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索引號 01526041-1-13_A/2018-0213011 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2018-02-13 09:35:13
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主題詞
騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預算公開

目錄

             一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

             (二)機構(gòu)設置情況

            (三)重點工作概述

              二、預算單位基本情況

              三、預算單位收入情況        

            (一)部門財政收入情況

          (二)財政撥款收入情況   

               四、預算單位支出情況    

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預算情況              

           七、預算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預算情況

               九、其他公開信息

            (一)專業(yè)名詞解釋

             (二)機關運行經(jīng)費安排

             (三)國有資產(chǎn)占用情況

 

 

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年

部門預算編制說明

按照預算管理的相關規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。

(二)機構(gòu)設置情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制13名,其中:事業(yè)編制13名,內(nèi)設5個科室。辦公室編制1名,門診部編制3名,住院部編制4名,公共衛(wèi)生科編制2名,財務科編制1名,領導干部編制2名。

(三)重點工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務。

(1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。

(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。

(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預防接種服務。

(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。

(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。

(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。

(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導。

(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。

(9)在上級業(yè)務機構(gòu)的指導下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。

(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。

(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。

2.提供基本醫(yī)療服務

(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。

(2)臨床科室重點設置內(nèi)科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設。

(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

(4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。

(5)政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。

3.其他任務。

(1)嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。

(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

二、預算單位基本情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個,分別是騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有18人,其中:財政全供養(yǎng)18人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。實有車輛0輛。(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2018年騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政總收入456.45萬元,其中:一般公共預算189.54萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入266.91萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入456.45萬元,其中,本年收入189.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入266.91萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款189.54萬元(本級財力189.54萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 456.45萬元。財政撥款安排支出456.45萬元,其中,基本支出192.61萬元,項目支出263.84萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.41萬元;2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院430.04萬元。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出192.61萬元,項目支出263.84萬元)。

五、對下項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算指標

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因)

(一)2018年基本支出預算192.61萬元,2017年基本支出預算177.24萬元,比去年增加8.67%,原因為人員增加。

(二)2018年項目支出預算263.84萬元,2017年項目支出預算34.96萬元,比去年增加7.55倍,原因為衛(wèi)生院、衛(wèi)生所建設補助資金結(jié)余260萬元,衛(wèi)生院基藥、公衛(wèi)結(jié)余資金3.84萬元,2017年結(jié)余資金量比較大。

八、“三公”經(jīng)費預算情況

2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0 萬元,公務接待費支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加0 元,增加的主要原因是:無 。具體情況如下:無。

(一)因公出國(境)費

2018年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費 0萬元,比上年預算增加0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。

(二)公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛,公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:購置費0萬元,比上年預算增加0萬元,具體購置車輛原因:無 ;運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元。

(三)公務接待費

2018年公務接待費開支 0萬元,比上年預算增加0萬元,增減原因:無 。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費,反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

5.機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

(二)機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費 0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0 %。增減變化的原因主要是無。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。