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索引號 01526040-3-09_B/2015-1012001 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市市場監(jiān)督管理局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2015-10-12 14:43:29
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騰沖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局決算公開說明

第一部分 騰沖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況

一、主要職能

騰沖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局主要職責(zé):

1、負責(zé)全質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作,組織實施提高產(chǎn)品質(zhì)量水平發(fā)展戰(zhàn)略、名牌發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策,推進產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè);建立企業(yè)質(zhì)量檔案;負責(zé)質(zhì)量綜合管理;組織實施質(zhì)量興縣工作,組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查。

2、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督,承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證后監(jiān)管工作,組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治工作,依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為,按分工打擊假冒偽劣違法活動。

3、負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作,推行法定計量單位和國家計量制度;依法管理計量器具,負責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

4、負責(zé)統(tǒng)一管理標準化工作,推行采用國際標準和國外先進標準,對標準的實施進行監(jiān)督檢查,承擔(dān)組織機構(gòu)代碼證管理工作,指導(dǎo)企業(yè)標準化工作。

5、負責(zé)統(tǒng)一管理和監(jiān)督認證認可工作,對依法授權(quán)的檢驗、檢測機構(gòu)進行監(jiān)督管理;組織實施強制性認證產(chǎn)品的監(jiān)督

6、承擔(dān)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準的執(zhí)行情況。

7、承擔(dān)食品、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作,負責(zé)食品生產(chǎn)許可證證后監(jiān)管工作;組織開展食品質(zhì)量監(jiān)督抽查。

8、組織實施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的科技發(fā)展工作。

9、承辦保山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和騰沖縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位1個。部門在職在編實有人數(shù)14人,其中:財政全供養(yǎng)14人;在編實有車輛4輛。離退休人員4人,其中:退休4人。

第二部分  騰沖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2014年度部門決算表

(見附件)

第三部門  騰沖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2014年度部門決算

情況說明

一、收入決算情況說明

2014年質(zhì)監(jiān)局決算總收入3611077.26元,其中:財政撥款收入2609746.04元,占總收入的72.3%;上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1001331.22元,占總收入的27.7%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1956875.28元,其中:基本支出1328979.96元,占總支出的67.9%;項目支出627895.32元,占總支出的32.1%。2014年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1654201.98元。

(一)基本支出情況。2014年用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1328979.96元。與上年對比增加313234.15元。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.5%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.5%。

(二)項目支出情況。2014年用于保障用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出627895.32元。具體項目開支及開展工作情況用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理58682.32元;標準化管理19213元;其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出550000元。 

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出1956875.28元,占本年支出100%,與上年對比增加327057.29元。按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務(wù)支出1633111.48元,主要用于工資福利支出764544.59元(其中:基本工資170842元、津貼補貼483426元、獎金102550.05元、社會保障繳費7726.54元);商品和服務(wù)支出485046.89元(其中:辦公費70762.49元、印刷費11812.8元、手續(xù)費236元、水費718.4元、電費1630.65元、郵電費23068.2元、物業(yè)管理費964元、差旅費57582元、會議費16670元、培訓(xùn)費15918元、公務(wù)接待費用67755.1元、專用材料費1492元、勞務(wù)費85135.06元、委托業(yè)務(wù)費22640元、工會經(jīng)費11300元、福利費550元、公務(wù)用車運行維護費用96580.19元、其他交通費用232元);對個人和家庭的補助1800元(其中:其他對個人和家庭補助1800元);其他資本性支出用于辦公設(shè)備購置1720元;對企業(yè)事業(yè)單位的補貼380000元。

(二)社會保障和就業(yè)支出197263.8元,主要用于退休人員退休費支出;

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75900元,主要用于單位醫(yī)療保險繳納75900元;

(四)住房保障支出50600元,主要用于住房公積金的繳納;

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

質(zhì)監(jiān)局2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額164335.29元,其中,因公出國(境)費支出0元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出96580.19元,公務(wù)接待費支出67755.1元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少4475.7元,減少的主要原因是:公務(wù)接待費用減少。

(一)因公出國(境)費

2014年沒有因公出國(境)費用。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年質(zhì)監(jiān)局沒用購置公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有量4輛,公務(wù)用車購置及運行維護費96580.19元。其中:購置費0元,運行維護費96580.19元,主要用于保障4輛公務(wù)用車工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2014年質(zhì)監(jiān)局接待費開支67755.1元。主要用于公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

           騰沖市市場監(jiān)督管理局

                        2015年10月12日