索引號 | 01526101-9-06_A/2016-1017002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-08-31 08:18:15 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)2015年度部門決算
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖縣農(nóng)業(yè)局是縣人民政府下設(shè)的農(nóng)業(yè)行政主管部門,承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策,制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃,開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。
(二)2015年度重點工作任務(wù)介紹
2015年農(nóng)業(yè)局抓住各種發(fā)展機遇,按照年初計劃,以農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收為核心,以科技創(chuàng)新為手段,以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和項目實施為重點,以推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)和騰沖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)六大園區(qū)建設(shè)為抓手,認(rèn)真落實“八大行動”,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動,千方百計采取有效措施,積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展。
(一)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)
(二)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基本形成
(三)農(nóng)業(yè)重點項目有力推進(jìn)
(四)農(nóng)業(yè)機械化水平不斷提高
(五)新型農(nóng)民和農(nóng)村勞動力培訓(xùn)得到加強
(六)農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)
(七)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展
(八)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)成效顯著
(九)休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展快速
(十)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)推進(jìn)有力
(十一)自身建設(shè)得到加強。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入農(nóng)業(yè)部門2015年度部門決算編報的單位共13個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位12個。分別是:
1、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所
2、騰沖市植保植檢站
3、騰沖市種子管理站
4、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
5、騰沖市土壤肥料工作站
6、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
7、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
8、騰沖市水產(chǎn)工作站
9、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化推廣站
10、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校
11、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度末實有人員編制32人。其中:行政編制32人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員31人(含行政工勤人員7人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員26人。其中:離休0人,退休26人。
實有車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。
第二部分 2015年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度收入合計5213.39萬元。其中:財政撥款收入5213.39萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比減277.13萬元,減5.05%,主要原因是上級項目減少所致。
二、支出決算情況說明
農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度支出合計4749.74萬元。其中:基本支出366.43萬元,占總支出的7.71%;項目支出4383.32萬元,占總支出的92.29%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比總支出減少554.41萬元,減10.45%。其中基本支出減少9.63萬元,減2.58%,項目支出減少544.71萬元,減11.5%,主要原因主要是人員變動和補發(fā)工資及上級項目減少所致。
(一)基本支出情況
2015年度用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出366.43萬元。與上年對比減少9.63萬元,減2.58%,主要原因是人員變動和補發(fā)工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16%。
(二)項目支出情況
2015年度用于保障農(nóng)業(yè)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出120.04萬元。與上年對比增5.74萬元,增4.78%,主要原因是農(nóng)業(yè)科技推廣任務(wù)略增。具體項目開支及開展工作情況為:用于保障農(nóng)業(yè)局機構(gòu)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)科技推廣等相關(guān)項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4565.96萬元,占本年支出合計的96.13%。與上年對比減少591.19萬元,減11.46%,主要原因分析人員變動和補發(fā)工資及上級項目減少所致。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 社會保障和就業(yè)支出115.8萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.6%。主要用于退休人員的工資福利支出;
2農(nóng)林水支出4450.16萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.4%。主要用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出366.43萬元,用于農(nóng)業(yè)項目支出4083.73萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為33.45萬元,支出決算為33.45萬元,完成預(yù)算的107.9%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為24萬元,完成預(yù)算的114.3%;公務(wù)接待費支出決算為9.45萬元,完成預(yù)算的94.5%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年增加2輛公務(wù)用車編制,增加公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車保有量為8輛。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加4.68萬元,增長16.27%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加7萬元,增長41.18%。;公務(wù)接待費支出決算減少2.32萬元,下降19.71%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因本年增加2輛公務(wù)用車編制,增加公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車保有量為8輛。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24萬元,占71.75%;公務(wù)接待費支出9.45萬元,占28.25%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排0因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出24萬元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出9.45萬元。其中:外賓接待支出9.45萬元。主要用于騰沖市農(nóng)業(yè)局日常工作發(fā)生的外賓接待支出。農(nóng)業(yè)局部門2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組250個,來賓1180人次。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
農(nóng)業(yè)局(本級)部門2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.61萬元,與上年對比減少9.63萬元,減2.58%,主要原因主要是人員變動和補發(fā)工資減少所致。
(二)其他重要事項情況說明
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)資金3800.56萬元,全部為項目資金結(jié)轉(zhuǎn),其中基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金2183.65萬元。分項目結(jié)轉(zhuǎn)情況為:新增千億斤糧食項目2183.65萬元,蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費85.26萬元,農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費110.23萬元,各項工作經(jīng)費104.15萬元,五七干校區(qū)域搬遷補助162.48萬元,基層體系項目建設(shè)資金22.46,農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建資金170萬元等,陽光工程、新型農(nóng)民培訓(xùn)資金8.5萬元,馬鈴薯高產(chǎn)示范建設(shè)基地補助40萬元,中央高產(chǎn)創(chuàng)建22.07萬元,病蟲害控制及救災(zāi)資金65萬元,農(nóng)村土地確權(quán)資金376.19萬元,其他零星項目資金450.57萬元。
年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大的原因是:1、項目資金下達(dá)晚,且大部分項目為夸年實施項目,項目的實施時間為干冬季節(jié),撥付資金的時間跟著項目實施進(jìn)度走,所以資金撥付集中在年初至年中旬。
(三)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。