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索引號(hào) 01526041-1-/2021-1022006 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2021-10-22 09:03:57
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主題詞
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度部門決算公開

 

                        

目錄

第一部分  騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

(1)加強(qiáng)我市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè),健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制;(2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施,協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目;(3)組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn);(4)組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育;(5)舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作;(6)組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作;(7)舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作;(8)接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2020年末實(shí)有人員編制7人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制9人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員7人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

納入騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度收入合計(jì)950320.87元。其中:財(cái)政撥款收入950,320.87元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加0.00元,增長(zhǎng)2.53%,增加主要原因:2020年8月份新進(jìn)2人軍轉(zhuǎn)安置人員,人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度支出合計(jì)950,320.87元。其中:基本支出950,320.87元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增加23,518.17元,增加主要原因:2020年8月份新進(jìn)2人軍轉(zhuǎn)安置人員,人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出950,320.87元。與上年對(duì)比增加23,518.17元,增長(zhǎng)2.53%,主要原因包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出724,179.43元,占基本支出的76.20%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)226,141.44元,占基本支出的23.8%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出950,320.87元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加23,518.17元,增長(zhǎng)2.53%,增加主要原因:2020年8月份新進(jìn)2人軍轉(zhuǎn)安置人員,人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出950,320.87元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。

2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”收入為:78,224.48元占總收入950,320.87元的8.3%,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2100101款“行政運(yùn)行”收入為:794,526.46元占總收入950,320.87元的83.6%,主要用于單位人員工資性支出。

2101102款“ 事業(yè)單位醫(yī)療”收入為:44,690.93元占總收入950,320.87元的4.7%,主要用于單位醫(yī)療支出。

2101103款“ 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入為:32,879元占總收入950,320.87元的3.4%,主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療支出。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響,接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.00元,下降0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算下降0.00元,下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元,增下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響,接待任務(wù)減少等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25282.64元,與上年對(duì)比減少6919.84元,下降21.48%,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因分析一是2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響,接待任務(wù)減少等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額5,506,675.07元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)74,431.29元,固定資產(chǎn)4,688,187.79元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1,800,000.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加239,361.58元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元,其中:處置土地0.00平方米,賬面原值0.00元;處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;處置其它資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

5,506,675.07

74,431.29

4,305,437.33

 

4,305,437.33

 

 

 

0.00 

0.00 

 0.00

1,800,000.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心共開展自評(píng)項(xiàng)目0個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0.00%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),財(cái)政預(yù)算安排0.00元,編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),財(cái)政預(yù)算安排0.00元,編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。

騰沖市衛(wèi)生健康局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

九、不涉及專用名詞