mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無(wú)障礙瀏覽 x
索引號(hào) 79517849-3-04_A/2018-0213001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市投資促進(jìn)局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-02-13 11:23:11
文號(hào) 瀏覽量
主題詞
騰沖市招商局2018年部門預(yù)算公開

目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

)重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況        

(一)部門財(cái)收入情況

(二)財(cái)政撥款收入情況   

四、預(yù)算單位支出情況    

(一)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

(二)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

、政府采購(gòu)預(yù)算情況              

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 

 

騰沖市招商局2018年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    一、基本職能及主要工作

   (一)部門主要職責(zé)

    騰沖市招商局(加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室”牌子)是市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對(duì)外來(lái)項(xiàng)目進(jìn)行管理的直屬機(jī)構(gòu),同時(shí)作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外開放的各項(xiàng)方針政策和市委、市政府關(guān)于利用外來(lái)資金的工作部署,調(diào)查研究、收集信息,為市委、市政府提供招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù),會(huì)同相關(guān)部門擬定和實(shí)施招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的有關(guān)政策及工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作,承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng);負(fù)責(zé)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、包裝、整理、儲(chǔ)備及上報(bào)等工作,積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作;負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)及管理工作;完成好市委、市政府和上級(jí)招商(經(jīng)濟(jì)合作)部門交辦的其他工作等。

   (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    騰沖市招商局下設(shè):辦公室、招商合作股、項(xiàng)目管理股、投資促進(jìn)股、對(duì)外招商合作辦公室5個(gè)股室及騰沖市招商服務(wù)中心1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位(經(jīng)費(fèi)納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務(wù))。實(shí)有在職人員20人(公務(wù)員11人,機(jī)關(guān)工勤3人,事業(yè)人員6人)。實(shí)有車輛1輛。

    ()重點(diǎn)工作概述

    積極圍繞市委、市政府目標(biāo)定位,著力推進(jìn)大平臺(tái)、大產(chǎn)業(yè)、大項(xiàng)目、大企業(yè)建設(shè),以大健康、大物流為抓手,調(diào)好焦距,聚焦生產(chǎn)性企業(yè)的招商,積極突破瓶頸,補(bǔ)齊短板;努力促進(jìn)招商引資總量增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提高、效果顯現(xiàn),推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。

    二、預(yù)算單位基本情況

    納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),分別是騰沖市招商局。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有20人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)20人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。實(shí)有車輛1輛。

    三、預(yù)算單位收入情況

    (一)部門財(cái)收入情況

    2018年騰沖市招商局財(cái)政總收入489.99萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算489.99萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

    (二)財(cái)政撥款收入情況

    2018年部門財(cái)政撥款收入489.99萬(wàn)元,其中,本年收入474.06萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.93萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.06萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力474.06萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

    四、預(yù)算單位支出情況

    2018年部門預(yù)算總支出 489.99萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 489.99萬(wàn)元,其中,基本支出209.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出280.93萬(wàn)元。

    (一)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

    2011301款預(yù)算支出165.9萬(wàn)元,主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。

    2011308款預(yù)算支出200萬(wàn)元,主要用于招商引資外出項(xiàng)目考察支出、接待來(lái)騰投資及考察項(xiàng)目支出和項(xiàng)目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

    2011399款預(yù)算支出80萬(wàn)元,主要用于對(duì)外招商合作工作開展中領(lǐng)導(dǎo)外出對(duì)接項(xiàng)目支出及對(duì)外招商合作辦公室工作人員駐勤(生活)補(bǔ)助支出。

    2080505款預(yù)算支出28.16萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    (二)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    30101基本工資預(yù)算支出55.0308萬(wàn)元(其中:基本支出55.0308萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    30102津貼補(bǔ)貼預(yù)算支出70.5036萬(wàn)元(其中:基本支出70.5036萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    30103獎(jiǎng)金預(yù)算支出4.5895萬(wàn)元(其中:基本支出4.5895萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    30107績(jī)效工資預(yù)算支出10.6992萬(wàn)元(其中:基本支出10.6992萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出28.1639萬(wàn)元(其中:基本支出28.1639萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    300201辦公費(fèi)預(yù)算支出14萬(wàn)元(其中:基本支出3.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10.5萬(wàn)元)。

    30202印刷費(fèi)預(yù)算支出10萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元)。

    30203咨詢費(fèi)預(yù)算支出1.5萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元)。

    3005水費(fèi)預(yù)算支出0.4萬(wàn)元(其中:基本支出0.1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.3萬(wàn)元)。

    30206電費(fèi)預(yù)算支出0.55萬(wàn)元(其中:基本支出0.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    30207郵電費(fèi)預(yù)算支出5.2萬(wàn)元(其中:基本支出2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.2萬(wàn)元)。

    30211差旅費(fèi)預(yù)算支出65萬(wàn)元(其中:基本支出1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出64萬(wàn)元)。

    30213維修(護(hù))費(fèi))預(yù)算算支出4萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4萬(wàn)元)。

    30215會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元)。

    30217公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出99萬(wàn)元(其中:基本支出1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出98萬(wàn)元)。

    30226勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出13萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13萬(wàn)元)。

    30228工會(huì)費(fèi)預(yù)算支出2.724672萬(wàn)元(其中:基本支出2.724672萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.85萬(wàn)元(其中:基本支出2.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元)。

    30239其他交通費(fèi)用預(yù)算支出48.852萬(wàn)元(其中:基本支出12.852萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36萬(wàn)元)。

    30299其他商品和服務(wù)支出預(yù)算支出5萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元)。

    30305生活補(bǔ)助預(yù)算支出13.5萬(wàn)元(其中:基本支出13.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

    31002辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算支出6萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6萬(wàn)元)。

    五、對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金16萬(wàn)元。

    七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

    (一)2018年基本支出預(yù)算209.06萬(wàn)元,同比上年增加14.46萬(wàn)元,增7.43%。增加的主要原因是:人員變動(dòng)增加及工資調(diào)整。

    (二)2018年項(xiàng)目支出預(yù)算280.93萬(wàn)元,同比上年減少201.07萬(wàn)元,減41.72%。減少的主要原因是:受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,壓縮招商引資項(xiàng)目資金預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

    2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額116.78萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.85萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出103.93萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 56.69萬(wàn)元,減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真實(shí)施厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)壓縮支出。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

     2018年因公出國(guó)(境)0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少15萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況:無(wú)。

    (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬(wàn)元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,具體購(gòu)置車輛原因:無(wú);運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少18.618    萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)

    2018年公務(wù)接待費(fèi)開支103.93萬(wàn)元,主要用于外出招商項(xiàng)目考察時(shí)接待及來(lái)騰投資及考察項(xiàng)目企業(yè)和客商的接待,比上年預(yù)算減少23.07萬(wàn)元,增減原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真實(shí)施厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

    九、其他公開信息

    (一)專業(yè)名詞解釋

    1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    2.項(xiàng)目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    3.“三公經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    4.“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

    5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.58萬(wàn)元,較上年減4.82萬(wàn)元,同比減15.35%。增減變化的原因主要是實(shí)施公車改革,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至20171231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20171231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。