索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2015-1113011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 20:08:01 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 單位概況
一、主要職能
(1)加強(qiáng)我縣衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè),健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制;(2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施,協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目;(3)組織全縣衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn);(4)組織全縣衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育;(5)舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作;(6)組織全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作;(7)舉辦全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作;(8)接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全縣在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。2014年重點(diǎn)工作主要是:全縣衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)以及全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),為事業(yè)單位。在職在編實(shí)有人數(shù)5人,均為財(cái)政全供養(yǎng)人員。離退休人員5人,均為退休人員。
第二部分 衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2014年度部門決算表
(見附件)
第三部門 衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2014年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2014年單位決算總收入440,752.80元,其中:財(cái)政撥款收入440,752.80元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門決算總支出435396.40元,其中:基本支出435396.40元,占總支出的100%。
(一)基本支出情況。2014年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出435396.40元。與上年對(duì)比減少16380.77萬(wàn)元,減少百分比為3.63%,減少原因主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.81%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.19%。
(二)項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。上年項(xiàng)目支出為1,979,036.39元,與上年對(duì)比減少100%,減少原因是今年無(wú)項(xiàng)目支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435396.40元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比減少16380.77萬(wàn)元,減少百分比為3.63%。減少原因主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出191,404.44元,全部用于退休人員工資;
(二)醫(yī)療衛(wèi)生支出243,991.96元,主要用于工資福利支出207,891.14元、商品和服務(wù)支出9,540.82元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26,560元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元。
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少1,019.00元,減少的主要原因是:壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
(二)相關(guān)口徑說(shuō)明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指省級(jí)各部門(含下屬單位)用財(cái)政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。