索引號 | 01526041-1-13_A/2017-0213004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 15:29:52 |
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按照預算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能:承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
2017年重點工作任務(wù)介紹:
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
(1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。
(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預防接種服務(wù)。
(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。
(9)在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復服務(wù)。
(2)臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設(shè)。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。
(5)政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
(1)嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責,做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
二、部門預算編制情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門預算編制的指導思想是:以“三個代表”重要思想為指導,按照建立公共財政體制的要求,加大預算編制改革的力度,嚴格預算管理,進一步完善和細化預算編制,盡快建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、公開透明、約束有力和講求效益的預算管理機制。 根據(jù)上述指導思想,2017年部門預算編制工作必須遵循以下原則: 1、綜合財政預算原則。財政預算內(nèi)撥款、預算外財政專戶核撥資金和其他各項收入均應(yīng)作為部門預算收入;在安排支出時,要綜合考慮財政預算內(nèi)撥款、財政專戶核撥資金和其他各項收入等情況,統(tǒng)籌安排。 2、收支平衡原則。要按照公共財政要求,調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理改變資金投向,滿足社會公共需要。各部門應(yīng)堅持量入為出,收支平衡的原則,從嚴控制各項支出。部門收支預算的編制,既要考慮實際需要,又要考慮財力可能,確保預算收支平衡,不編赤字預算。 3、保證重點和統(tǒng)籌兼顧原則。各部門在安排支出預算時,要在確保重點支出需要的前提下,集中財力辦大事,最大限度的發(fā)揮財政資金的使用效益。 4、細化預算編制原則。對人員經(jīng)費要按單位編制內(nèi)實有在職人數(shù)和離退休實有人數(shù)以及國家規(guī)定的有關(guān)標準核定到人;對日常公用經(jīng)費要按單位現(xiàn)有的公共資源情況和日常公用經(jīng)費預算定額標準核定;對項目支出要按照事業(yè)發(fā)展需要以及財力可能,區(qū)分輕重緩急,具體落實到項目。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個,為財政全額供給事業(yè)單位1個,部門在職實有人員30人,其中:財政全額供養(yǎng)人員30人,非財政供養(yǎng)人員0人。離退休人員7人,其中:離休人員0人,退休人員7人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
1、收入情況
2017年騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政總收入290.5萬元,其中:一般公共預算290.5萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入321.2萬元,其中,本年收入290.5萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30.7萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款290.5萬元(本級財力290.5萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2、支出情況
2017年部門預算總支出321.2萬元,其中:基本支出301.2萬元,占總支出的93.77%。項目支出20萬元,占總支出的6.23%。
2017年用于保障衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出301.2萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86.37%;商品和服務(wù)支出占基本支出的4.85%;對個人和家庭補助占基本支出的8.78%。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額0萬元。
附件【部門預算公開情況表.xls】
附件【明光政府采購預算安排情況說明.doc】
附件【2017年預算名詞解釋.doc】
附件【三公經(jīng)費預算表.xls】