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索引號 01526101-9-04_A/2016-0205008 發(fā)布機構 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
公開目錄 法定主動公開內(nèi)容 發(fā)布日期 2016-02-05 16:01:09
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主題詞
騰沖市植保植檢工作站2016年部門預算

騰沖市植保植檢工作站2016年部門預算公開

第一部分  部門預算基本情況說明

              一、部門預算編制的依據(jù)

             二、部門預算編制的原則

             三、部門基本情況

             (一)主要職責

             (二)人員及車輛情況

             四、2016年預算收支情況

             (一)基本支出情況

             (二)項目支出情況

             五、三公經(jīng)費預算情況

            第二部分  2016年部門預算表

             表一、2016年收支總表

             表二、2016年收入預算總表

             表三、2016年支出預算總表

             表四、2016年一般公共預算支出表

             表五、2016年一般公共預算基本支出表

             表六、2016年項目支出預算表

             表七、政府性基金預算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預算“三公經(jīng)費”預算支出表 

騰沖市植保植檢工作站2016年部門預算

基本情況說明

   

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》(騰財發(fā)〔2015〕448號)編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求,將各項收支全口徑納入預算管理,統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人;公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定;專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.效管理的原則。加強部門預算績效管理,強化部門績效意識,探索預算支出績效考評制度,將績效考評結果與預算編制有效結合,提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

(一)部門主要職責

騰沖市植保植檢站為農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位,在農(nóng)業(yè)局的直接領導下,承擔著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術推廣工作。

   (二)人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共 1 個,部門在職實有人數(shù)14人,離退休人員6人。

在編實有車輛1輛。

四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入153.79萬元,其中:財政撥款130.49萬元。2016年部門預算總支出153.79萬元,其中:基本支出130.49萬元,項目支出23.30萬元。

(一)基本支出情況    

2016年基本支出130.49萬元,主要用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,占預算支出的84.85%。

二)項目支出情況   

2016年項目支出23.30萬元,主要用于保障機構為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的15.15%。具體項目如下:1、病蟲害防治經(jīng)費15萬元 ;2、農(nóng)作物病蟲草鼠害防治補助8.30萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出2.375萬元,公務接待費支出0萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)減少750元,減少的主要原因是:節(jié)約開支。

(一)因公出國(境)費

2016年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費0萬元,比2015年預算增加/減少0萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車0輛,公務用車購置及運行維護費2.375萬元。其中:購置費0萬元,比2015年預算增加/減少0萬元;運行維護費2.375萬元,比2015年預算減少750元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2016年公務接待費開支0萬元,主要用于公務接待開支,比2015年預算增加0萬元。