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索引號(hào) 01526101-9-06_A/2016-0831006 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
公開(kāi)目錄 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 發(fā)布日期 2016-08-31 10:58:10
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騰沖市茶桑站2015年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

   騰沖市茶桑站2015年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分  騰沖市茶桑站概況

一、主要職能

(一)主要職能。負(fù)責(zé)全縣15萬(wàn)畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo);茶樹(shù)良種的選育、引進(jìn)和試驗(yàn)示范以及上級(jí)部門安排的其他工作。

(二)2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

全縣茶葉總面積15.04萬(wàn)畝(其中,烏龍茶3.07萬(wàn)畝),全年完成茶葉總產(chǎn)12200噸,比去年同期增8.6%;實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)值8.16億元,比去年同期增27.8%;茶農(nóng)收入達(dá)3.67億元,比去年同期增18.25%;毛茶平均收購(gòu)價(jià)為26.3元/,同比增14.3%;實(shí)現(xiàn)成品茶總產(chǎn)值4.95億元(其中:綠茶1.87億元、紅茶0.48、普洱茶1.06億元、烏龍茶1.54億元),同比增30.5%。完成低產(chǎn)茶園改造11410畝。全站共有7名技術(shù)人員長(zhǎng)期深入鄉(xiāng)、村開(kāi)展茶葉技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo),上半年共召開(kāi)茶園綜合技術(shù)改造、茶葉“四分級(jí)”制度、幼齡茶園管理、豐產(chǎn)茶園管理、烏龍茶明光園區(qū)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)、茶園安全用藥等技術(shù)培訓(xùn)會(huì)78場(chǎng)次,培訓(xùn)人員12320人次,發(fā)放技術(shù)資料3700余份,上報(bào)信息61條。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

騰沖市茶桑站納入2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),屬于事業(yè)單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市茶桑站2015年年末實(shí)有人員編制10人。其中:事業(yè)編制10人;在職在編實(shí)有事業(yè)人員11人。

離退休人員5人。其中:退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表(詳見(jiàn)附件)

第三部分 2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

茶桑站2015年度收入合計(jì)178.13萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入178.13萬(wàn)元,占總收入的100%;與上年對(duì)比增加34.93萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

茶桑站2015年度支出合計(jì)169.73萬(wàn)元。其中:基本支出113.13萬(wàn)元,占總支出的66.7%;項(xiàng)目支出56.6萬(wàn)元,占總支出的33.3%;與上年對(duì)比增58.15萬(wàn)元,其中基本支出增1.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增56.6萬(wàn)元,主要原因是人員工資和項(xiàng)目資金增加。

(一)基本支出情況

2015年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出113.13萬(wàn)元。與上年對(duì)比,增加1.55萬(wàn)元,主要原因是職稱職務(wù)變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.14%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.86%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56.6萬(wàn)元。與上年對(duì)比,增加56.6萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:完成了騰沖市千畝標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)項(xiàng)目工作及騰沖市茶樹(shù)品種園名優(yōu)茶加工示范茶場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的66.65%。與上年對(duì)比增加1.55萬(wàn)元,主要原因分析是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)(類)支出113.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員工資、退休人員撫恤金及單位公用支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的85.3%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.4%。 2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.62萬(wàn)元,下降19.5%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元,下降0.4%。;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.61萬(wàn)元,下降100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.56萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.56萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車運(yùn)行支出2.56萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展茶葉技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度,茶桑站開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                           2016年8月25日