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索引號 01526101-9-/2019-0301008 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2019-03-01 15:39:30
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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算編制說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

(三)重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務(wù)接待費

(三)公務(wù)用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他公開信息

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

(二)重點項目預(yù)算績效目標編制情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站主要開展農(nóng)機技術(shù)推廣、農(nóng)機化項目的立項及實施、負責(zé)農(nóng)機新機具、新技術(shù)的引進,農(nóng)機試驗、示范、推廣,開展農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)知識。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站是騰沖市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的一個全額撥款的二級事業(yè)單位,下設(shè)3個辦公室,分別是辦公室、財務(wù)室、推廣室。

(三)重點工作概述

(1)農(nóng)機新技術(shù)、新機具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機新技術(shù)、新機具的推廣及應(yīng)用,不斷提高農(nóng)機應(yīng)用效率,不斷降低勞動強度,把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動中解放出來,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。

(2)舉辦水稻生產(chǎn)全程機械化示范樣板,將有力地推動機械化育插秧工作快速發(fā)展。

(3)開展農(nóng)機購置補貼工作。根據(jù)文件下達的資金,圍繞購機補貼目錄,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機補貼工作。

(4)推廣油菜生產(chǎn)全程機械化。油菜生產(chǎn)是農(nóng)民群眾主要經(jīng)濟來源之一,為解決好搶收搶種、秋收秋種勞動力短缺、油菜育苗移栽勞動強度大等問題,舉辦油菜全程機械化示范樣板。通過示范推廣,油菜直播現(xiàn)場培訓(xùn),得到農(nóng)業(yè)專家、農(nóng)業(yè)科技人員、當?shù)厝罕娬J可。油菜生產(chǎn)全程機械化、標準化集成技術(shù)有望在全市復(fù)制推廣應(yīng)用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,是騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制7人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制7人。在職實有7人,其中:財政全供養(yǎng)7人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入930467.77元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款930467.77元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入930467.77元,其中:本年收入930467.77元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款930467.77元(本級財力930467.77元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元),政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出930467.77元。財政撥款安排支出930467.77元,其中,基本支出880467.77元,項目支出50000.00元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險109641.20元,主要用于單位部分基本養(yǎng)老保險繳費支出;2101102事業(yè)單位醫(yī)療43663.45元,主要用于單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出;2101103公務(wù)員醫(yī)療補助34546.00元,主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出;2130104事業(yè)運行692617.12元,主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務(wù)支出;2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)50000.00元,主要用于水稻全程機械化項目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費,勞務(wù)費、機具租賃費等支出。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出880467.77元,項目支出50000.00元)。具體明細如下表:

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

301


工資福利支出

831,020.77

831,020.77



01

基本工資

253,272.00

253,272.00



02

津貼補貼

138,540.00

138,540.00



03

獎金

21,106.00

21,106.00



07

績效工資

219,288.00

219,288.00



08

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

109,641.20

109,641.20



10

職工基本醫(yī)療保險繳費

43,663.45

43,663.45



11

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

34,546.00

34,546.00



12

其他社會保障繳費

10,964.12

10,964.12


302


商品和服務(wù)支出

99,447.00

49,447.00

50,000.00


01

辦公費

15,280.00

15,280.00



02

印刷費

5,000.00


5,000.00


05

水費

300.00

300.00



06

電費

600.00

600.00



07

郵電費

200.00

200.00



11

差旅費

18,000.00

6,000.00

12,000.00


14

租賃費

3,000.00


3,000.00


16

培訓(xùn)費

20,000.00


20,000.00


17

公務(wù)接待費

5,000.00

5,000.00



26

勞務(wù)費

10,000.00


10,000.00


28

工會經(jīng)費

10,542.00

10,542.00



99

其他商品和服務(wù)支出

11,525.00

11,525.00




支 出 總 計

930,467.77

880,467.77

50,000.00

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排5000.00元,比上年預(yù)算增2000.00元,同比增長66.67%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,與上年無變化。

(二)公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費5000.00元,比上年預(yù)算增2000.00元,同比增長66.67%。主要是項目督查次數(shù)增加,公務(wù)接待開支增大。

(三)公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費0元,與上年無變化,其中:公務(wù)用車購置費,0元,與上年無變化;公務(wù)用車運行維護費0元,與上年無變化。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為880467.77元,比上年預(yù)算增加188599.33元,同比增長27.26%,主要是工資福利支出增加188361.97元:基本工資支出增加9468.00元,津補貼、獎金支出增加3920.00元,績效工資支出增加85800.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費支出增加43663.45元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出增加34546.00元、其他社會保障繳費支出增加10964.52元;商品的服務(wù)支出增237.36元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為50000.00元,比上年預(yù)算減90300.00元,同比下降64.36%,主要是項目實施完成,資金無結(jié)余。其中:水稻育插秧機械化技術(shù)項目支出50000.00元,主要用于水稻全程機械化項目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費,勞務(wù)費、機具租賃費等支出。

八、其他公開其信息

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費49447.00元,比上年預(yù)算增237.36元,同比增0.48%,占基本支出的5.61%,主要是工會經(jīng)費預(yù)算增加237.36元。

(二)重點項目預(yù)算績效目標編制情況

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站單位共申報項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個,財政預(yù)算安排50000.00元,編制績效指標1個,其中:重點項目0個,財政預(yù)算安排0元,編制績效指標0個。2019年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步,我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理,嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,2019年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開表

01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04. 基金預(yù)算支出情況表1-4

05.部門收支總體情況表1-5

06.部門收入總體情況表1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08. 財政撥款支出明細表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表1-9

10.項目支出績效目標表(市本級)1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12. 對下績效目標表1-12

13.政府采購預(yù)算表1-13

附件:共13張

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站

2019年2月28日