索引號 | 01526041-1-/2020-0623002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 15:51:50 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
(二)財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
(二)與中央配套事項(xiàng)
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
(一)因公出國(境)費(fèi)
(二)公務(wù)接待費(fèi)
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
(三)國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市馬站鄉(xiāng)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)生院總編制26名,其中:事業(yè)編制26名,內(nèi)設(shè)5個(gè)科室。辦公室編制1名,門診部編制8名,住院部編制12名,公共衛(wèi)生科編制2名,財(cái)務(wù)科編制1名,領(lǐng)導(dǎo)干部編制2名。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
(1)落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育。
(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
(4)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià),開展健康指導(dǎo)。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
(9)在上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,對轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
(2)臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科等,加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實(shí)行零差率銷售。
(5)政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
(2)深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理,負(fù)責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
(3)認(rèn)真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責(zé),為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制23人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制23人。在職實(shí)有36人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng)23人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)13人。
離退休人員 8人,其中: 離休 0人,退休8人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入359.49萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款346.63萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.86萬元。
與上年對比財(cái)政撥款減少3.89%,主要原因我院2019年末調(diào)入職工1人、調(diào)出職工2人,同時(shí)職工基本工資、津貼減少及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入359.49萬元,其中:本年收入346.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.86萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款359.49萬元(本級財(cái)力346.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.86萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比財(cái)政撥款減少3.89%,主要原因?yàn)槲以?019年末調(diào)入職工1人、調(diào)出職工2人,同時(shí)職工基本工資、津貼減少及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 359.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 359.49萬元,其中:基本支出359.49萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
與上年對比減少11.75萬元,減幅3.27%,其中:基本支出11.75萬元,與上年對比減少11.75萬元,減幅3.27%;項(xiàng)目支出0萬元,與上年對比減少0萬元,減幅0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.86萬元,與上年對比減少62.92萬元,減幅20.44%,主要原因:副主任醫(yī)師調(diào)出1人,工資等經(jīng)費(fèi)調(diào)減,決算時(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生四季度勞務(wù)費(fèi)未支付。
基本支出情況。基本支出359.49萬元,其中:工資福利支出322.26萬元,占基本支出的89.64%;辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出0萬元,占基本支出的0%。基本支出變動原因如下:
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)322.26萬元,與上年對比減少45.54萬元,減幅%,主要原因:副主任醫(yī)師調(diào)出1人,工資等經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
2. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)20.86萬元,與上年對比減少0萬元,減幅%。
3. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算3.52萬元,與上年對比增加661.44元,增幅1.88%,主要原因:工會費(fèi)調(diào)整。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0萬元。其中:本年本級財(cái)力安排0萬元,本年國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出73.78萬元,與上年對比減少62.92萬元,減幅20.44%,具體為:決算時(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生四季度勞務(wù)費(fèi)未支付。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.56元,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資84.91萬元(其中:基本支出84.91萬元)。
津貼補(bǔ)貼61.56萬元(其中:基本支出61.56萬元)。
獎金7.08萬元(其中:基本支出7.08萬元)。
績效工資112.10萬元(其中:基本支出112.10萬元)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.56萬元(其中:基本支出30.56萬元)。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.51萬元(其中:基本支出16.51萬元)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.30萬元(其中:基本支出9.30萬元)。
其他社會保障繳費(fèi)1.56萬元(其中:基本支出1.56萬元)。
勞務(wù)費(fèi)3.74萬元(其中:項(xiàng)目支出3.74萬元)。
工會經(jīng)費(fèi)3.52萬元(其中:基本支出3.52萬元)。
生活補(bǔ)助20.86萬元(其中:項(xiàng)目支出20.86萬元)。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:金額0萬元,主要是我單位2020年未涉及省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
(二)與中央配套事項(xiàng)
我單位2020年未涉及中央配套事項(xiàng)支付項(xiàng)目
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位不涉及2020年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)的情況
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
我單位2020年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
我單位2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目,不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
(一)、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
(二)、部門收入總體情況表
(三)、部門支出總體情況表
(四)、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
(五)、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
(六)、部門基本支出情況表
(七)、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
(八)、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
(九)、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
(十)、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
(十一)、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
(十二)、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
(十三)、部門政府采購情況表