一批新網(wǎng)紅打卡地、傳統(tǒng)村落等。四是利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式,充分發(fā)揮民族文化工作隊資源優(yōu)勢,將文藝表演形式融入旅游宣傳。五是加強線下宣傳力度,邀請一批國內大V、旅游達人到騰采風,進一步提升騰沖對外知名度。  

8.抓嚴抓實常態(tài)化疫情防控、市場監(jiān)管和安全生產(chǎn)工作  

嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”制度,堅持從嚴從實從細抓好常態(tài)化疫情防控、安全生產(chǎn)和文旅市場監(jiān)管工作,確保不出任何問題。一是督促和指導A級景區(qū)、星級賓館、文化娛樂場所、文化場館、演出劇場等切實落實好常態(tài)化疫情防控措施。二是加強文旅行業(yè)領域安全責任落實,統(tǒng)籌推進文化安全、行業(yè)安全、信息網(wǎng)絡安全、保密安全和國家安全等工作。三是統(tǒng)籌做好愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、文明城市創(chuàng)建、衛(wèi)生城市、民族團結進步示范創(chuàng)建等相關工作的落實。四是抓好旅游市場秩序整治和文化娛樂場所監(jiān)管工作,防止市場亂象反彈。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至202212月統(tǒng)計,部門基本情況如下:  

在職人員編制36人,其中:行政編制21人,工勤人員編制0人,參照公務員管理的事業(yè)編制6事業(yè)編制9人。在職實有58人,其中:財政全額保障58人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員 27人,其中:離休 0人,退休27人。  

車輛編制2輛,實有車輛2輛。  

三、預算單位收入情況  

(一)部門財務收入情況  

2022年部門財務總收入67511209.91,其中:一般公共預算16634506.47,政府性基金0,國有資本經(jīng)營收益0財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0,其他收入904368.54元,上年結轉結余49972334.9與上年對比減少4312608.74元,減少6%,主要原因是2022年結轉結余減少。其中:一般公共預算增加3266938.48元,增長24.43%,主要原因是2022年預算安排了國家文保資金;政府性基金0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;國有資本經(jīng)營收益0與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;財政專戶管理資金收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;事業(yè)收入0與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;上級補助收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;附屬單位上繳收入0元,,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入其他收入增加904368.54元,純增904368.54元,主要原因是2022年將代管資金納入了年初預算安排;上年結轉結余49972334.9元,減少8483915.76元,下降14.51%,主要原因是2021年財政收回了以前年度財政應返回額度資金    

財政撥款收入情況  

2022年部門財政撥款收入 66606841.37,其中:本年收入16634506.47,上年結轉收入49972334.9。本年收入中,一般公共預算財政撥款16634506.47,政府性基金預算財政撥款0,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0  

與上年對比增加53239273.38元,增長398.27%,主要原因是上年度財政撥款收入數(shù)沒有包含上年結轉數(shù)。其中:本年收入中,一般公共預算財政撥款增加3266938.48元,增長24.43%,主要原因是2022年預算安排了國家文保資金;政府性基金預算財政撥款0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入;國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此收入。  

四、預算單位支出情況  

2022年部門預算總支出67511209.91元,與上年對比減少4312608.74元,下降6%,主要原因是上年結轉結余減少財政撥款安排支出66606841.37元,與上年對比增加53239273.38元,增長398.27%,主要原因是上年度支出未包含上年結轉數(shù),其中基本支出9224506.47元,與上年對比減少123061.52元,下降11.87%,主要原因是員經(jīng)費減少,年終目標考核不納入年初預算安排項目支出57382334.9元,與上年對比增加54482334.9元,增長1878.7%,主要原因是今年旅游宣傳經(jīng)費增加了1150000元,安排了文物經(jīng)費1318000  

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主  

1.2070101行政運行7015454.19主要用于單位人員基本工資2127264元、津貼補貼2127264元、日常公用經(jīng)費支出1448300.76元、社會保障繳費1603637.71元、對個人和家庭補助13008  

2.2070113 旅游宣傳3150000主要用于騰沖市旅游宣傳工作支出。  

3.2070199其他文化和旅游支出6142934.9主要用于文化人才專項經(jīng)費160000,旅游市場整治工作經(jīng)費200000元,全域旅游鞏固提升專項資金1040000元,騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金300000元,旅游革命考核獎3142334.9元,旅游廁所建設補助經(jīng)費81200元,文化旅游資源普查工作經(jīng)費600000元。  

4.2070204 文物保護27148000元,主要用于文保單位的修繕工作。  

5.2070205 博物館560800元,主要用于博物館陳列布展補助560800元。  

6.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出893033.6主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出。  

7.2101101行政單位醫(yī)療372654.63主要用于單位行政人員醫(yī)療保險支出。  

8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療63885.39主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。  

9.2101103公務員醫(yī)療補助260078.66主要用于單位人員醫(yī)療補助支出。  

10.2240204 消防應急救援21000000元,主要用于“美麗縣城”重點文保單位消防基礎設施建設項目補助資金。  

    

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況,主要用于:  

1.基本支出9224506.47元。  

1)工資和福利支出7763197.71元,其中:30101基本工資2127264元、30102津貼補貼3514536元、30103獎金160265元、30107績效工資357495元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費893033.6元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費436540.02元、30111公務員醫(yī)療補助繳費260078.66元、30112其他社會保障繳費13985.43元、。  

2)商品和服務支出1448300.76元,其中:30201辦公費52250元、30202印刷費29925元、30205水費3000元、30206電費21000元、30207郵電費20000元、30226勞務費599400元、30228工會經(jīng)費103805.76元、30231公務用車運行維護費57000元、30239其他交通費用472420元、30299其他商品和服務支出89500元。  

3)對個人和家庭補助支出13008元,其中:30305生活補助13008元。  

2.項目支出57382334.9元。  

1)商品和服務支出10430134.9元,其中:30201辦公費250000元、30207郵電費105000元、30211差旅費220000元、30213維護(維修)費1318000元、30216培訓費100000元、30217公務接待費100000元、30218 專用材料費24000元、30226勞務費216700元、30227委托業(yè)務費2622800元、30239其他交通費3000030299其他商品和服務支出5443634.9  

2)資本性支出104200元,其中:31002辦公設備購置23000元、310005基礎設施建設81200元。  

3資本性支出(基本建設)46848000元,其中:30209辦公設備購置18000元,30905基礎設施建設46830000元。  

五、對下項轉移支付情況  

我單位無此項收入  

(一)與中央配套事項  

 

(二)按既定政策標準測算補助事項  

 

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項  

 

六、政府采購預算情況  

  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目14個,政府采購預算總額1011765元,其中:政府采購貨物預算9100元、政府采購服務預算920765元、政府采購工程預算0元。  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

騰沖市文化和旅游局(本級)2022一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費合計157000,較上年減少10000增長下降5.98%減少的主要原因是公務接待費減少10000元,嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,根據(jù)上年公務接待情況,調減了今年年初預算安排具體變動情況如下:  

(一)因公出國(境)費  

騰沖市文化和旅游局(本級)2022因公出國(境)費預算為0與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次  

與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。  

(二)公務接待費  

騰沖市文化和旅游局(本級)2022年公務接待費預算100000,較上年減少10000,下降9.09%,國內公務接待批次為196次,共計接待1210人次

減少的原因一是受新冠肺炎疫情影響,接待任務減少。二是我部門嚴格落實各項公務接待制度,從嚴控制公務接待費用,要求進一步壓縮公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費  

騰沖市文化和旅游局(本級)2022年公務用車購置及運行維護費57000與上年持平。其中:公務用車購置費0與上年持平;公務用車運行維護費57000與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2與上年持平  

公務用車購置及運行維護費較上年與上年持平的主要原因是公車數(shù)量無變化,因此公務用車購置及運行維護費無增減  

其中:公務用車購置費較上與上年持平的原因是近年來我單位無購置公務用車。公務用車運行維護費與上年持平的原因是公車數(shù)量無變化,因此公務用車購置及運行維護費無增減  

八、重點項目預算績效目標情況  

(一)重點項目預算績效目標  

我單位2022年無預算重點領域財政項目  

(二)預算重點領域財政項目文本公開  

具體詳見附件2騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。  

、其他公開信息  

(一)專業(yè)名詞解釋  

1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。  

2.一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。  

3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

5.“三公經(jīng)費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

7.商品和服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)  

8.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。  

9.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

騰沖市文化和旅游局(本級)2022年機關運行經(jīng)費安排1448300.76元,主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出,以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加564632.24增長63.89%。增加的原因是:辦公費預算較上年增加8585;郵電費預算增加5000;差旅費預算減少15000元,減少的原因是今年差旅費預算全部安排在項目中勞務費預算增加599400元,主要原因是2022年安排了各文物保護單位保安人員的工資;維修(護)費預算與上年持平無變化;會議費預算與上年持平無變化;培訓費預算與上年持平無變化;公務接待費預算減少30000元,主要原因是今年公務接待費預算全部安排在項目中;工會經(jīng)費預算減少108113.52;福利費預算與上年持平無變化;公務用車運行維護費預算與上年持平無變化;其他交通費用減少34570元,;其他商品和服務支出增加64500  

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至20211231日,騰沖市文化和旅游局(本級)資產(chǎn)總額221443855.96元,其中,流動資產(chǎn)196761622.32元,固定資產(chǎn)9992834.77元,對外投資及有價證券0元,在建工程998600元,無形資產(chǎn)24646406.97元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少8320635.26元,其中固定資產(chǎn)增加102882流動資產(chǎn)減少8559518.29。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至20211231日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為20221月資產(chǎn)月報數(shù)。  

  

第二部分 騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算表  

  

具體詳見附件1騰沖市文化和旅游局(本級)2022年部門預算公開表。  

監(jiān)督索引號53052200335800111