索引號 | 01526041-1-13_A/2018-0213007 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:27:24 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(二)機構設置情況
(三)重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機關運行經費安排
(三)國有資產占用情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
基本職能:承擔本轄區(qū)內基本醫(yī)療服務、基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育服務、防艾等衛(wèi)生工作。
(二)機構設置情況
明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院設置院辦公室、財務室、門診、內兒科住院部、外婦科住院部、中醫(yī)館、公共衛(wèi)生科、藥房、檢驗室、功能科等。
(三)重點工作概述
2018年重點工作任務介紹:
1.提供公共衛(wèi)生服務。
(1)落實農村居民健康檔案管理及服務。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。
(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預防接種服務。
(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。
(6)開展孕產婦保健管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。
(9)在上級業(yè)務機構的指導下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
(10)做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預警監(jiān)測并協(xié)助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
(1)使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。
(2)臨床科室重點設置內科、外科、兒科、婦產科等,加強急診、急救等建設。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。
(5)政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
(1)嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及職工醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個,是騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有27人,其中:財政全供養(yǎng)27人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2018年騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政總收入301.36萬元,其中:一般公共預算277.85萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉23.51萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入301.36萬元,其中,本年收入277.85萬元,本年收入中,一般公共預算財政撥款277.85萬元(本級財力277.85萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。上年結轉收入23.51萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 301.36萬元。財政撥款安排支出 301.36萬元,其中,基本支出297.69萬元,項目支出3.67萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出297.69萬元,項目支出3.67萬元)。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)2018年度我單位預算項目支出3.67萬元,與2017年度的20萬元相比減少16.33萬元,減少81.65%,原因為2017年年底結轉減少。
(二)2018年度我單位預算基本支出萬元297.69萬元,比2017年減少3.51萬元,減少1.17%,原因如下:2017年9月份1人解聘、2人調出,人員減少。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額 0 萬元,其中,因公出國(境)費支出 0 萬元,公務用車購置及運行維護費支出 萬元,公務接待費支出 0 萬元。 “三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加 0 元,增加的主要原因是:無 。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2018年因公出國(境) 0 次,出國(境) 0 人。因公出國(境)費 0 萬元,比上年預算增加 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況無。
(二)公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0 輛,公務用車購置及運行維護費 0萬元。其中:購置費 0 萬元,比上年預算增加 0萬元,具體購置車輛原因:無 ;運行維護費 0萬元,比上年預算增加 0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務接待費
2018年公務接待費開支 0 萬元,主要用于 無 ,比上年預算增加 0萬元,增減原因無。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入財政預算管理的“三公”經費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費,反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經費預算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
(二)機關運行經費安排
機關運行經費0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0 %。增減變化的原因主要是無。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。