索引號 | 01526041-1-/2021-0219011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:41:57 |
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一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、加強農(nóng)村疾病預防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作,重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務、計劃生育技術指導、康復等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運動,普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識,指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
(二)機構(gòu)設置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、輔助檢查功能等科室,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預防保健,公共衛(wèi)生,計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有10 個村衛(wèi)生所,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2021年在職職工總數(shù)為24人,合同制職工13人,退休人員總數(shù)為3人 。
(三)重點工作概述
1、疫情防控成果持續(xù)鞏固。
嚴格執(zhí)行預檢分診工作制度,對出入醫(yī)院人員進行體溫監(jiān)測、掃兩碼、詢問流行病學史、做好相關信息登記,引導發(fā)熱病人到發(fā)熱哨點診室進行初診。預檢分診人員堅守工作崗位,嚴格分診流程,做到合理分診。?
嚴格執(zhí)行發(fā)熱哨點診室管理規(guī)范和要求,做好人員配置和職責建立,全力保證發(fā)熱哨點診室的人員排班調(diào)整;嚴格執(zhí)行首診負責制,不拒診,拒收發(fā)熱患者。做好核酸采樣工作以及樣本的保存、運輸工作。
加強醫(yī)院感染控制,加強醫(yī)院門急診和住院患者就診管理,做好分流,執(zhí)行“一線米排隊”,通過設置警示標志、溫馨提示及勸導等方式,減少醫(yī)院感染的風險;對發(fā)熱病人、新入院患者及陪護進行核酸檢測,落實消毒管理工作,嚴格按照常消毒對環(huán)境進行日常消毒;嚴格落實“一人一陪護”,嚴禁探視等制度。
2、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識和安全意識,使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度,定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
3、積極推進家庭醫(yī)生簽約服務
2020年家庭醫(yī)生簽約服務:2020年全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?9747人,2020年家庭醫(yī)生簽約延續(xù)2019年簽約人數(shù)3319人,簽約率11.2%,其中,建檔立卡簽約人數(shù)1023人,上傳無法簽約證明239份,簽約率100%,計劃生育特殊家庭簽約人數(shù)5人,簽約率100%; 老年人簽約人數(shù)1614人,簽約率50.35%;兒童簽約人數(shù)87人;孕產(chǎn)婦簽約人數(shù)5人;高血壓簽約人數(shù)1396人,簽約率50.8%;糖尿病簽約人數(shù)356人,簽約率57.23%;重精簽約人數(shù)72人,簽約率50.35%;殘疾人簽約人數(shù)581人,剩余上傳無法簽約,簽約率100%。結(jié)核病0人。簽約服務的重點對象是主要覆蓋建檔立卡、65歲以上老年人、慢性病患者(尤其是高血壓,糖尿病,腦中風康復期,腰椎頸椎退行性疾病等)、精神病在家康復者、兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人、肺結(jié)核患者。簽約設置初級包、中級包和高級包,每種服務包除去醫(yī)保補償金、基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費和實行打包服務減免金額,個人自付費用很低,大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費用。
4、健康扶貧工作
截至2020年11月底本轄區(qū)共管理建檔立卡貧困戶376戶1262人,已全部脫貧。各級醫(yī)療機構(gòu)對荷花鎮(zhèn)內(nèi)建檔立卡貧困戶中患病的496名家庭成員,門診、住院歷年累計截至2020年9月救治1584次,救治報銷一站式結(jié)算。通過摸底排查進一步掌握幫扶對象的身體健康實際情況,結(jié)合公衛(wèi)下村給精準扶貧的對象進行各項免費體檢,截至2020年10月底共為建檔立卡戶(常住居民)1023人開展健康巡診,并針對扶貧對象身體的實際情況,需要住院治療的動員到醫(yī)院住院治療,給住院扶貧群眾不收住院押金、免住院起付線等,報銷比例達到90%以上,把疾病控制在萌芽狀態(tài),送群眾一個健康的身體,及早解決群眾看病貴、看病難、不因病返貧。
健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治43人,直腸癌1人,其中1人2010年到人民醫(yī)院手術恢復良;終末期腎病2人已救治;胃癌、重性精神病1人2014年已行胃癌根治術;重性精神病28人,4人正在住院治療,14人在家服藥治療;先心病1人,2013年4月到廣州行室間隔缺損修補術。乳腺癌1人,經(jīng)救治后恢復良好;白內(nèi)障7人,6人均已經(jīng)接受治療,1人因高血壓血壓控制不穩(wěn)定無法手術;慢性阻塞性肺氣腫1人已救治;腦卒中1人已救治。慢病224人次,規(guī)范管理率達95%以上,其中高血壓:163人,糖尿病:29人,重癥:32人。對篩查出來的貧困人口患者先進行登記報告再進行合理診治。同時加強貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。三個一批救治信息已全部錄入系統(tǒng),大病救治自付比例10%,特慢病門診自付比例20%。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制20人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制20人。在職實有24人,其中: 財政全額保障24人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人,其中: 離休 0人,退休3人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 3,596,494.15元,其中:一般公共預算3,546,900.15元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)49,594.00元。
與上年對比財政撥款收入增加173,364.91元,增長5.06%。其中一般公共預算收入增加185,310.33元,增長5.51%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少11,945.42元,降低19.41%,主要原因是2020年新招錄1名在職職工,人員經(jīng)費增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為基本公共衛(wèi)生補助資金及疫情防控資金,因項目未完成未能結(jié)算。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3,546,900.15元,其中:本年收3,546,900.15元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,546,900.15元(本級財力3,546,900.15元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比財政撥款收入增加185,310.33元,增長5.51%,主要原因是2020年新招錄1名在職職工,人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 3,596,494.15元。財政撥款安排支出 3,496,494.15元,其中:基本支出3,546,900.15元,與上年對比增加123,770.91元,主要原因為人員經(jīng)費增加;項目支出0元,與上年一樣無項目支出。部門項目支出預算49,594.00元,為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余公共衛(wèi)生疫情防控專項資金19,094.00元,及2020年基本公共衛(wèi)生補助資金30,500.00元。與上年對比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少11,945.42元,降低19.41%。
財政撥款安排支出按功能科目分類,支出分別列2080502支出6,495.00元,主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出;2080505支出303,856.80元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的支出;2100302支出2,990,070.01元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常的支出;2101102支出170,514.14元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出;2101103支出75,964.20元,主要用于公務員醫(yī)療補助。
財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟分類情況,主要用于30101基本工資874,764.00元;30102津貼補貼638,232.00元;30103獎金72,897.00元;30107績效工資1,177,212.00元;301208機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費303,856.80元;30110職工基本醫(yī)療保險繳費170,514.14元;30111公務員醫(yī)療補助繳費82,459.2元;30112其他社會保障繳費16,200.85;30228工會經(jīng)費36,524.16元;30305生活補助174,240.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
(一)與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
政府采購預算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元,較上年增加0元,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務接待費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,國內(nèi)公務接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費0元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。