索引號 | 01526041-1-13_A/2017-0210023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-10 16:54:38 |
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按照預算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準的“三定”方案;2017年重點工作任務(wù)介紹。
二、部門預算編制情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個,是騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。其中:年末職工60人,其中在職職工60人,其中:院長1人,醫(yī)護人員55人,財務(wù)人員1人,公衛(wèi)人員4人,退休10人。實有車輛2輛。(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)
四、2017年部門預算收支情況
2017年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(單位)財政總收入573.76萬元,其中:一般公共預算573.76萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入573.76萬元,其中,本年收入573.76萬元,本年收入中,一般公共預算財政撥款573.76萬元(本級財力573.76萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年年初財政撥款預算數(shù)為573.76萬元,人員經(jīng)費573.76萬元,由于2017年年中期所有職工進行了整體調(diào)資及期間的各種晉升等原因作此調(diào)整。
(各部門可結(jié)合實際制作總收支占比分布圖表等)
(一) 基本支出情況
2017年用于保障界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的總支出1324萬元, 包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的58%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、藥品費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)占基本支出的40%。對個人和家庭的補助占基本支出的2%。
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 0 萬元,其中,因公出國(境)費支出 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,公務(wù)接待費支出 0萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少 0 元,增加/減少的主要原因是: 0 。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2017年因公出國(境) 0 次,出國(境) 0 人。因公出國(境)費 0 萬元,比上年預算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車 0 輛,公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元。其中:購置費 0萬元,比上年預算增加/減少 0 萬元,具體購置車輛原因: ;運行維護費 0 萬元,比上年預算增加/減少 0 萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支 0 萬元,主要用于 ,比上年預算增加/減少 0 萬元,增減原因 。
六、名詞解釋