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索引號 01526041-1-13_A/2018-0213008 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-02-13 09:29:40
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主題詞
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算公開

目錄

              一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

             (二)機構(gòu)設(shè)置情況

            (三)重點工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            (一)部門財政收入情況

          (二)財政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預(yù)算情況              

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

               九、其他公開信息

            (一)專業(yè)名詞解釋

             (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

             (三)國有資產(chǎn)占用情況

 

 

騰沖市騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

清水鄉(xiāng)總?cè)丝?6908人,我院承擔著清水鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)1個,全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生,計劃生育等診療項目。年末職工16人,其中在職職工16人,其中:院長1人,醫(yī)護人員12人,財務(wù)人員1人,公衛(wèi)人員2人。

(三)重點工作概述

我院經(jīng)歷40余年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標準,衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),建有完善的醫(yī)院信息管理系統(tǒng),所有病房內(nèi)接通安裝數(shù)字電視,今年改建了輸液觀察室,并更換液晶電視,重新更換就醫(yī)流程圖,醫(yī)院內(nèi)綠樹成蔭、環(huán)境優(yōu)美,全院綠化率達到,10%以上。

通過開展“建設(shè)群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”活動,不僅提升了醫(yī)院社會形象,也有力促進了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。

服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善。自創(chuàng)建工作開展以來,服務(wù)投訴率明顯減少,通過問卷調(diào)查、電話隨訪等途徑,我院的社會滿意度達96%以上。優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,是騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有16人,其中:財政全供養(yǎng)16人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。實有車輛0輛。(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2018年清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政總收入227.81萬元,其中:一般公共預(yù)算162.72萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元上年結(jié)余65.09。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入227.81萬元,其中,本年收入162.72萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65.09萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款162.724萬元(本級財力162.724萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 227.81萬元。財政撥款安排支出227.81萬元,其中,基本支出175.25萬元,項目支出52.56萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于工資福利支出149.96萬元,商品和服務(wù)支出14.78萬元,對個人和家庭補助10.51萬元。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出175.25萬元,項目支出52.56萬元)。

五、對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)2018年度我單位預(yù)算項目支出52.56萬元,與2017年度的49.6萬元相比增加2.96萬元,增加5.97%,原因為2017年年底財結(jié)轉(zhuǎn)金額稍多。

(二)2018年度我單位預(yù)算基本支出萬元175.25萬元,比2017年增加7.67萬元,增加4.58%,原因為2017年結(jié)轉(zhuǎn)金額稍大。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,公務(wù)接待費支出0萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增加的主要原因是:無 。具體情況如下:無。

(一)因公出國(境)費

2018年因公出國(境)0次,出國(境)0 人。因公出國(境)費0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中:購置費0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,具體購置車輛原因:2018年度為購置車輛 ;運行維護費0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支0萬元,主要用于(無相關(guān)情況),比上年預(yù)算增加0萬元,增減原因:無。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

5.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,較上年增0 萬元,同比增0 %。增減變化的原因主要是:無 。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。