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索引號 tc_shangwj-30/2019-0114004 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市商務(wù)局
公開目錄 “三公”經(jīng)費信息 發(fā)布日期 2018-02-13 11:08:38
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主題詞
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2018年部門預(yù)算公開情況表及部門預(yù)算編制說明

 中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2018年部門預(yù)算公開情況表及部門預(yù)算編制說明

目錄

              一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責(zé)

             (二)機構(gòu)設(shè)置情況

            )重點工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            (一)部門財收入情況

            (二)財政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            (一)本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

            (二)本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

               對下項轉(zhuǎn)移支付情況

               、政府采購預(yù)算情況              

               七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

               、其他公開信息

             (一)專業(yè)名詞解釋

             (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

             (三)國有資產(chǎn)占用情況

 

 

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息,舉辦各類講座、研討會、洽談會,接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境,投資項目,接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動;聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團體、企業(yè)界,負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會,開展對外交流活動。積極承辦在我舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會隸屬于騰沖市商務(wù)局,為全額撥款事業(yè)單位

)重點工作概述

是認(rèn)真組織籌備“保山騰沖第屆邊境貿(mào)易交易會”,承辦“保山市第四屆美食節(jié)”。二是積極開展對外交流,組織市內(nèi)企業(yè)參加境內(nèi)經(jīng)貿(mào)活動相關(guān)展會。是參加中國-南亞商務(wù)論壇、瀾滄江-湄公河次區(qū)域合作一帶一路與瀾湄合作等相關(guān)主題論壇活動。是指導(dǎo)騰沖市國際商會發(fā)展會員,壯大商會規(guī)模進一步規(guī)范商會自身管理利用貿(mào)促會平臺,積極開展招商引資工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,分別是中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有3人,其中:財政全供養(yǎng)3人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財收入情況

2018中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會財政總收入38.36萬元,其中:一般公共預(yù)算38.36萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入38.36萬元,其中,本年收入38.36萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款38.36萬元(本級財力38.36萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出38.36萬元。財政撥款安排支出38.36萬元,其中,基本支出38.36萬元,項目支出0萬元。

(一)本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出34.64萬元,主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出

社會保障和就業(yè)支出3.72萬元,主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

(二)本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出38.36萬元,項目支出0萬元)。

基本支出:工資福利支出22.29萬元(其中:基本工資7.32萬元,津貼補貼5.29萬元,獎金0.61萬元,績效工資5.35萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.72萬元);商品和服務(wù)支出16.07萬元(其中:辦公費0.21萬元,差旅費6.3萬元,會議費4.0萬元,培訓(xùn)費3.5萬元,公務(wù)接待費1.7萬元,工會經(jīng)費0.36萬元)。

五、對下項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預(yù)算,本年比上年增16.13萬元,主要原因是本年經(jīng)常性項目納入基本支出核算。

(二)項目支出預(yù)算,本年比上年減15.00萬元,主要原因是本年經(jīng)常性項目納入基本支出核算。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額1.7萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,公務(wù)接待費支出1.7萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元,增加的主要原因是:實施走出去戰(zhàn)略,擴大對外交流,公務(wù)接待支出增加。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2018年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費0萬元,比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況:無

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中:購置費0萬元,比上年預(yù)算增加/減少0萬元,具體購置車輛原因:無;運行維護費0萬元,比上年預(yù)算增加/減少0萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支1.7萬元,主要用于公務(wù)接待支出,比上年預(yù)算增加1.5萬元,增原因:實施走出去戰(zhàn)略,擴大對外交流,公務(wù)接待支出增加

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    4.“三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

5.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%。增減變化的原因主要是:無 

本單位是事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20171231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至20171231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。