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索引號(hào) 01526041-1-13_A/2017-0823006 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2017-08-23 08:19:21
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主題詞
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2016年度部門決算公開

騰沖市2016年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、加強(qiáng)我市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè),健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制;

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施,協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目;

3、組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn);

4、組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育;

5、舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作;

6、組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作;

7、舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作;

8、接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

(二)2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的學(xué)歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào),從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍現(xiàn)狀和社會(huì)需求出發(fā),考慮衛(wèi)生人才不足,醫(yī)療工作的特殊性,2016年積極與上級(jí)衛(wèi)生行政部門聯(lián)系,以及積極向財(cái)政部門爭(zhēng)取資金,安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展,另一方面又培訓(xùn)了專業(yè)技術(shù)人員,提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學(xué)人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人,為我市衛(wèi)生事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。分別是:騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2016年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2016年度部門決算表

(詳見附件)

 

 

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計(jì)827,674.35元。其中:財(cái)政撥款收入827,674.35元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比上年增加了178,859.27 元,主要原因財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)827674.35元。其中:基本支出627674.35元,占總支出的75.84%;項(xiàng)目支出200000元,占總支出的24.16%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比上年增加了177359.27元,主要原因分析總支出增加主要是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。

(一)基本支出情況

2016年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出627674.35元。上年基本支出為528515.08元,與上年對(duì)比增加了18.76%,主要原因就人員經(jīng)費(fèi)增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.42%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.06%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2016年度用于本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200000元。上年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出為121800,與上年對(duì)比增加6.42%,主要原因是附屬工程建設(shè)比上年多

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出827674.35元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650315.08元增加了177359.27, 主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出827674.35元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助、基本建設(shè)支出、其它資本性支出;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

……。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

()“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……

2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降XX%2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……

()“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國(guó)開支及開展工作情況等……

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0(相關(guān)使用情況)。

(二)其他重要事項(xiàng)情況說明

……。(政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)

(三)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。