索引號(hào) | 01526101-9-04_A/2016-0203001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 15:18:51 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2016年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
(二)人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
(一)基本支出情況
(二)項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》(騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào))編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求,將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理,統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出,收支平衡,從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人;公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定;專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理,強(qiáng)化部門績效意識(shí),探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度,將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合,提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
(一)部門主要職責(zé)(簡單概述)
主要從事騰沖全市的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)工作。
(二)人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè),分別是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所,其中行政單位 0 個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè),其他事業(yè)單位 1 個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù) 19 人,其中:行政 0 人,事業(yè) 19 人,工勤 0 人;離退休人員 7 人,其中:離休 0 人,退休 7 人;在編實(shí)有車輛 1 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入216.9 萬元,其中:財(cái)政撥款 216.9 萬元。2016年部門預(yù)算總支出 216.9 萬元,其中:基本支出 168.9 萬元,項(xiàng)目支出 48 萬元。
(一)基本支出情況
2016年基本支出 168.9 萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),占預(yù)算支出的 3 %。
(二)項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出 48 萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 22 %。具體項(xiàng)目如下: 1.2016年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)19.9萬元;2.2016年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)經(jīng)費(fèi)0.9萬元;3.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元;電腦農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)7.2萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 3.37 萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.37 萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少 4138.00 元,減少的主要原因是:節(jié)約開支。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
2016年因公出國(境) 0 次,出國(境) 0 人。因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購置公務(wù)用車 0 輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.37 萬元。其中:購置費(fèi) 0 萬元,比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元,具體購置車輛原因: 0 ;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.37 萬元,比2015年預(yù)算減少 0.4 萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開支 0 萬元,主要用于 ,比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元,增減原因