索引號 | 01526041-1-13_A/2015-1113008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 14:37:48 |
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第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院是全縣唯一以中醫(yī)藥特色為主、診療功能齊全、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量較好、群眾信任度較高的二級中醫(yī)醫(yī)院。2011年被國家中醫(yī)藥管理局評為“全國中醫(yī)藥文化建設(shè)工作先進單位”。2014年通過全院職工的共同努力,醫(yī)院取得了一定的成績,做到賬實相符,賬賬相符,完成了2014年財務(wù)決算。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個,部門在職在編實有人數(shù)138人,其中:財政全供養(yǎng)138人;在編實有車輛2輛。離退休人員49人,其中:離休0人,退休49人,臨時工77人。
第二部分 騰沖市中醫(yī)院2014年度部門決算表
(見附件)
第三部門 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門決算總收入49742387.61元,其中:財政撥款收入5106099.49元,占總收入的10.27%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入43713253.61元,占總收入的87.88%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的%;其他收入923034.51元,占總收入的1.86%。
(各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表)
二、支出決算情況說明
部門決算總支出64236957.47元,其中:基本支出45913937.71元,占總支出的71.48%;項目支出18323019.76元,占總支出的28.53%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。
(各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表)
(一)基本支出情況。2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院基本支出45913937.71元。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的23.16%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的76.85%。(人均情況由各部門自行確定)
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
(二)項目支出情況。2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院項目支出18323019.76元。其中基本建設(shè)項目支出18000000元、基本公共衛(wèi)生支出218226.76元、重大公共衛(wèi)生支出78179元、其他中醫(yī)藥支出26614元。
(各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院公共預(yù)算財政撥款支出23024119.25元,占本年支出合計35.85%。按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出23024119.25元,主要用于退休人員工資及在職人員工資;
(二)外交支出0元,主要用于無;
(三)國防支出0元,主要用于無;
(四)公共安全支出0元,主要用于元;
(五)教育支出0元,主要用于無;
……。
(說明可細(xì)化到項級科目,同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等)
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元,其中,因公出國(境)費支出0元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元,公務(wù)接待費支出0元。
(一)因公出國(境)費
2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發(fā)生因公出國(境)費0元。具體出國開支及開展工作情況無。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院購置公務(wù)用車無,年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運行維護費50178.47元。其中:購置費0元,具體購置車輛原因、情況無;運行維護費50178.47元,比去年決算減少106.64元,主要用于保障公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2014年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部公務(wù)接待366人,接待費開支186254元。公務(wù)接待費比去年決算減少324050.5元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)其他重要事項情況說明
……。(前邊情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
(二)相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
附件【2014年部門決算公開格式表樣.xls】
附件【附06表.XLS.xls】
附件【財決08表.XLS.xls】