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索引號 01526101-9-06_A/2016-1017002 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
公開目錄 法定主動公開內(nèi)容 發(fā)布日期 2016-08-31 08:18:15
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主題詞
騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)2015年度部門決算

騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)2015年度部門決算

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖縣農(nóng)業(yè)局是縣人民政府下設(shè)的農(nóng)業(yè)行政主管部門,承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策,制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃,開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。

(二)2015年度重點工作任務(wù)介紹

2015農(nóng)業(yè)局抓住各種發(fā)展機遇,按照年初計劃,農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收為核心,以科技創(chuàng)新為手段,以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和項目實施為重點,以推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)和騰沖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)六大園區(qū)建設(shè)為抓手,認(rèn)真落實八大行動,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動,千方百計采取有效措施,積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展

(一)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)

(二)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基本形成

(三)農(nóng)業(yè)重點項目有力推進(jìn)

(四)農(nóng)業(yè)機械化水平不斷提高

(五)新型農(nóng)民和農(nóng)村勞動力培訓(xùn)得到加強

(六)農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)

(七)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展

(八)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)成效顯著

(九)休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展快速

(十)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)推進(jìn)有力

(十一)自身建設(shè)得到加強。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入農(nóng)業(yè)部門2015年度部門決算編報的單位共13個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位12個。分別是:

1、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

2、騰沖市植保植檢站

3、騰沖市種子管理站

4、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

5、騰沖市土壤肥料工作站

6、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站

7、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

8、騰沖市水產(chǎn)工作站

9、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化推廣站

10、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校

11、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度末實有人員編制32人。其中:行政編制32人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員31人(含行政工勤人員7人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員26人。其中:離休0人,退休26人。

實有車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。

第二部分  2015年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度收入合計5213.39萬元。其中:財政撥款收入5213.39萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比減277.13萬元,減5.05%,主要原因是上級項目減少所致。

二、支出決算情況說明

農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度支出合計4749.74萬元。其中:基本支出366.43萬元,占總支出的7.71%;項目支出4383.32萬元,占總支出的92.29%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比總支出減少554.41萬元,減10.45%。其中基本支出減少9.63萬元,減2.58%,項目支出減少544.71萬元,減11.5%,主要原因主要是人員變動和補發(fā)工資及上級項目減少所致。

(一)基本支出情況

2015年度用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出366.43萬元。與上年對比減少9.63萬元,減2.58%,主要原因是人員變動和補發(fā)工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16%。

(二)項目支出情況

2015年度用于保障農(nóng)業(yè)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出120.04萬元。與上年對比增5.74萬元,增4.78%,主要原因是農(nóng)業(yè)科技推廣任務(wù)略增。具體項目開支及開展工作情況為:用于保障農(nóng)業(yè)局機構(gòu)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)科技推廣等相關(guān)項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4565.96萬元,占本年支出合計的96.13%。與上年對比減少591.19萬元,減11.46%,主要原因分析人員變動和補發(fā)工資及上級項目減少所致

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)支出115.8萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.6%。主要用于退休人員的工資福利支出;

2農(nóng)林水支出4450.16萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.4%。主要用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出366.43萬元,用于農(nóng)業(yè)項目支出4083.73萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為33.45萬元,支出決算為33.45萬元,完成預(yù)算的107.9%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為24萬元,完成預(yù)算的114.3%;公務(wù)接待費支出決算為9.45萬元,完成預(yù)算的94.5%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年增加2輛公務(wù)用車編制,增加公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車保有量為8輛。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加4.68萬元,增長16.27%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加7萬元,增長41.18%。;公務(wù)接待費支出決算減少2.32萬元,下降19.71%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因本年增加2輛公務(wù)用車編制,增加公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車保有量為8輛。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24萬元,占71.75%;公務(wù)接待費支出9.45萬元,占28.25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排0因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出24萬元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出9.45萬元。其中:外賓接待支出9.45萬元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作發(fā)生的外賓接待支出。農(nóng)業(yè)局部門2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組250個,來賓1180人次。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.61萬元,與上年對比減少9.63萬元,減2.58%,主要原因主要是人員變動和補發(fā)工資減少所致。

(二)其他重要事項情況說明

2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金3800.56萬元,全部為項目資金結(jié)轉(zhuǎn),其中基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金2183.65萬元。分項目結(jié)轉(zhuǎn)情況為:新增千億斤糧食項目2183.65萬元,蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費85.26萬元,農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費110.23萬元,各項工作經(jīng)費104.15萬元,五七干校區(qū)域搬遷補助162.48萬元,基層體系項目建設(shè)資金22.46,農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建資金170萬元等,陽光工程、新型農(nóng)民培訓(xùn)資金8.5萬元,馬鈴薯高產(chǎn)示范建設(shè)基地補助40萬元,中央高產(chǎn)創(chuàng)建22.07萬元,病蟲害控制及救災(zāi)資金65萬元,農(nóng)村土地確權(quán)資金376.19萬元,其他零星項目資金450.57萬元。

年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大的原因是:1、項目資金下達(dá)晚,且大部分項目為夸年實施項目,項目的實施時間為干冬季節(jié),撥付資金的時間跟著項目實施進(jìn)度走,所以資金撥付集中在年初至年中旬。

(三)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。