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索引號 01526041-1-/2019-0227013 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2019-02-27 17:15:29
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主題詞
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年部門預(yù)算公開

 

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(三)重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

(二)財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(一)因公出國(境)費(fèi)

(二)公務(wù)接待費(fèi)

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

 

第二部分  公開內(nèi)容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

基本職能:承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)、防艾等衛(wèi)生工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置院辦公室、財(cái)務(wù)室、門診、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房、檢驗(yàn)室、功能科等。

(三)重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

(1)落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

(2)普及衛(wèi)生保健常識,實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育。

(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。

(5)開展新生兒訪視及兒童保健管理,進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導(dǎo)。

(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。

(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

(9)在上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,對轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

(10)做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

(2)臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科等,加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。

(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

(4)認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實(shí)行零差率銷售。

(5)政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及職工醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

(2)深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理,負(fù)責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位,其中:財(cái)政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中事業(yè)單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制26人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制26人。在職實(shí)有24人,其中:財(cái)政全供養(yǎng) 24人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人,其中:離休 0人,退休 0人。車輛編制1輛,實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入3097047.67元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3097047.67元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)737849.70元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入3097047.67元,其中:本年收入3097047.67元,上年結(jié)轉(zhuǎn)737849.70元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3097047.67元(本級財(cái)力3097047.67元,專項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,財(cái)政專戶管理的收入0元,國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 3834897.37元。財(cái)政撥款安排支出 3834897.37元,其中,基本支出3834897.37元,項(xiàng)目支出0元。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出3834897.37元,項(xiàng)目支出0元)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

安排因公出國(境)費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為3097047.67元,比上年預(yù)算增494235.54元,同比增長15.96%,主要原因是1、2018年9月招考錄用1人,2、2018年調(diào)整基本工資及艱苦地區(qū)津補(bǔ)貼,3、2018年12月在職職工崗位變動工資調(diào)整。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%,

八、其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增(減)0%,占基本支出的0%。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目,不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,2019年我單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

(三)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開表

   01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

   02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

   03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

   04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4

   05.部門收支總體情況表 1-5

   06.部門收入總體情況表 1-6

   07.部門支出總體情況表1-7

   08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表  1-8

   09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

   10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(市本級)1-10

   11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

   12. 對下績效目標(biāo)表1-12

   13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件:

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