索引號(hào) | 01526036-6/20241023-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
公開(kāi)目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 11:25:06 |
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2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,500.00元,決算為47,101.58元,完成年初預(yù)算的93.27%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元,決算為44,864.58元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.25%,完成年初預(yù)算的94.45%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元,決算為2,237.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.75%,完成年初預(yù)算的74.57%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,237.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,500.00元,支出決算為47,101.58元,完成年初預(yù)算的93.27%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元,決算為44,864.58元,完成年初預(yù)算的95.27%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元,決算為2,237.00元,完成年初預(yù)算的74.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理,嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求,做到無(wú)公函不接待,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織,有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出(厲行節(jié)約,嚴(yán)控開(kāi)支)。
1.2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元,支出決算數(shù)為44,864.58元,完成預(yù)算的95.27%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng),本年未購(gòu)置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47,500.00元,支出決算數(shù)為44,864.58元,完成預(yù)算的95.27%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元,支出決算為2,237.00元,完成預(yù)算的74.57%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:接待任務(wù)減少,加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制,按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,399.97元,增長(zhǎng)18.64%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);2022年、2023年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,058.97元,增長(zhǎng)18.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加341.00元,增長(zhǎng)17.99%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
1.2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,較上年支出增加0.00元,,較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無(wú)因公出國(guó)(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算44,864.58元,較上年支出增加7,058.97元,增長(zhǎng)18.67%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元,本年未購(gòu)置公務(wù)用車,無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為44,864.58元,較上年增加7,058.97元,增幅18.67%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因:使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加,導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算2,237.00元,較上年增加341.00元,增加17.99%,公務(wù)接待支出增加的主要原因是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加,接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村公路的管理及養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。