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索引號(hào) 01526041-1-13_A/2018-1017003 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-10-17 10:14:45
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主題詞
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算公開(kāi)

第一部分  騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
  2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。  

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。 

 4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。 

 5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。   

 6、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí),指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一  基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。

(一)為轄區(qū)內(nèi)居民建立居民健康檔案

截止2017年12月31日,共建立了36309份居民健康檔案,電子建檔36189份,建檔率99.66%。

(二)健康教育

結(jié)合五合鄉(xiāng)的具體情況,通過(guò)醫(yī)療門診、下鄉(xiāng)、宣傳、發(fā)放健康教育宣傳資料、出版宣傳板報(bào)等形式開(kāi)展健康教育活動(dòng),開(kāi)展健康知識(shí)講座及健康知識(shí)咨詢活動(dòng),以宣傳慢性病、傳染病、艾滋病等知識(shí)入手,開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的衛(wèi)生防病知識(shí)宣傳活動(dòng):

1、健康教育印刷資料,累計(jì)發(fā)放50290份。

2、健康教育宣傳欄,累計(jì)90期。

3、公眾健康咨詢活動(dòng)累計(jì)11次。

4、健康教育知識(shí)講座累計(jì)90次。

(三)老年人、慢性病管理

共管理65歲及以上老年人3885人,免費(fèi)體檢3698人;管理高血壓病人2256人,免費(fèi)體檢2256人;管理糖尿病病人416人,免費(fèi)體檢416人;管理重性精神病179人,免費(fèi)體檢170人。

(四)婦幼工作

1、孕產(chǎn)婦保健方面:

(1)孕產(chǎn)婦死亡率:2017年全鄉(xiāng)共管理孕產(chǎn)婦總數(shù)641人,活產(chǎn)數(shù)423人,無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。

(2)孕產(chǎn)婦保健覆蓋率:進(jìn)行孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查人,孕產(chǎn)婦保健覆蓋率為100%;系統(tǒng)管理307人,系統(tǒng)管理率為 73.27%。

(3)高危孕產(chǎn)婦篩查和高危住院分娩率:高危管理217人,高危分娩153,高危產(chǎn)婦住院分娩率為100%。

(4)住院分娩率:活產(chǎn)數(shù)423人,其中:住院分娩 423人,住院分娩率為 100%,按上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)要求(98%),完成指標(biāo)要求。

2、兒童保健:

(1)共有0——6歲兒童2975人,5歲以下兒童 2109人,3歲以下兒童1201人, 7歲以下兒童健康體檢保健覆蓋率98%,3歲以下兒童系統(tǒng)管理人數(shù)1161人,系統(tǒng)管理率100%。均完成上級(jí)下達(dá)指標(biāo)。

(2)五歲以下兒童死亡率:2017年全鄉(xiāng)共有五歲以下兒童死亡5人,死亡率為:2.37‰。

( 3)嬰兒死亡率:2017年全鄉(xiāng)上半年共有嬰兒死亡1人,死亡率為: 2.36‰。

( 4)新生兒破傷風(fēng)監(jiān)測(cè):年內(nèi)無(wú)新生兒破傷風(fēng)發(fā)生,新生兒破傷風(fēng)發(fā)生率為0;出生缺陷兒0人。

(5)2017年全鄉(xiāng)出生死亡漏報(bào)調(diào)查:上報(bào)活產(chǎn)數(shù)423人,漏報(bào)調(diào)查后實(shí)際有出生423人,無(wú)漏報(bào)現(xiàn)象;上報(bào)死亡人數(shù)0人,漏報(bào)調(diào)查后實(shí)際死亡0人,無(wú)漏報(bào) ;經(jīng)過(guò)對(duì)全鄉(xiāng)摸排補(bǔ)漏調(diào)查,無(wú)孕產(chǎn)婦死亡。

到2017年全鄉(xiāng)共完成孕期乙肝、梅毒、HIV抗體檢測(cè)274人,檢測(cè)率為100%。

(五)計(jì)劃免疫工作

卡介苗接種率:100%、脊髓灰質(zhì)炎接種率:100%、百白破疫苗接種率:100%、乙肝疫苗接種率:100%、麻疹疫苗接種率:99%、麻腮風(fēng)疫苗接種率:99%、A群疫苗接種率:99%、A+C疫苗接種率:98%、乙腦疫苗接種率:99%、甲肝疫苗接種率:98%、白破疫苗接種率:98%。瘧疾確診病例6人。

第二  家庭醫(yī)生簽約服務(wù)穩(wěn)步實(shí)施

2017年我鄉(xiāng)對(duì)殘疾人、計(jì)劃生育特殊家庭、建檔立卡的貧困人口100%簽約,65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、0—6歲兒童、慢性病患者、結(jié)核病患者、嚴(yán)重精神障礙患者簽約率每種人群達(dá)60%以上,共簽約14087人。

第三  健康扶貧工作

健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治37人(其中白血病1人,終末期腎病1人,重精35人),目前病情穩(wěn)定,均實(shí)行一人一檔救治。

第四  醫(yī)療救治能力不斷提升。

2017年,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善就醫(yī)環(huán)境,培養(yǎng)科技人才,強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量,使醫(yī)療服務(wù)水平得到明顯提升。一是積極開(kāi)展醫(yī)院管理活動(dòng)。建立健全醫(yī)院的質(zhì)量、安全、服務(wù)、費(fèi)用等長(zhǎng)效管理機(jī)制,推進(jìn)了醫(yī)院的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),更好地滿足了人民群眾日益增長(zhǎng)醫(yī)療服務(wù)需求。二是不斷增強(qiáng)急診急救能力。                         

 第五  中醫(yī)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

截2017年底,全院醫(yī)師總數(shù)12人,其中中西醫(yī)主治醫(yī)師1人,中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師(中醫(yī)全科醫(yī)師)1人,中醫(yī)醫(yī)士1人,占全院醫(yī)師總數(shù)25%,按照《全國(guó)農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)審細(xì)則》,加強(qiáng)中醫(yī)藥文化宣傳,結(jié)合實(shí)際開(kāi)展一般中醫(yī)診療項(xiàng)目及兒童、老年人中醫(yī)服務(wù)項(xiàng)目。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。是:

1、騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制20人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員20人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

 

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)10480709.82元。其中:財(cái)政撥款收入4627521.79元,占總收入的44.15%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入5843611.93元,占總收入的55.76%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入9576.1元,占總收入的0.09%。與上年對(duì)比增加802795.41元,增長(zhǎng)(減)7.66%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.財(cái)政撥款收入增加285889.35元,增加了公租房管理維護(hù)資金36720元,公衛(wèi)資金和基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加了一部分,且由于涉及職工政府績(jī)效工資調(diào)整導(dǎo)致財(cái)政撥款增多;

2.事業(yè)收入增加516906.06元,隨著衛(wèi)生院服務(wù)能力的提升,我院門診、住院診療人次增加,收入也隨之增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)8172833.11元。其中:基本支出7550005.11元,占總支出的92.38%;項(xiàng)目支出622828元,占總支出的7.62%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增加399568.51元,增長(zhǎng)4.89%,主要原因?yàn)椋?nbsp;

1. 基本支出資金,新增支出597870.51元;

2. 項(xiàng)目支出資金,減少支出198302元.

(一)基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7550005.11元。與上年對(duì)比增加597870.51元,增長(zhǎng)7.92%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.工資福利支出資金(2275516.29元),與上年(1727537.4元)相比新增基本支出547978.89元;

2.商品和服務(wù)支出資金(3660013.82元),與上年(5001238.3)相比減少基本支出1341224.48元;

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金(1614475元),與上年(223358.9元)相比新增基本支出1391116.1元;

其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的30.13%,人均98935.49元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.45%,人均21188.78元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年度用于騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出622828元。與上年對(duì)比減少198302元,減少24.15%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.門診樓項(xiàng)目,減少項(xiàng)目支出198302元。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4579555.93元,占本年支出合計(jì)的56.03%。與上年對(duì)比增加327558.68元,增長(zhǎng)7.7%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.人員經(jīng)費(fèi),新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1668120.69元;

2.公用經(jīng)費(fèi)支出,減少新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1340562.01元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3109元,支出決算為3109元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3109元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加3109元,增長(zhǎng)100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3109元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因:

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行資金,同比新增救護(hù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3109元,主要原因?yàn)楸灸甓裙残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)核算制度的改革,公衛(wèi)人員下村進(jìn)行督導(dǎo)、老年人體檢等各項(xiàng)活動(dòng)時(shí)發(fā)生的車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)可以從公衛(wèi)資金中開(kāi)支。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3109元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括:無(wú)此事項(xiàng)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3109元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3109元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公衛(wèi)科人員下村所需車輛燃油費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。0

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 (注意:賬表不一致的,按正確的公開(kāi))

截至2017年12月31日,騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額17046170.38元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)7390714.11元,固定資產(chǎn)9655455.27元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)1元,(減)累計(jì)攤銷0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4180480.26元,其中固定資產(chǎn)增加2767480.26元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

減:累計(jì)攤銷

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋

車輛

大型設(shè)備(單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備)

其他固定資產(chǎn)

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

1

17046170.38

7390714.11

9655455.27

6161053.13

63000

1279800

2151602.14

 

 

 

 

 

0

0

0

1

 

 

 

 

 

0

0

 

填報(bào)說(shuō)明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)

 

 

 

 

2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

 

(三)政府采購(gòu)支出情況

1.部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元,其中:貨物采購(gòu)支出0元,工程采購(gòu)支出0元,服務(wù)采購(gòu)支出0元。

2.支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……

無(wú)此事項(xiàng)。

 

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

(五)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

(六)相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。