索引號 | 01526054-2-/2021-1022010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-22 15:06:02 |
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監(jiān)督索引號53052200131601000
騰沖市司法局2020年度部門決算
目錄
第一部分騰沖市司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市司法局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任,做好政府依法行政的參謀助手。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議案件承辦,參與市政府行政訴訟案件應(yīng)訴工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)制定并組織實施全市法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,指導(dǎo)各部門開展好普法與依法治市工作,負(fù)責(zé)對全市法律法規(guī)的貫徹落實情況進(jìn)行調(diào)查研究,并及時向市委、市政府反映情況,提出建議,推動各項法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理全市律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。
5.負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)專線電話、負(fù)責(zé)解答和處理廣大公民、法人和其它組織所咨詢反映的法律問題。
6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市人民調(diào)解委員會、司法所、法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會矛盾調(diào)處中心工作,抓好上述機(jī)構(gòu)的組織、思想和業(yè)務(wù)建設(shè),積極參與社會治安綜合治理。協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員的選任和管理工作;做好人民陪審員候選人的選任和管理工作。
7.負(fù)責(zé)全市社區(qū)矯正對象的管控工作,切實加強(qiáng)社區(qū)矯正對象的監(jiān)督、教育、管理和矯正,積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好社區(qū)矯正對象的收監(jiān)和減刑工作。負(fù)責(zé)全市刑滿釋放人員的安置幫教工作,對刑滿釋放人員實施造冊登記,跟蹤管理。
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。
9.承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)。
10.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的宣傳教育工作。
完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其它工作.
(二)2020年度重點工作任務(wù)介紹
2020年,騰沖市司法局黨組堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,認(rèn)真貫徹落實上級部門的決策部署,堅持“圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾”的思路,忠實履行職責(zé),主動擔(dān)當(dāng)作為,深入開展法制宣傳教育,做優(yōu)人民調(diào)解,做好法律援助和服務(wù),做實社區(qū)矯正,加強(qiáng)信息化建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作,全面推進(jìn)法治政府建設(shè)及依法治市工作開展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市司法局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市司法局2020年末實有人員編制49人。其中:行政編制49人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員50人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員17人。其中:離休0人,退休17人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
騰沖市司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。騰沖市司法局沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市司法局2020年度收入合計10,345,705.56元。其中:財政撥款收入10,336,485.14元,占總收入的99.91%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入9220.42元,占總收入的0.01%。與上年對比增加1,352,504.39元,增長11.79%,主要原因分析人員經(jīng)費增加1,035,594.56元,公用經(jīng)費增加22,689.41元,法制經(jīng)費增加180,000元。法律援助經(jīng)費增加100,000元,重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(禁毒防艾資金)增加5,000元,往來款調(diào)入其他收入增加9,220.42元。基本支出變動主要原因是人員變動,工資微調(diào),各種社會保障繳費增加。項目支出變動原因一是2019年法律援助經(jīng)費為基本支出,2020年調(diào)整為項目支出增加項目資金100,000元。二是司法局職能調(diào)整,增加依法治市工作法制政法建設(shè)工作,根據(jù)工作職能市級財政年初預(yù)算安排30,000依法治市工作經(jīng)費,用于全市依法治市工作開展,2020年底預(yù)算追加法制經(jīng)費150,000元,用于全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及法治政府工作開展。三是根據(jù)工作任務(wù)安排,年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加禁毒防艾資金5,000元,用于司法局開展禁毒防艾宣傳工作。四是用單位往來資金9,220.42元調(diào)整為其他收入用于支付司法局辦公業(yè)務(wù)大樓尾款。
二、支出決算情況說明
騰沖市司法局2020年度支出合計10,345,705.56元。其中:基本支出9,751,485.14元,占總支出的94.26%;項目支出594,220.42元,占總支出的5.74%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加1,352,504.39元,增長15.04%,主要原因分析人員經(jīng)費增加1,035,594.56元,公用經(jīng)費增加22,689.41元,法制經(jīng)費增加180,000元。法律援助經(jīng)費增加100,000元,重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(禁毒防艾資金)增加5,000元,往來款調(diào)入其他收入增加9,220.42元。基本支出變動主要原因是人員變動,工資微調(diào),各種社會保障繳費增加。項目支出變動原因一是2019年法律援助經(jīng)費為基本支出,2020年調(diào)整為項目支出增加項目資金100,000元。二是司法局職能調(diào)整,增加依法治市工作法制政法建設(shè)工作,根據(jù)工作職能市級財政年初預(yù)算安排30,000依法治市工作經(jīng)費,用于全市依法治市工作開展,2020年底預(yù)算追加法制經(jīng)費150,000元,用于全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及法治政府工作開展。三是根據(jù)工作任務(wù)安排,年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加禁毒防艾資金5,000元,用于司法局開展禁毒防艾宣傳工作。四是用單位往來資金9,220.42元調(diào)整為其他收入用于支付司法局辦公業(yè)務(wù)大樓尾款。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市司法局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,751,485.14元。與上年對比增加1,058,283.97元,增長12.17%,主要原因分析人員經(jīng)費增加1,035,594.56元,公用經(jīng)費增加22,689.41元,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出8,958,826.96元,占基本支出的91.87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費792,658.18元,占基本支出的8.13%。
(二)項目支出情況
2020年度用于保障司法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出594,220.42元。與上年對比增加294,220.42元,增長98.07%,主要原因分析一是2019年法律援助經(jīng)費為基本支出,2020年調(diào)整為項目支出增加項目資金100,000元。二是司法局職能調(diào)整,增加依法治市工作法制政法建設(shè)工作,根據(jù)工作職能市級財政年初預(yù)算安排30,000依法治市工作經(jīng)費,用于全市依法治市工作開展,2020年底預(yù)算追加法制經(jīng)費150,000元,用于全市執(zhí)法人員培訓(xùn)及法治政府工作開展。三是根據(jù)工作任務(wù)安排,年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加禁毒防艾資金5,000元,用于司法局開展禁毒防艾宣傳工作。四是用單位往來資金9,220.42元調(diào)整為其他收入用于支付司法局辦公業(yè)務(wù)大樓尾款。具體項目開支及工作情況:
1.普法宣傳項目支出100,000元,項目開展進(jìn)度為100%,用于全市普法宣傳工作;
2.法律援助補(bǔ)助經(jīng)費項目支出100,000元,項目開展進(jìn)度為100%,用于法律援助案件補(bǔ)貼及業(yè)務(wù)支出;
3.社區(qū)矯正項目支出200,000元,項目開展進(jìn)度為100%,用于社區(qū)矯正輔助人員支出及業(yè)務(wù)支出;
4.依法治市工作經(jīng)費3,000元,項目開展進(jìn)度為100%,用于全市依法治市業(yè)務(wù)工作;
5.法治經(jīng)費150,000元,項目開展進(jìn)度為100%,用于全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出;
6.其他司法支出9,220.42元,項目開展進(jìn)度為100%,用于司法局業(yè)務(wù)用房尾款支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,336,485.14元,占本年支出合計的99.91%。與上年對比增加1,343,283.97元,增長14.94%,主要原因分析人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加875,305元,衛(wèi)生健康支出增加174,035.78元,社會和保障就業(yè)支出增加108,943.19元,法制經(jīng)費增加180,000元,禁毒防艾資金5,000元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
4.公共安全(類)支出8,920,289.45元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.3%。主要用于單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)支出:行政運(yùn)行8,340,289.45、普法宣傳工作100,000元、法律援助100,000元、社區(qū)矯正200,000元;法制建設(shè)180,000元;
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出710502.08元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.87%。全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出705693.61元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.83%。主要用于單位職工行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出及禁毒防艾工作,其中:單位職工行政單位醫(yī)療453,683.41;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助247010.2元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)5,000元;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市司法局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為310,000元,支出決算為359,801.3元,完成預(yù)算的116.06%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為334,057.3元,完成預(yù)算的115.19%;公務(wù)接待費支出決算為25,744元,完成預(yù)算的128.72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我局執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費全部為上級轉(zhuǎn)移支付資金,年初預(yù)算是上級轉(zhuǎn)移支付資金未下達(dá),只能用本級資金預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,本級資金有限只能預(yù)留部分資金作為運(yùn)行維護(hù)費,預(yù)算金額按不足,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費超預(yù)算。公務(wù)用車購置費用未超預(yù)算;二是去年上級部門到我局調(diào)研、督查較多,增加公務(wù)接待費導(dǎo)致超預(yù)算。
分析分項增減原因:
①因公出國(境)當(dāng)年支出為0.00元,預(yù)算安排0.00元,無變化。原因是新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù)。
②公務(wù)接待:經(jīng)費支出25,744元,預(yù)算安排20,000元,增加28.72%。增加原因是去年上級部門到我局調(diào)研、督查較多,增加公務(wù)接待費。
③公務(wù)用車:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出334,057.3元預(yù)算安排290,000元,其中:公務(wù)用車購置支出249,592.04元,預(yù)算安排250,000元,減少0.16%,新購置車輛1輛。我局2019年處置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛,無法滿足日常執(zhí)法執(zhí)勤,2020年7月份新購置1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,用于日常開展執(zhí)法執(zhí)勤工作。減少原因是按照執(zhí)法執(zhí)勤用車管理規(guī)定金額購置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出84,465.26元,預(yù)算安排40,000元。增加111.16%,增加原因是我局執(zhí)法執(zhí)勤用車經(jīng)費主要來源于政法中央轉(zhuǎn)移支付資金,年初上級專款未到,本級預(yù)算不足。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。我局車輛全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車,主要用于開展執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加268,605.36元,增長294.54%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%,無變化的原因是受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù);公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加266,273.36元,增長392.83%。增加主要原因是我局2020年新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,公務(wù)用車購置費增加249,592.04元,購買保險、加油等支出增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費16,681.32元;公務(wù)接待費支出決算增加2,332元,增長9.96%。決算增加的主要原因是我局上級專項檢查及調(diào)研活動增加,接待任務(wù)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出334,057.3元,占92.84%;公務(wù)接待費支出25,744元,占7.16%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出334,057.3元。其中:
公務(wù)用車購置支出249,592.04元,購置車輛1輛。我局2019年處置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛,無法滿足日常執(zhí)法執(zhí)勤,2020年7月份新購置1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,用于日常開展執(zhí)法執(zhí)勤工作。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出84,465.26元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。我局車輛全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車,主要用于開展執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費25,744元。其中:
國內(nèi)接待費支出25,744元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次264人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門檢查工作、其他縣區(qū)到我局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
騰沖市司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出792,658.18元,與上年對比增加22,689.41元,增長2.94%,增加主要原因分析是邊合區(qū)司法所劃歸司法局調(diào)增人員公用經(jīng)費導(dǎo)致。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于單位辦公費79,686.72元、水電費5,954.08元、郵電費7,077.2元、物業(yè)管理費5,640元、差旅費2,090元、會議費985.5元、公務(wù)接待費25,744元、勞務(wù)費3,600元、工會經(jīng)費167,573.68元,其他交通費用457,800元、其他商品服務(wù)支出36,507元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,騰沖市司法局資產(chǎn)總額18,901,836.23元,其中,流動資產(chǎn)1,752,214.13元,固定資產(chǎn)17,149,622.1元,對外投資及有價證券0元,在建工程1,477,290.04元,無形資產(chǎn)13元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,149,746.29元,其中固定資產(chǎn)增加1,171,101.04元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元,其中:處置土地0平方米,賬面原值0元;處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;處置其它資產(chǎn)0項,賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位:元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 1
| 18901836.23
| 1752214.13
| 17149622.1
| 10229298.14
| 611092.04
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| 1477290.04
| 13
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填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額1,254,355.14元,其中:政府采購貨物支出1,132,662.04元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出121,693.1元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
騰沖市司法局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外,開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200131601111