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索引號(hào) 01526101-9-/2022-0228004 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2022-02-28 17:45:32
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500000                

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄  

  

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明  

一、基本職能及主要工作  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

四、預(yù)算單位支出情況  

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

七、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

九、其他公開(kāi)信息  

第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門(mén)預(yù)算表  

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表  

二、部門(mén)收入預(yù)算表  

三、部門(mén)支出預(yù)算表  

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表  

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))  

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))  

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表  

八、基本支出預(yù)算表(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)  

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)  

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))  

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))  

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表  

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表  

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表  

十七、新增資產(chǎn)配置表  

  

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明  

一、基本職能及主要工作  

(一)部門(mén)主要職責(zé)    

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作;農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作;農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo);農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作;開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn);提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。  

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、安全室。所屬單位1個(gè),是騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站。    

(三)重點(diǎn)工作概述    

 1)農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的推廣及應(yīng)用,不斷提高農(nóng)機(jī)應(yīng)用效率,不斷降低勞動(dòng)強(qiáng)度,把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來(lái),發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。  

2)舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范樣板,將有力地推動(dòng)機(jī)械化育插秧工作快速發(fā)展。  

3)開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。根據(jù)文件下達(dá)的資金,圍繞購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼目錄,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作。  

4)拖拉機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)。全年開(kāi)展拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn),依托自身教學(xué)資源優(yōu)勢(shì),不斷擴(kuò)大社會(huì)化服務(wù)能力和成人教育平臺(tái),推動(dòng)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移,促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。  

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202212月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:  

在職人員編制17人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人,其中:財(cái)政全額保障17人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。  

離退休人員 11人,其中: 離休 0人,退休 11人。  

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況    

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2766467.13元,其中:一般公共預(yù)算2765639.88元,政府性基金0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入827.25元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。  

與上年對(duì)比減少387784.96元,下降12%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115000.00元,人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80,項(xiàng)目支出減少298500.00元,其他收入增加827.25元。其中:一般公共預(yù)算減少273612.21元,下降9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80,項(xiàng)目支出減少298500.00元;政府性基金0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;事業(yè)收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;其他收入增加827.25元,增長(zhǎng)100%,主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元,減少115000.00元,下降100%,主要原因是本年度無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。  

(二)財(cái)政撥款收入情況    

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2765639.88元,其中:本年收入2765639.88元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2765639.88元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。  

與上年對(duì)比減少273612.21元,下降9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80,項(xiàng)目支出減少298500.00元。其中:本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少273612.21元,下降9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80元,項(xiàng)目支出減少298500.00元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2022年部門(mén)預(yù)算總支出2766467.13元,與上年對(duì)比減少387784.96元,下降12%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115000.00元,人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80,項(xiàng)目支出減少298500.00元,其他收入增加827.25元。財(cái)政撥款安排支出2765639.88元,與上年對(duì)比減少273612.21元,下降9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80,項(xiàng)目支出減少298500.00元,其中:基本支出2614139.88元,與上年對(duì)比增加24887.79元,增長(zhǎng)0.96%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少76143.01元,公用經(jīng)費(fèi)增加101030.80元,本年度非稅收入列為基本支出項(xiàng)目支出151500.00元,與上年對(duì)比減少298500.00元,下降66%,主要原因是本年度本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目資金減少,非稅收入受?chē)?guó)有資產(chǎn)改革影響,收入大幅度縮減。  

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況,主要用于:   

12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出282437.12元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。  

22080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68000.00元,主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。  

32101102事業(yè)單位醫(yī)療141315.18元,主要用于繳費(fèi)單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。  

42101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89463.69元,主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。  

52130104事業(yè)運(yùn)行1932923.89元,主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。  

62130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)110000.00元,主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費(fèi),勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出,新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。  

       72130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展41500.00元,主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣的相關(guān)支出。  

82130199其他農(nóng)業(yè)支出100000.00元,主要用于拖拉機(jī)培訓(xùn)支出。  

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況,主要用于:   

  1基本支出2614139.88元。  

  1)工資和福利支出2415937.84元,其中:30101基本工資796560.00元、30102津貼補(bǔ)貼284700.00元、30103獎(jiǎng)金6000.00元、30107績(jī)效工資734972.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)282437.12元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)68000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)141315.18元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)89463.69元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12489.85元。  

  2)商品和服務(wù)支出198202.04元,其中:30201辦公費(fèi)16375.00元、30205水費(fèi)1800.00元、30206電費(fèi)9600.00元、30207郵電費(fèi)18600.00元、30211差旅費(fèi)30000.00元、30213維修(護(hù))費(fèi)10000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)4000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)59897.04元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、3023930299其他商品和服務(wù)支出24180.00元。  

  3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元。  

  2項(xiàng)目支出151500.00元。  

1)商品和服務(wù)支出151500.00元,其中:30201辦公費(fèi)1566.00元、30202印刷費(fèi)18932.00元、30211差旅費(fèi)70000.00元、30214租賃費(fèi)12300.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)21462.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)15740.00元、30226勞務(wù)費(fèi)11500.00元。  

2)資本性支出0.00元。  

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

(一)與中央配套事項(xiàng)    

 無(wú)  

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)  

    無(wú)  

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)    

    無(wú)  

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額42350.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42350.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。  

六、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27750.00元,較上年減少1000.00元,下降3%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少1000.00元。具體變動(dòng)情況如下:  

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)    

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,與上年持平,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。  

與上年持平的原因是近年來(lái)本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。  

(二)公務(wù)接待費(fèi)  

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元,較上年減少1000.00元,下降20%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次,共計(jì)接待20人次。  

減少的原因是因開(kāi)展工作需要的公務(wù)接待次數(shù)減少,公務(wù)接待費(fèi)減少。  

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元,與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,與上年持平。  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來(lái)未新購(gòu)公務(wù)用車(chē),無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)未新購(gòu)公務(wù)用車(chē),無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況  

(一)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)    

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)  

(二)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)    

具體詳見(jiàn)附件2騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。    

九、其他公開(kāi)信息  

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋    

1財(cái)政撥款收入:是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

2一般公共服務(wù)(類(lèi))支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。  

3基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

4項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

5三公經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

6工資福利支出:是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。  

7商品和服務(wù)支出:是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。)  

8對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。  

9機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明    

無(wú)  

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至20211231日,騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)資產(chǎn)總額7673191.68元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)827.25元,固定資產(chǎn)4859862.43元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)2812502.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.00元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物714.75平方米,賬面原值136900.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng),賬面原值4810000.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至20211231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為20221月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。  

  

第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門(mén)預(yù)算表  

  

具體詳見(jiàn)附件1騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500111