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索引號 01526041-1-13_A/2017-0210017 發(fā)布機構 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2017-02-10 10:39:56
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騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年部門預算公開

按照預算管理的相關規(guī)定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準的“三定”方案;2017年重點工作任務介紹。

二、部門預算編制情況

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個,是騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。其中:年末職工32人,其中在職職工32人,其中:院長1人,醫(yī)護人員23人,財務人員1人,辦公室人員1人,公衛(wèi)人員4人,借用2人,退休人3人。實有車輛2輛。(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

四、2017年部門預算收支情況

2017年滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(單位)財政總收入409.27萬元,其中:一般公共預算409.27萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入409.27萬元,其中,本年收入409.27萬元,本年收入中,一般公共預算財政撥款232.54萬元(本級財力409.27萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2017年年初財政撥款預算數(shù)為291.94萬元,人員經費275.9萬元,日常公用經費2.7萬元,對個人和家庭的補助支出預算為23.44萬元。由于2017年年中期所有職工進行了整體調資及期間的各種晉升等原因作此調整。

(各部門可結合實際制作總收支占比分布圖表等)

(一) 基本支出情況

2017年用于保障滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉的總471支出792萬元, 包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的58%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、藥品費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的40%。對個人和家庭的補助占基本支出的2%。

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

五、“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算 “三公”經費預算總額  0 萬元,其中,因公出國(境)費支出   0 萬元,公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元,公務接待費支出    0萬元。 “三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少   0  元,增加/減少的主要原因是:  0  。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2017年因公出國(境)  0 次,出國(境) 0  人。因公出國(境)費 0   萬元,比上年預算增加/減少 0  萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。

(二)公務用車購置及運行維護費

2017年購置公務用車  0  輛,公務用車購置及運行維護費 0   萬元。其中:購置費   0萬元,比上年預算增加/減少   0 萬元,具體購置車輛原因:       ;運行維護費 0 萬元,比上年預算增加/減少   0 萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2017年公務接待費開支   0 萬元,主要用于      ,比上年預算增加/減少  0   萬元,增減原因        。

六、名詞解釋