索引號 | 01526041-1-13_A/2017-0822009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-22 15:58:58 |
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騰沖市2016年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作,重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運動,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
(二)2016年度重點工作任務(wù)介紹
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2016年,在衛(wèi)計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強有力的保障措施,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費用的不合理增長,對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中,產(chǎn)生的所有費用全部在新農(nóng)合的報銷補償范圍。
2..加快建立全民醫(yī)保體系
新農(nóng)合各項工作各項指標(biāo)均完成,同時主動對新農(nóng)合在病保險、22種重大疾病保障政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥,嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi), 制定分級診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案,召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議,在十個衛(wèi)生所中,有三個可開展中醫(yī)服務(wù)并完成了醫(yī)院文化建設(shè)。
6.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實施方案考核要求,本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強化了項目資金管理工作。
7.扎實做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作,每 一個住院病人都做了HIV檢測。
8.資格考試和職稱申請
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試,年度內(nèi)沒有高職申報。
9.其它
認(rèn)真完成各種信息報送,數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作并保證及時真實。
10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識和安全意識,使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
1、騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
2.……
3.……
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年末實有人員編制26人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制26人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員32人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛2輛。
(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)
第二部分 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度收入合計10008361.30元。其中:財政撥款收入4007387.39元,占總收入的40.03%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入5993999.42元,占總收入的59.90%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入6974.49元,占總收入的0.07%。與上年對比增加1690296.03元,增長20.32%,,主要原因分析隨著衛(wèi)生院服務(wù)能力的提升,我院門診、住院診療人次增加,收入也隨之增加,同時2016年在職、退休人員進行了調(diào)資,人員經(jīng)費增加。
(各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表)
二、支出決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度支出合計7933246.21元。其中:基本支出7349891.41元,占總支出的92.65%;項目支出583384.80元,占總支出的7.35%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加545203.47元,增長7.38%,主要原因分析 2016年在職、退休人員進行了調(diào)資,人員經(jīng)費支出也隨之增加,隨著衛(wèi)生院人員的增加相應(yīng)的辦公費用也隨之增加。
(各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表)
(一)基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出7349861.41元。與上年對比增加866408.70元,增長13.36%,主要原因分析2016年在職、退休人員進行了調(diào)資,人員經(jīng)費支出也隨之增加,隨著衛(wèi)生院人員的增加相應(yīng)的辦公費用也隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的32.16%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的67.84%。(人均情況由各部門自行確定)
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
(二)項目支出情況
2016年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出583384.80元。與上年對比減少321175.20元,降低35.51%,主要原因分析本年度建設(shè)項目完工,工程款支出減少。具體項目開支及開展工作情況:建設(shè)支出200000元,基藥支出322104.80元,中醫(yī)藥服務(wù)支出61280元。
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3396876.29元,占本年支出合計的49.42%。與上年對比增加329402.78元,增長8.84%,主要原因分析2016年在職、退休人員進行了調(diào)資,人員經(jīng)費支出也隨之增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出3396876.29元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于在職及退休人員的基本工資、津貼補貼等工資和支付基本基藥補貼、公共衛(wèi)生經(jīng)費。(相關(guān)支出情況);
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
……。
(說明可細化到項級科目,同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等)
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務(wù)接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于XX(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中:
國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于(相關(guān)使用情況)。
(二)其他重要事項情況說明
……。(政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
(三)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。