索引號(hào) | 01526101-9-/2020-0828010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 16:54:42 |
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騰沖市植保植檢工作站2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位,在農(nóng)業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥械管理、農(nóng)殘檢測(cè)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作.
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
(1)農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治工作指導(dǎo)。
(2)依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)業(yè)植物檢疫工作。
(3)宣傳農(nóng)藥《 農(nóng)藥管理?xiàng)l例》依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)藥監(jiān)督管理。
(4)積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠監(jiān)測(cè)。
(5)堅(jiān)持抓好農(nóng)藥藥械管理工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市植保植檢工作站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),為騰沖市植保植檢工作站。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市植保植檢工作站部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見(jiàn)附件1-9表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市植保植檢工作站2019年度收入合計(jì)5367631.82元。其中:財(cái)政撥款收入5367631.82元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2894057.9元,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整等綜合因素增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市植保植檢工作站2020年度支出合計(jì)3359088.62元。其中:(基本支出2184331.82元,占總支出的65.03%;項(xiàng)目支出1174756.80元,占總支出的34.97%).年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2008543.2元。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比。與上年對(duì)比增加826934.27元,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整等綜合因素增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2184331.82元。與上年對(duì)比增加140757.90元,主要原因分析工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費(fèi),新增基本支出140757.90元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.80%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.20%。人均7107元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市植保植檢工作站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1174756.80元。與上年對(duì)比增加686176.37元,主要原因分析項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:面源污染工作經(jīng)費(fèi)支出23800元,用于開(kāi)展面源污染工作;2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項(xiàng)目支出490121元,用于開(kāi)展草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)工作;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出50000元;用于開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作;全國(guó)農(nóng)業(yè)有害預(yù)警與控制區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40000元,用于開(kāi)展病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)場(chǎng)租賃;省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目資金支出570835.80元,用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3359088.62元,占本年支出合計(jì)的100%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2008543.2元。與上年對(duì)比增加826934.27元,主要原因分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員工資調(diào)整等綜合因素增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出226989.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)資金226989.76元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出177408.98元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)小區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出2954689.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.95%。主要用于:
(1)事業(yè)運(yùn)行(2130104)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出2184331.82元,其中人員經(jīng)費(fèi)2091941.94元;日常公用經(jīng)費(fèi)92389.88元;
(2)面源污染工作經(jīng)費(fèi)支出23800元,用于開(kāi)展面源污染工作。
(3)2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項(xiàng)目支出490121元,用于開(kāi)展草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)工作;
(4)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出50000元;用于開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
(5)全國(guó)農(nóng)業(yè)有害預(yù)警與控制區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40000元,用于開(kāi)展病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)場(chǎng)租賃;
(6)省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目資金支出570835.80元,用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)工作。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其它地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其它(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27750元,支出決算為28310元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23750元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4560元,完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)部門檢查指導(dǎo)次數(shù)增多,公務(wù)接待費(fèi)增加。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加132.06元,增長(zhǎng)0.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加235元,增長(zhǎng)5.43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因級(jí)部門檢查指導(dǎo)次數(shù)增多,公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
騰沖市植保植檢工作站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750元,占83.90%;公務(wù)接待費(fèi)支出4560元,占16.10%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23750元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市植保植檢工作站開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、萬(wàn)壽菊技術(shù)指導(dǎo)、病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)觀察指導(dǎo)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4560元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4560元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市業(yè)務(wù)相關(guān)部門農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作樣品抽取及檢查的接待費(fèi)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市植保植檢工作站2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,騰沖市植保植檢工作站2019年度資產(chǎn)總額8749282.06元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)8523067.41元,固定資產(chǎn)1196306元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加7800元,其中固定資產(chǎn)增加7800元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;處置資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位:元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計(jì)
| 1
| 8749282.06
| 8523067.41
| 1196306
| 0
| 217968
| 0
| 978338
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| 0
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額7800元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7800元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2019 年騰沖市植保植檢工作站共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 3個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排2740000元,編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè),財(cái)政預(yù)算安排 2740000元,編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9—附表11)。
植保植檢工作站2019年部門無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9—附表11)。
下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市植保植檢工作站無(wú)此事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。