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索引號 01526041-1-13_A/2018-0213006 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-02-13 09:25:49
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主題詞
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算公開

目錄

             一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責(zé)

             (二)機構(gòu)設(shè)置情況

            (三)重點工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            (一)部門財政收入情況

          (二)財政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預(yù)算情況              

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

               九、其他公開信息

            (一)專業(yè)名詞解釋

             (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

             (三)國有資產(chǎn)占用情況

 

 

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位,其任務(wù)是負責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動,培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生,計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 4 個村衛(wèi)生所,共有 17名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,擔(dān)負著全轄區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)1萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2017年年末在職職工總數(shù)為14人,上年度年末14人,其中臨時工5人,全科醫(yī)師1人;年末退休人員總數(shù)為6人,上年年末6人,無新增退休人員。

我院編制床位21張,實際開放病床24張,全年出院病人312人,同比去年減少71人,減少率為22.76%;出院者占用病床,2011天;每床日收費水平213.1元,出院者平均費用1061.76元,急門診人次18534人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康,讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。

(三)重點工作概述

我院經(jīng)歷52余年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標準,衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),建有完善的醫(yī)院信息管理系統(tǒng),所有病房內(nèi)接通安裝數(shù)字電視,今年改建了輸液觀察室,并更換液晶電視,重新更換就醫(yī)流程圖,醫(yī)院內(nèi)綠樹成蔭、環(huán)境優(yōu)美。

家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全面啟動,健康扶貧工作不斷增強。家庭醫(yī)生簽約率達45%,重點人群簽約率達75%。對貧困人口患者人員進行入戶調(diào)查5次,為貧困人口患病人員免費體檢,體檢率達82%,發(fā)放健康扶貧服務(wù)證58本,完善貧困人口一人一檔大病救治檔案,并按個體提出相應(yīng)救治方案。

自創(chuàng)建工作開展以來,服務(wù)投訴率明顯減少,通過問卷調(diào)查、電話隨訪等途徑,我院的社會滿意度達97%以上。優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有8人,其中:財政全供養(yǎng)8人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。實有車輛0輛。(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財政收入情況

2018年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院(單位)財政總收入82.35萬元,其中:一般公共預(yù)算80.39萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.96萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入82.35萬元,其中,本年收入80.39萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.96萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款80.39萬元(本級財力80.39萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 82.35萬元。財政撥款安排支出82.35萬元,其中,基本支出82.35萬元,項目支出0萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出用于支付職工養(yǎng)老保險10.81萬元;2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支付職工工資及工會費63.38萬元;2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出經(jīng)費8.16萬元。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出82.35萬元,項目支出0萬元)。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因)(本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因)

(一)2018年基本支出預(yù)算82.35萬元,2017年基本支出預(yù)算80.84萬元,比去年增加1.87%,原因為人員增加。

(二)2018年項目支出預(yù)算0萬元,2017年項支出預(yù)算0萬元,比去年增加0倍。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額  0 萬元,其中,因公出國(境)費支出  0  萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出   萬元,公務(wù)接待費支出  0  萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少   0  元,增加的主要原因是:無。具體情況如下:無。

(一)因公出國(境)費

2018年因公出國(境)  0 次,出國(境) 0  人。因公出國(境)費  0  萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況無。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購置及運行維護費    萬元。其中:購置費0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,具體購置車輛原因:無;運行維護費 0 萬元,比上年預(yù)算增加0 萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支0萬元,主要用于:無,比上年預(yù)算增加/減少0萬元,增減原因 :無 。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

5.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費    萬元,較上年增(減) 萬元,同比增(減)  %。增減變化的原因主要是     。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。