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索引號 01526020-0-18_Z/2017-0210001 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市民政局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2017-02-10 15:48:35
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騰沖市民政局2017年預算公開


    表四、政府性基金預算支出表

    表五、部

    表六、 部          

  按照預算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計 劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作,負責革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報批工作。

(三)負責退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊復員干部 的接收安置工作;負責軍隊離退休干部,無軍籍退休退職職工的接收安置、服務(wù)管理工作;指導移交地方管理的軍 隊離退休干部休養(yǎng)所的工作;指導和協(xié)調(diào)全市軍供站的工作。

(四)組織救災(zāi)工作,掌握和發(fā)布災(zāi)情,撥放救災(zāi)款 物;組織接收、分配救災(zāi)捐贈;檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用情況,指導災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救;指導農(nóng)村救災(zāi)合作保險,開展減災(zāi)活動。

(五)負責社會救濟工作,制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監(jiān)督實施;會同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標準,并組織救濟工作;負責符合社會救 濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作;負責 扶貧工作。

(六)負責城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè),開展村民、居民自治活動。

(七)擬訂行政區(qū)域規(guī)劃,負責市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。

(八)負責全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

(九)研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施;負責全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作;指導縣區(qū)社團管理工作。

(十)主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作;負責殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。

(十一)負責城市流浪乞討人員的收容、管理、教育 、遣送工作;指導收容遣送站的建設(shè)和管理工作。

(十二)主管全市社會福利有獎募捐工作;管理,指 導和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。

(十六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算編制情況

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求,將各項收支全口徑納入預算管理,統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴控制各項支出。
    3.
細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人;公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定;專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
 

4.效管理的原則。加強部門預算績效管理,強化部門績效意識,探索預算支出績效考評制度,將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合,提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個。部門在職實有58人,其中:財政全供養(yǎng)58人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員18人,其中:離休0人,退休18人。實有車輛2輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年部門預算財政撥款收入867.58萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入745.51萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款867.58萬元(本級財力867.58萬元。

2017年部門預算總支出1613.09萬元,其中:基本支出1413.09萬元占總支出的87.6%,項目支出200萬元,占總支出的12.4%。

(一) 基本支出情況

2017年基本支出 1413.9萬元用于保障民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1413.09萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)占基本支出的87.6%。

(二) 項目支出情況

2017年項目支出 200萬元主要用于保障 機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預算支出的 12.4%。具體項目如下

1.2017年民房災(zāi)害保險經(jīng)費30萬元;

2. 第二次全國地名普查費10萬元;

3、殯葬收費160

三、2017年收入支出預算增減變化情況

  2017年預算總收入為8675801.53元,比上年增加29130.32元,增加比率為0.33%,增加原因為人員變動,人員經(jīng)費增加;2017年預算總支出為16130879.33元,比上年減少1840283.19元,減少比率為10.24%,減少原因為我單位嚴格按照中央八項規(guī)定制度實行,2017年開始實行公車改革,公務(wù)用車減少,支出減少。

 

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 26.54萬元,其中,因公出國(境)費支出 0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出 10.44萬元,公務(wù)接待費支出16.1萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少 12.41萬元,減少的主要原因是:騰沖市民政部門嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行,嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度,加強因公出國出境的監(jiān)管,杜絕公款吃喝。具體情況如下:

(一)公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年購置公務(wù)用車0輛,運行維護費10.44萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比上年預算增加/減少6.81萬元,增減比率為39.4%,減少原因為騰沖市民政局嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度實行。

(二)公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費開支16.1萬元,比上年預算增加/減少     5.6萬元,增減比率為25.8%,減少原因為騰沖市民政部門嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行,杜絕公款吃喝      

六、名詞解釋
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
   (三)“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。