索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2018-1016009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-16 11:11:55 |
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第一部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
一)主要職能
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí),指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2017年,在衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強(qiáng)有力的保障措施,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu),統(tǒng)一配送,制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng),對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中,產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在新農(nóng)合的報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成,同時(shí)主動(dòng)對(duì)新農(nóng)合在病保險(xiǎn)、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥,嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi), 制定分級(jí)診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見(jiàn)及實(shí)施方案,召開(kāi)了會(huì)議貫徹落實(shí)縣中醫(yī)藥工作會(huì)議,在十個(gè)衛(wèi)生所中,有三個(gè)可開(kāi)展中醫(yī)服務(wù)并完成了醫(yī)院文化建設(shè)。
6.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求,本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作,每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。
8.資格考試和職稱申請(qǐng)
認(rèn)真完成衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)中、初職資格考試,年度內(nèi)沒(méi)有高職申報(bào)。
9.其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí),使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。是:騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制45人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制45人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員65人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)31688204.80元。其中:財(cái)政撥款收入9825914.97元,占總收入的31.01%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入21678331.31元,占總收入的68.41%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入183958.52元,占總收入的0.58%。與上年(27231725.54)對(duì)比增長(zhǎng)4456479.26元,增長(zhǎng)16.37%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.財(cái)政撥款資金,新增收入1544634.57元;
2.事業(yè)收入,新增收入2823292.43元;
3.其他收入,新增收入88552.26元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)24439507.52元。其中:基本支出23526507.22元,占總支出的96.26%;項(xiàng)目支出913000.3元,占總支出的3.74%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年(19648626.94元)對(duì)比增4790880.58元,增長(zhǎng)24.38%,主要原因?yàn)椋?/span>
1. 基本支出資金,新增支出5287873.28元;
2. 項(xiàng)目支出資金,減少支出496992.70元.
(一)基本支出情況
2017年度用于騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23526507.22元。與上年(18238633.94元)對(duì)比增5287873.28元,增長(zhǎng)28.99%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出資金(10028913.26元),與上年(6758961.22元)相比新增基本支出3269952.04元;
2.商品和服務(wù)支出資金(12900360.92元),與上年(10415608.01)相比新增基本支出2484752.91元;
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金(525733.04元),與上年(1054064.71元)相比減少基本支出528331.67元;
4. 其他資本性支出資金(71500.00元),與上年(10000.00元)相比減少基本支出61500.00元
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.63%,人均69645.23元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.66%,人均89585.84元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出913000.30元。與上年(1409993.00元)對(duì)比減少496992.70元,減少35.25%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.商品和服務(wù)支出項(xiàng)目(415192.30元),與上年(395476.00元)相比新增項(xiàng)目支出19716.30元,項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為4.99%;
2.其他資本性支出項(xiàng)目(497808.00元),與上年(1014517.00元)相比減少項(xiàng)目支出516709.00元,項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為50.93%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9974444.00元,占本年支出合計(jì)(24439507.52)的40.82%。與上年(8868499.38)對(duì)比增加1105944.62元,增長(zhǎng)12.47%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資和福利支出資金(6912212.42元),與上年(4652885.84元)對(duì)比新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2259326.58元;
2. 商品和服務(wù)支出資金(2068430.58元),與上年(2139031.83元)對(duì)比減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70601.25元;
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金(424493.00元),與上年(1052064.71元)對(duì)比減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出627571.71元;
4.其他資本性支出資金(569,308.00元),與上年(1024517.00元)對(duì)比減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出455209.00元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出9,974,444.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于:工資和福利支出資金6912212.42元),商品和服務(wù)支出資金2068430.58元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金424493.00元)其他資本性支出資金569308.00元。
2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況;
3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況;
4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)相關(guān)支出情況。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22728.49元,支出決算為22728.49元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22728.49元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:
(1)22728.49元,由于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作支出。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年(0元)增加22728.49元,增長(zhǎng)100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加22728.49元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元,增長(zhǎng)0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)資金,同比新增基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)資金工作開(kāi)展超上年支出22728.49元;
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22728.49元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22728.49元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出22728.49元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作(相關(guān)工作范圍)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額72955333.54元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)32767107.38元,固定資產(chǎn)40188226.16元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,(減)累計(jì)攤銷(xiāo)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年(47668302.60元)相比,本年資產(chǎn)總額增加25287030.94元,其中固定資產(chǎn)增加25287030.94元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減:累計(jì)攤銷(xiāo)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋
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車(chē)輛
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大型設(shè)備(單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備)
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其他固定資產(chǎn)
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合計(jì)
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22559095.65
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填報(bào)說(shuō)明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷(xiāo)+其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)=房屋+車(chē)輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1.部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元,其中:貨物采購(gòu)支出0元,工程采購(gòu)支出0元,服務(wù)采購(gòu)支出0元……。主要用于:0項(xiàng)目0元……
2.支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
(六)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。