索引號 | 01526019-8-02_Z/2018-1015001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計(jì)局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 14:49:12 |
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騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算
第一部分 統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)體制改革方案;組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施;承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任,管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫。
2. 會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作;完成全市的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù);組織全市統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、管理工作。
3. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作,開展統(tǒng)計(jì)分析研究;承擔(dān)地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計(jì)資料。
5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計(jì)資料;定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
6. 對國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測、分析,提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。
7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9. 管理使用好統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi),協(xié)助上級統(tǒng)計(jì)部門搞好全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。
10. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度騰沖統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)開展了城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價(jià)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及農(nóng)業(yè)普查等工作,完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,編制并印發(fā)了全市月度、季度及年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料。同時(shí)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位是:騰沖市統(tǒng)計(jì)局。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年末實(shí)有人員編制24人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員17人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員7人(含參公管理事業(yè)人員1人)。
離退休人員5人。其中:離休1人,退休5人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
附件:騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年結(jié)算公開表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市2017年度收入合計(jì)5906613.99元。其中:財(cái)政撥款收入5906613.99元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加1417984.56元,增長31.59%,主要原因?yàn)椋?/font>2017調(diào)整人員工資使人員經(jīng)費(fèi)大幅增長,同時(shí)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)也比去年大幅增加的原因。
1. 工資福利資金,新增收入438984.56元;
2. 農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查資金,新增收入1009000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年度支出合計(jì)5906613.99元。其中:基本支出4017613.99元,占總支出的68.00%;項(xiàng)目支出1889000元,占總支出的32.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加1417984.56元,增長31.59%,主要原因?yàn)椋?/font>2017調(diào)整人員工資使人員經(jīng)費(fèi)大幅增長,同時(shí)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)也比去年大幅增加的原因。
1. 工資福利資金,新增支出408984.56元;
2. 農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查資金,新增支出1009000.00元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4017613.99元。與上年對比增加408984.56元,增長11.33%,主要原因?yàn)椋?/font>2017調(diào)整人員工資使人員經(jīng)費(fèi)大幅增長。
1. 人員經(jīng)費(fèi)資金,新增基本支出767497.35元;
2. 日常公用經(jīng)費(fèi)資金,減少基本支出358512.79元。
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.71%,人均118361.79元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.29%,人均49038.79元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1889000.00元。與上年對比增加1009000.00元,增長114.65%,主要原因?yàn)椋喊凑諊液腿≈攸c(diǎn)工作部署,開展農(nóng)業(yè)普查和統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查工作使得項(xiàng)目支出大幅增長,由于農(nóng)業(yè)普查項(xiàng)目,新增項(xiàng)目支出800000.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為98.00%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5906613.99元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加1417984.56元,增長31.59%,主要原因?yàn)椋?/font>2017調(diào)整人員工資使人員經(jīng)費(fèi)大幅增長,同時(shí)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)也比去年大幅增加的原因。
1. 工資福利資金,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出408984.56元;
2. 農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查資金,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1009000.00元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)(類)支出5526386.79元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.56%。主要用于保障統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出;開展農(nóng)業(yè)普查及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查支出;購買辦公用具及家具支出。具體如下:
2010501行政運(yùn)行,共支出3214075.00元;
2010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù),共支出30000.00元;
2010507專項(xiàng)普查活動(dòng),共支出1339000.00元;
2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查,共支出781564.79元;
2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出,共支出161747.00元。
2. 外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出350227.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10. 節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水(類)支出30000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。
13. 交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23. 債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1. 騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為116990.00元,支出決算為156311.47元,完成預(yù)算的133.61%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為80799.47元,完成預(yù)算的218.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為75512.00元,完成預(yù)算的94.39%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)資金增加。由于我單位公務(wù)用車使用時(shí)間久,修理費(fèi)高,同時(shí)由于開展農(nóng)業(yè)普查出車次數(shù)增多等原因使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出43809.47元;
2. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少37937.15元,下降19.53%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少19119.15元,下降23.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出減少18818.00元,下降19.95%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約,努力降低行政成本。
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金,同比減少了汽車修理費(fèi)和油費(fèi),比上年減少支出19119.15元;
(2)公務(wù)接待費(fèi)資金,同比減少接待人數(shù),減少接待費(fèi)用資金18818.00元;
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80799.47元,占51.69%;公務(wù)接待費(fèi)支出75512.00元,占48.31%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。本單位本年沒有出國(境)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75512.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。本單位本年沒有車輛購置費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出80799.47元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價(jià)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及農(nóng)業(yè)普查等工作,完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出75512.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出75512.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次512人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價(jià)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及農(nóng)業(yè)普查等工作,完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。本單位本年沒有安排出國(境)的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1. 騰沖市統(tǒng)計(jì)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117691.04元,與上年對比減358512.79元,下降23.35%,主要原因?yàn)椋罕締挝粓?jiān)持厲行節(jié)約,減少了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面的支出358512.79元。
2. 統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
(1)商品和服務(wù)支出1174251.04元,其中包括:
辦公費(fèi) 148943.42元
印刷費(fèi)188936.00元
電費(fèi)2619.74元
郵電費(fèi) 5145.72元
差旅費(fèi) 129705.74元
會(huì)議費(fèi) 44150.00元
培訓(xùn)費(fèi) 71607.63元
公務(wù)接待費(fèi) 66240.00元
勞務(wù)費(fèi) 176274.00元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)38151.63元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 27237.00元
其他交通費(fèi)用 157800元,包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼。
其他商品和服務(wù)支出 117440.16元,主要用于補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)補(bǔ)助、公務(wù)交通補(bǔ)貼及慰問掛鉤困難戶。
(2)其他資本性支出2680.00元,其中:
辦公設(shè)備購置 2680.00元;
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,騰沖市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額1724623.73元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)938989.76元,固定資產(chǎn)710222.00元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備505156.52元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)75411.97元,(減)累計(jì)攤銷35775.90元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加85449.9元,其中固定資產(chǎn)減少47939.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減:累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備)
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計(jì)
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1724623.73
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938989.76
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710222.00
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286292.00
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423930.00
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505156.52
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75411.97
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35775.90
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填報(bào)說明: 1. 資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)
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2. 固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1.部門年度政府采購支出合計(jì)78190.00元,其中:貨物采購支出78190.00元,工程采購支出0.00元,服務(wù)采購支出0.00元。主要用于:購買復(fù)印件、打印機(jī)、辦公沙發(fā)和辦公臺式電腦78190.00元。
(四)績效自評信息情況
2017年以來,我局結(jié)合工作實(shí)際,制定了《騰沖市統(tǒng)計(jì)局績效評價(jià)工作方案》。按方案要求,將績效管理評價(jià)工作按照業(yè)務(wù)工作實(shí)績和財(cái)務(wù)管理兩個(gè)部分,從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金管理、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量以及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等方面進(jìn)行績效評價(jià)。按照工作內(nèi)容、工作措施、工作時(shí)限和要達(dá)到的預(yù)期效果,進(jìn)一步分解細(xì)化,將責(zé)任落實(shí)到股室及崗位,形成完整的績效管理工作方案和指標(biāo)考核評估體系,印發(fā)全局執(zhí)行,使績效評價(jià)指標(biāo)與各部門工作任務(wù)緊合起來,推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)。
2017年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在上級統(tǒng)計(jì)局和市財(cái)政局的精心指導(dǎo)下,統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹各級黨委和政府的決策部署,努力推動(dòng)統(tǒng)計(jì)工作科學(xué)發(fā)展,項(xiàng)目資金使用落到實(shí)處,履職效益較高,特別是統(tǒng)計(jì)能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量、統(tǒng)計(jì)公信力和服務(wù)水平不斷提高,各項(xiàng)工作均取得新的成就。主要體現(xiàn)在積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新、扎實(shí)開展經(jīng)濟(jì)普查和農(nóng)業(yè)普查的準(zhǔn)備、不斷提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平、努力拓展調(diào)查監(jiān)測領(lǐng)域四個(gè)方面。具體完成績效目標(biāo)情況有:2017年度統(tǒng)計(jì)局圓滿完成了城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價(jià)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、農(nóng)業(yè)普查等工作,完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,編制并印發(fā)了全市月度、季度及年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料。同時(shí)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
統(tǒng)計(jì)局沒有需要說明的其他情況。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。