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索引號 01526041-1-/2020-0827005 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2020-08-27 08:45:45
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主題詞
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年度部門決算公開

 目錄    

第一部分  騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2019年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占有情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告(表)    

(二)部門整體支出績效自評報告    

(三)部門整體支出績效自評表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況    

一、主要職能    

(一)主要職能    

我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、等綜合服務(wù),加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作,重點(diǎn)控制傳染病、地方病,對農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作;做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產(chǎn)生率,改善兒童營養(yǎng)狀況;積極開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作;開展健康衛(wèi)生知識宣傳,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識,引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。    

 (二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

一、人才隊(duì)伍建設(shè)情況:    

加快人才培養(yǎng),提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。我院進(jìn)一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)修管理辦法》,注重加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),在認(rèn)真組織診療技能培訓(xùn)和“三基三嚴(yán)培訓(xùn)考核的基礎(chǔ)上,鼓勵醫(yī)護(hù)人員到上級醫(yī)院進(jìn)修2人次。年內(nèi)晉升為副主任醫(yī)師2人。    

二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及硬件投入    

為提升我院綜合實(shí)力,完善患者就診環(huán)境,目前概算投資653萬元的門診住院綜合樓項(xiàng)目已完成驗(yàn)收,于2018年3月完工并投入使用。    

三、家庭醫(yī)生簽約工作    

我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作,做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作是推動分級診療工作基本保障”的宗旨,大力倡導(dǎo)交個醫(yī)生團(tuán)隊(duì)知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠的理念,服務(wù)團(tuán)隊(duì)通過簽約帶動服務(wù),通過服務(wù)宣傳簽約。    

在簽約完成時,我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)及時轉(zhuǎn)段,由簽約重點(diǎn)轉(zhuǎn)向簽約后的服務(wù)工作。    

健康扶貧工作    

我院深入貫徹落實(shí)《騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局健康扶貧工作實(shí)施方案》,設(shè)置了專門的“建檔立卡貧困戶就診窗口,并嚴(yán)格按照要求完善建檔立卡戶信息,把貧困人口名單及時錄入醫(yī)院信息系統(tǒng),保證讓建檔立卡戶在就診過程中能真正享受到各項(xiàng)政策優(yōu)惠。針對《健康扶貧30條措施》積極開展對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行先診療后付費(fèi)相關(guān)要求,確保建檔立卡貧困戶看得起病。    

五、鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作    

進(jìn)一步加強(qiáng)村衛(wèi)生所管理,明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責(zé)。我院定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn),定期到村衛(wèi)生所進(jìn)行各項(xiàng)工作督導(dǎo),切實(shí)加強(qiáng)了對村衛(wèi)生所重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管,筑牢了村級衛(wèi)生網(wǎng)底。    

六、中醫(yī)工作    

 2019年中醫(yī)診療1.8萬多人次,大約占總診療人次的30%左右,其中純中藥飲片治療約為1.2多人次,中醫(yī)適宜技術(shù)診療6千多人次。中醫(yī)住院部出院600多人次,占總出院的11%。全鎮(zhèn)28個村衛(wèi)生所均能開展中醫(yī)診療及5種適宜技術(shù)服務(wù),衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32%。同時在65歲以上老年人、036月兒童及2型糖尿病患者等人群中大力開展中醫(yī)藥健康管理工作。    

七、公共衛(wèi)生工作    

1. 居民健康檔案建檔情況:已完成紙質(zhì)居民健康檔案71671份,建檔率100%。電子健康檔案已錄入71671份,其中錄入率100%。    

2. 健康教育活動完成情況:共設(shè)置健教宣傳黑板報欄40塊,每月更新一期,完成健康咨詢講座152次,健康咨詢活動8次,發(fā)放健教材料28796份。    

 3.傳染病報告及時率100%,傳染病疫情漏報無。    

 4.能按要求開展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場審核及日常監(jiān)督管理工作,開展飲用水巡查280戶次,學(xué)校衛(wèi)生巡查168戶次,公共場所巡查96戶次,醫(yī)療機(jī)構(gòu)126戶次。    

5. 0-6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)5456人。0-3歲兒童管理2989人,完成中醫(yī)藥服務(wù)8445人。    

6.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)799人,系統(tǒng)管理率100%。    

7. 65歲以上老年人健康管理人數(shù)6648人,管理100%。    

8. 年末高血壓人數(shù)4324人,規(guī)范化管理4324人,完成比例為100%。    

9. 年末糖尿病人數(shù)669人,規(guī)范化管理669人,完成比例為100%。    

10. 重性精神病共篩查出327人,規(guī)范化管理327人。    

八、加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療監(jiān)管,確保醫(yī)保資金安全有效運(yùn)行。    

嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施方案,完善《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)保監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費(fèi)用控制機(jī)制》等措施,將醫(yī)療服務(wù)價格、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償范圍、報銷金額和投訴舉報渠道等情況在顯著位置進(jìn)行了公示,增加服務(wù)透明度。    

九、加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè),規(guī)范服務(wù)行為,提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)    

1、年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實(shí)到醫(yī)院處方點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)小組,加大點(diǎn)評力度,針對每一期點(diǎn)評結(jié)果及存在問題整理成藥訊(年內(nèi)共制作了5期),并對點(diǎn)評結(jié)果排名公示,對不合理醫(yī)療行為進(jìn)行問責(zé)及處罰。2、成立護(hù)理部,負(fù)責(zé)組織對全院護(hù)理人員的培訓(xùn)、考核,真正使護(hù)理、感控及三基三嚴(yán)的培訓(xùn)考核成為正規(guī)化、常態(tài)化。    

 嚴(yán)格執(zhí)行感染管理控制相關(guān)規(guī)定,醫(yī)療廢物處置合理,放射防護(hù)合格,全年無醫(yī)療事故發(fā)生。    

十、黨風(fēng)廉政建設(shè)    

一年來,我院切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,為了維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹市、鎮(zhèn)紀(jì)委的精神,圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè),狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。根據(jù)責(zé)任制相關(guān)要求,我院高度重視精心組織,認(rèn)真對照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書進(jìn)行落實(shí),一年來,通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)抓黨風(fēng)廉政建設(shè),貫徹落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)工作情況。嚴(yán)格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過深入學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、開展《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項(xiàng)治理活動》,嚴(yán)格按照物價部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)性收費(fèi),落實(shí)收支兩條線管理規(guī)定;繼續(xù)推行院務(wù)公開,做到辦事公開,辦事結(jié)果公開,自覺接受群眾監(jiān)督;人員安排,做到任人唯賢。一年來我院全體黨員及院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐意識不斷提高,全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務(wù)人員儀表端正,語言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務(wù),樹立白衣天使良好社會形象,醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)躍上一個新臺階。    

十一、強(qiáng)化安全,創(chuàng)平安醫(yī)院建設(shè)    

一是落實(shí)安全責(zé)任制,明確各級安全責(zé)任體系。二是完善醫(yī)院各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,做到分工明確、責(zé)任到人,流程合理、便捷高效。三是重點(diǎn)加強(qiáng)提高醫(yī)療質(zhì)量,改善服務(wù)態(tài)度,建立醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制,前期處理機(jī)制,妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點(diǎn)落實(shí)重點(diǎn)部位的防范措施。重點(diǎn)檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、垃圾焚燒爐、藥庫藥房等安全措施落實(shí)情況、管理到位情況,無安全事故發(fā)生。    

     

二、部門基本情況    

(一)部門決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,全額撥款事業(yè)單位1個。(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況     

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制37人。其中:行政編制0人,事業(yè)編制37人;在職在編實(shí)有行政人員0人,事業(yè)人員58人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員49人,主要是醫(yī)療醫(yī)護(hù)人員。    

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛2輛。    

第二部分  2019年度部門決算表    

(詳見附件)    

     

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)28263096.06元。其中:財政撥款收入12543372.57元,占總收入的44.38%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入15707326.03元,占總收入的55.58%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入12397.46元,占總收入的0.04%2018年收入合計(jì)28267737.89元,2019年比2018年增加4641.83元,基本浮動變化不大。    

二、支出決算情況說明    

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)25217186.73元。其中:基本支出21224465.88元,占總支出的84.17%;項(xiàng)目支出3992720.85元,占總支出的15.83%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%2018年總支出24009665.40元2019年比2018年增加1207521.33元,增加5%,主要原因是基本支出減少1001166.32元,項(xiàng)目支出增加2208687.65元,主要原因2019年單位建設(shè)項(xiàng)目增加3117857.85 元 基藥補(bǔ)助項(xiàng)目減少909170.2元    

(一)基本支出情況    

2019年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21224465.88元。2018年22225632.20元2019年比2018年減少1001166.32元,下降4.5%,主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)有所下降。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的55.39%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.61%。     

(二)項(xiàng)目支出情況    

2019年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3992720.85元。2019年項(xiàng)目支出1784033.2元2019年比2019年增加2208687.65元,增加比例123%主要原因是2019年單位自籌建設(shè)項(xiàng)目3117857.85元,基藥補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少909170.2元。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11876461.82,占本年支出合計(jì)的47.10%2018年般公共預(yù)算財政撥款支出13279290.08元,下降1402828.26元,下降比例10%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公經(jīng)費(fèi)有所下降。    

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出753386.88元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.34%2018年社會保障和就業(yè)支出842551.40元,下降89164.52元,該項(xiàng)目支出下降原因養(yǎng)老保險繳納比例下降。    

  9.衛(wèi)生健康(類)支出11,123,074.94元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.66%2018年衛(wèi)生健康(類)支出 12436738.68 元,下降1313663.74元,下降10%,主要原因是2019年人員費(fèi)下降。    

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%2019年無該項(xiàng)目。    

四、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40090.62元,支出決算為40090.62元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40090.62元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%    

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加-3709.38元,增長-8.47%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加-3709.38元,增長-8.47%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因,2019年公衛(wèi)經(jīng)下村做公衛(wèi)工作公務(wù)用車次數(shù)減少主要工作以信息化聯(lián)系。    

() 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40,090.62元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:    

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。    

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40090.62元。其中:    

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出40090.62元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:    

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至20191231日,騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額31235522.04元,其中,流動資產(chǎn)16353206.82元,固定資產(chǎn)14882312.22元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)3元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少13864228.31元,其中;流動資產(chǎn)減少10655856.53元,固定資產(chǎn)減少3208371.78元。    

國有資產(chǎn)占有使用情況表          

         

         

                

單位:元        

         

項(xiàng)目        

行次        

資產(chǎn)總額        

流動資產(chǎn)        

固定資產(chǎn)        

對外投資/有價證券        

在建工程        

無形資產(chǎn)        

其他資產(chǎn)        

         

小計(jì)        

房屋構(gòu)筑物        

車輛        

單價200萬以上大型設(shè)備        

其他固定資產(chǎn)        

         

         

欄次        

         

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

         

合計(jì)        

1        

31235522.04        

16353206.82        

14882315.22        

9010935.39        

                

3896219.96         

1975159.87        

                

                

3        

                

         

                

                

                

         

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)        

         

     

三、政府采購支出情況    

2019年度,部門政府采購支出總額2668000,其中:政府采購貨物支出2668000;政府采購工程支出0;政府采購服務(wù)支出2668000;授予中小企業(yè)合同金額2668000元,占政府采購支出總額的100%    

四、部門績效自評情況    

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

   

六、相關(guān)口徑說明    

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。    

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。    

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。    

第五部分  名詞解釋    

情況說明涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。