索引號 | 73120060-4-/2021-0528003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市信訪局 |
公開目錄 | “三公”經費信息 | 發(fā)布日期 | 2021-05-28 16:32:07 |
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信訪局2019年“三公”經費預算情況
2019年騰沖市信訪局部門“三公”經費財政撥款預算安排101,000.00元,比上年預算增13,075.00元,同比增長14.87%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
安排因公出國(境)費0元,與上年預算持平。
(二)公務接待費
信訪局2019年“三公經費”預算情況
安排公務接待費33,500.00元,比上年預算減500.00元,同比下降1.47%。主要用于對重大、群體類信訪事項的協(xié)調處理工作。減少的主要原因是:堅持厲行節(jié)約,遵守中央八項規(guī)定、市委等相關文件精神,嚴格按接待費使用標準及相關規(guī)定支出。
(三)公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費67,500.00元,比上年預算增13,575.00元,同比增長25.17%,其中:公務用車購置費0元,與上年預算持平;公務用車運行維護費67,500.00元,增13,575.00元,同比增長25.17%,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增長原因為整體預算總數(shù)的增加;其次隨著近年來信訪形勢的高壓勢態(tài),每逢節(jié)慶日及重大會議活動,都需要派駐信訪工作人員進行信訪維穩(wěn),對公務用車需求加大,同時脫貧攻堅工作的深入開展,對公務用車需求也隨之增加。
1-9 部門“三公”經費預算財政撥款情況表 | ||||
單位名稱:中共騰沖市委市人民政府信訪局 | 單位:元 | |||
項目 | 本年年初預算數(shù) | 上年年初預算數(shù) | 本年預算比上年增減情況 | |
增減額 | 增減幅度 | |||
合計 | 101,000.00 | 87,925.00 | 13,075.00 | 14.87% |
1.因公出國(境)費 | ||||
2.公務接待費 | 33,500.00 | 34,000.00 | -500.00 | -1.47% |
3.公務用車購置及運行 | 67,500.00 | 53,925.00 | 13,575.00 | 25.17% |
其中:(1)公務用車購置費 | ||||
(2)公務用車運行費 | 67,500.00 | 53,925.00 | 13,575.00 | 25.17% |