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索引號 01526041-1-13_A/2017-0210014 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2017-02-10 10:19:23
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騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算公開

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位,經(jīng)費來源為額撥款事業(yè)單位單位編制人數(shù):13人,2016年年末職工總數(shù)為17人,2015年在職職工16人,和去年同期相比增加1人。年末退休人員總數(shù)為3人,2015年年末退休職工3人,和去年同期相比無變化。衛(wèi)生院主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生,計劃生育等診療項目。

2017年重點工作任務(wù)介紹: 

 一、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高今年,我院克服人手少,設(shè)備簡陋的困難,全院職工不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平

 二、加強醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實行二十四小時值班制度,不斷完善并嚴格落實各項醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實行行風(fēng)民主評議,加強群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強服務(wù)意識,轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標,自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

 三、增強安全防范意識,確保良好醫(yī)療秩序增強依法執(zhí)業(yè)意識,不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn),增強醫(yī)療糾紛防范意識,杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生。

四、做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作,緩解群眾看病難

五、做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平

  六、做好婦幼工作,保障婦女兒童健康。

  七、村衛(wèi)生所建設(shè)按照衛(wèi)生局的部署,今年我院要做好村衛(wèi)生所的改造工作。

二、部門預(yù)算編制情況

2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個,是財政全供給單位1個,部門在職實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人,離退休人員3人,其中:退休3人。實有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政總收入168.82萬元,其中:一般公共預(yù)算168.82萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入168.82萬元,其中,本年收入168.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.38萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款168.82萬元(本級財力168.82萬元,專項收入**萬元,執(zhí)法辦案補助**萬元,收費成本補償**萬元,財政專戶管理的收入**萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入**萬元),政府性基金財政撥款**萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款**萬元。

2017年部門預(yù)算總支出212.20萬元,其中:基本支出177.24萬元,占總支出的83.52%,項目支出34.96萬元,占總支出的16.48%。按支出功能科目分類,支出分別列行政事業(yè)單位離退休(類)-2080505(款)”支出,主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(類)-2100302(款)”支出,主要反映工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助的支出、公共衛(wèi)生(類)-2100408(款)”支出,主要反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(類)-2100309(款)”支出,主要反映基本藥物補助的支出、中醫(yī)藥支出(類)-2100601(款)”支出,主要反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項的支出。

(一) 基本支出情況

2017年用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出168.82萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的98%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)占基本支出的2%。與上年對比略有減少,減少的原因主要是辦公經(jīng)費減少。

(二) 項目支出情況

2017年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34.96萬元,如公衛(wèi)、基藥等開支。與上年對比減少,減少的原因主要是基藥補助結(jié)余減少。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 0  萬元,其中,因公出國(境)費支出  0  萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出   0萬元,公務(wù)接待費支出  0  萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少   0  元。

(一)因公出國(境)費

***年因公出國(境)   次,出國(境)   人。因公出國(境)費    萬元,比上年預(yù)算增加/減少   萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

***年購置公務(wù)用車    輛,公務(wù)用車購置及運行維護費    萬元。其中:購置費    萬元,比上年預(yù)算增加/減少    萬元,具體購置車輛原因:       ;運行維護費  萬元,比上年預(yù)算增加/減少    萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

***年公務(wù)接待費開支    萬元,主要用于      ,比上年預(yù)算增加/減少     萬元,增減原因        。

六、名詞解釋