索引號 | 01526053-4-16_A/2015-1113002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-01-30 09:51:24 |
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騰沖市公安局交通警察大隊2015年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》(騰財發(fā)〔2014〕486號)編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求,將各項收支全口徑納入預(yù)算管理,統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人;公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定;專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理,強(qiáng)化部門績效意識,探索預(yù)算支出績效考評制度,將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合,提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣道路交通管理工作,保障道路交通的安全、暢通、有序,為騰沖經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造一個良好的交通環(huán)境。
(二)、大隊基本情況
二O一四年末,大隊設(shè)有機(jī)構(gòu)1個,共有14個二級單位(綜合中隊、特勤中隊、事故中隊、車管中隊、宣傳中隊、城南中隊、城北中隊、龍江中隊、騰板中隊、猴橋中隊、騰瀘中隊、滇灘中隊、騰龍中隊、明光中隊);
(三)人員及車輛情況
年初我隊有民警81人、職工2人、協(xié)管員及臨時工140人、退休干警3人,共226人。
四、2015年預(yù)算收支情況(詳見附表)
2015年部門預(yù)算總收入1709.00萬元。2015年部門預(yù)算總支出1709.00萬元,其中:部門預(yù)算中財政安排基本支出1030.71萬元,項目支出120萬元。其中工資福利支出421.10萬元,商品服務(wù)支出487.82萬元,對個人及家庭的補(bǔ)助支出142.68萬元。項目支出中120萬包括紅綠燈維修維護(hù)費、電子警察系統(tǒng)、協(xié)管員服裝。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額 151 萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出121萬元,公務(wù)接待費支出 30萬元,主要用于組織開展交通工作、警保衛(wèi)工作及日常接待工作開支。
六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
相關(guān)口徑說明:
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。 七、2015年預(yù)算收支情況(詳見附表01-06)
騰沖縣公安局交通警察大隊
2015年11月12日