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索引號(hào) 01526101-9-/2020-0828010 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2020-08-28 16:54:42
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主題詞
騰沖市植保植檢工作站2019年度部門決算

騰沖市植保植檢工作站2019年度部門決算  

                           

目錄  

第一部分  騰沖市植保植檢工作站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)  

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

部分  名詞解釋  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  騰沖市植保植檢工作站概況  

一、主要職能  

(一)主要職能  

騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位,在農(nóng)業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥械管理、農(nóng)殘檢測(cè)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作.  

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

(1)農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治工作指導(dǎo)。  

2)依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)業(yè)植物檢疫工作。  

3)宣傳農(nóng)藥《 農(nóng)藥管理?xiàng)l例》依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)藥監(jiān)督管理。  

4)積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠監(jiān)測(cè)。  

5)堅(jiān)持抓好農(nóng)藥藥械管理工作。  

二、部門基本情況  

(一)部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市植保植檢工作站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),為騰沖市植保植檢工作站。  

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市植保植檢工作站部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。  

離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。  

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表  見(jiàn)附件1-9表  

  

第三部  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市植保植檢工作站2019年度收入合計(jì)5367631.82。其中:財(cái)政撥款收入5367631.82,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0,占總收入的0%;其他收入0,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2894057.9元,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整等綜合因素增加  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市植保植檢工作站2020年度支出合計(jì)3359088.62。其中:基本支出2184331.82,占總支出的65.03%;項(xiàng)目支出1174756.80,占總支出的34.97.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2008543.2元。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0,占總支出的0%。與上年對(duì)比。與上年對(duì)比增加826934.27元,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整等綜合因素增加。  

(一)基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2184331.82。與上年對(duì)比增加140757.90元,主要原因分析工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費(fèi),新增基本支出140757.90元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.80%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.20%。人均7107元。  

(二)項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1174756.80。與上年對(duì)比增加686176.37元,主要原因分析項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:面源污染工作經(jīng)費(fèi)支出23800元,用于開(kāi)展面源污染工作;2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項(xiàng)目支出490121元,用于開(kāi)展草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)工作;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出50000元;用于開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作;全國(guó)農(nóng)業(yè)有害預(yù)警與控制區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40000元,用于開(kāi)展病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)場(chǎng)租賃;省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目資金支出570835.80元,用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)工作。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市植保植檢工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3359088.62元,占本年支出合計(jì)的100%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2008543.2元。與上年對(duì)比增加826934.27元,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整等綜合因素增加  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)(類)支出0占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交(類)支出0占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.00%。  

3.國(guó)防(類)支出0占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全(類)支出0占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出226989.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)資金226989.76元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出177408.98元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。  

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)小區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水(類)支出2954689.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.95%。主要用于:  

1)事業(yè)運(yùn)行(2130104)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出2184331.82元,其中人員經(jīng)費(fèi)2091941.94元;日常公用經(jīng)費(fèi)92389.88元;  

2)面源污染工作經(jīng)費(fèi)支出23800元,用于開(kāi)展面源污染工作。  

3)2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項(xiàng)目支出490121元,用于開(kāi)展草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)工作;  

4)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出50000元;用于開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。  

5)全國(guó)農(nóng)業(yè)有害預(yù)警與控制區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40000元,用于開(kāi)展病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)場(chǎng)租賃;  

 6省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目資金支出570835.80元,用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)工作。  

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其它地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其它(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市植保植檢工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27750,支出決算為28310,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23750,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4560,完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)部門檢查指導(dǎo)次數(shù)增多,公務(wù)接待費(fèi)增加。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018增加132.06增長(zhǎng)0.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0,增長(zhǎng)/下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0,增長(zhǎng)/下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加235,增長(zhǎng)5.43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因級(jí)部門檢查指導(dǎo)次數(shù)增多,公務(wù)接待費(fèi)增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

騰沖市植保植檢工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750,占83.90%;公務(wù)接待費(fèi)支出4560,占16.10%。具體情況如下:  

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750。其中:  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0,購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23750,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市植保植檢工作站開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、萬(wàn)壽菊技術(shù)指導(dǎo)、病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)觀察指導(dǎo)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4560。其中:  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4560(其中:外事接待費(fèi)支出0),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市業(yè)務(wù)相關(guān)部門農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作樣品抽取及檢查的接待費(fèi)。  

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市植保植檢工作站2019機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至20191231日,騰沖市植保植檢工作站2019資產(chǎn)總額8749282.06,其中,流動(dòng)資產(chǎn)8523067.41,固定資產(chǎn)1196306,對(duì)外投資及有價(jià)證券0,在建工程0,無(wú)形資產(chǎn)0,其他資產(chǎn)0(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加7800,其中固定資產(chǎn)增加7800。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0;處置車輛0輛,賬面原值0處置資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0;出租房屋0平方米,賬面原值0,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收0  

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表      

      



       

       

       

       

       

       

單位:      

      



項(xiàng)目      

行次      

資產(chǎn)總額      

流動(dòng)資產(chǎn)      

固定資產(chǎn)      

對(duì)外投資/有價(jià)證券      

在建工程      

無(wú)形資產(chǎn)      

其他資產(chǎn)      

      



小計(jì)      

房屋構(gòu)筑物      

車輛      

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備      

其他固定資產(chǎn)      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      


欄次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

      


合計(jì)      

1      

8749282.06       

8523067.41       

1196306       

0       

217968       

0       

978338       

0       

0       

0       

0       

      


      

      

      

      


填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)      

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)      

       

      



  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額7800元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7800元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市植保植檢工作站共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 3個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排2740000元,編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè),財(cái)政預(yù)算安排 2740000元,編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9—附表11)。  

植保植檢工作站2019年部門無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9—附表11)。  

下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市植保植檢工作站無(wú)此事項(xiàng)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出  

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。  

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。  

部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大修繕等的支出。