索引號(hào) | 56005257-0-/2020-0828011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 10:30:35 |
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目錄
第一部分 云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總概況
一、主要職能
(一)主要職能
邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制,在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè),黨工委和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下:
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定;領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作,負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。(2)根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍,按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議,行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)管理權(quán)限。(3)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。(4)制定邊合區(qū)總體規(guī)劃,各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(5)負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施,負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。(6)負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。(7)負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。(8)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)管理工作。(9)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。(10)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國(guó)有資產(chǎn)使用管理。(11)負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。(12)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)商品流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。(13)依托國(guó)際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮,從服務(wù)國(guó)家實(shí)施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā),以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo),發(fā)展面向西南周邊國(guó)家市場(chǎng)的加工制造業(yè),探索提升沿邊開放的新途徑、新模式,打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái),打造帶動(dòng)沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地,建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。(14)完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)以上主要職責(zé),騰沖邊合區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu),分別為:政務(wù)辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、住建局、自然資源分局、國(guó)資辦。同時(shí)托管中和、猴橋兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高位增長(zhǎng)。面對(duì)下行壓力增大、總體增幅收窄、增長(zhǎng)后勁乏力的嚴(yán)峻形勢(shì),我們始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為第一要?jiǎng)?wù),穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)、突出重圍,在全市經(jīng)濟(jì)增速整體放緩的情況下,邊合區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)高位增長(zhǎng),呈現(xiàn)出“風(fēng)景這邊獨(dú)好”的局面。全年共完成工業(yè)總產(chǎn)值130.2億元,同比增22.1%,占全年考核任務(wù)123.5億元的105.4%,保山市預(yù)計(jì)增速為13%,邊合區(qū)增速預(yù)計(jì)超全市增速的9.1個(gè)百分點(diǎn)。其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值123.6億元,同比增17.1%,占全年考核任務(wù)123億元的100.5%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值44.6億元,同比增22%,占全年考核任務(wù)38.2億元的116.75%;實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值40.3億元,同比增20%,占全年考核任務(wù)38.2億元的105.49%;實(shí)現(xiàn)全部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入119.1億元(該指標(biāo)今年未下任務(wù)),同比增15.6%;其中工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入111.5億元,同比增14.8%。從保山市的情況來看,2019年全市生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、一般公共預(yù)算收入等指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期。從邊合區(qū)的情況來看,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超出預(yù)期,增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全市增速,邊合區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在去年取得較好成績(jī)的基礎(chǔ)上又邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。
2.財(cái)政收支運(yùn)行良好。面對(duì)減稅降費(fèi)沖擊、稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)、支出大幅增加的突出矛盾,我們始終把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為最托底的工作,盤活土地、增加投資、開源節(jié)流,千方百計(jì)壯大財(cái)政實(shí)力,財(cái)政收支整體平衡、運(yùn)行良好。全年共完成財(cái)政一般公共預(yù)算總收入19519萬(含中央、省、縣級(jí)收入),占年初預(yù)算的112.4%、同比增19.1%,保山市預(yù)計(jì)增速為1.6%,邊合區(qū)增速超全市增速的17.5個(gè)百分點(diǎn)。其中地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成11765萬元,占年初預(yù)算的115.3%,同比增24.5%。分部門完成情況:稅務(wù)部門稅收收入完成9528萬;財(cái)政非稅收入完成2237萬元,實(shí)現(xiàn)土地出讓收入57706萬元。共完成一般公共預(yù)算支出22604萬元,同比增54.3%,保山市預(yù)計(jì)增速為3.7%,邊合區(qū)增速超全市增速的50.6個(gè)百分點(diǎn)。其中上解支出5578萬,支出總計(jì)28527萬,同比增49.8%。
3.融資取得顯著成效。面對(duì)政策日益收緊、融資平臺(tái)不足、項(xiàng)目成熟不夠的多重制約,我們始終把保證征信不出問題、保障邊合區(qū)正常運(yùn)行作為最后的底線,審時(shí)度勢(shì)、主動(dòng)出擊、創(chuàng)新突破,緊盯金融政策、投資方向新動(dòng)態(tài),以項(xiàng)目收益?zhèn)m?xiàng)債、銀行貸款為重點(diǎn),跟進(jìn)對(duì)接國(guó)開行、富滇銀行、農(nóng)行、農(nóng)商行等金融部門,全年共獲批融資項(xiàng)目12億元,包括實(shí)興邦公司9億元的倉(cāng)儲(chǔ)物流園建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)⑥r(nóng)發(fā)行3億元的邊境貿(mào)易物流中心項(xiàng)目,全年累計(jì)實(shí)際融資到位資金10.0543億元,圓滿完成上級(jí)下達(dá)的10億元的融資任務(wù)。全年累計(jì)還本付息10.86億元。同時(shí),還千方百計(jì)籌措資金5.3億元,投入園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)及土地征收等工作。
4.項(xiàng)目聚集加速形成。面對(duì)物流成本較高、要件配套不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的不利局面,我們把加快項(xiàng)目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要抓手,搶抓機(jī)遇、借力用力、盯住不放,聚焦“大健康”、“大物流”、“新材料”、康養(yǎng)文旅等產(chǎn)業(yè),通過精準(zhǔn)招商、以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商,招商引資工作取得歷史性突破。全年招商引資實(shí)際到位資金31.08億元,同比增23.9%,其中省外資金30.03億元,同比增23.4%,省內(nèi)市外資金1.05億元,同比增41.3%,完成年度下達(dá)招商引資任務(wù)的101.6%;實(shí)際利用外資399.15萬美元,同比增273%,完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)數(shù)100萬美元的399.2%。招商引資工作得到了市委、市政府的高度重視和大力關(guān)心,市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)開展招商工作,促成了一批重大項(xiàng)目的成功落地。2019年,新簽約河北百年孔氏集團(tuán)和順苑項(xiàng)目、河北邯鄲叢臺(tái)酒業(yè)股份有限公司酒類生產(chǎn)加工及5A級(jí)酒文化工業(yè)旅游景區(qū)項(xiàng)目、華派生物工程集團(tuán)生物制品生產(chǎn)項(xiàng)目、四川省精華企業(yè)(集團(tuán))有限公司康養(yǎng)文旅一體化項(xiàng)目等11個(gè)項(xiàng)目,合同協(xié)議資金78.32億元,園區(qū)項(xiàng)目聚集、資金聚集、優(yōu)勢(shì)聚集加快形成。特別是引進(jìn)了叢臺(tái)酒業(yè)、精華集團(tuán)、華派生物等實(shí)力雄厚的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目,不僅把邊合區(qū)從生死邊緣拉了回來,還為保山市、騰沖市作出了積極貢獻(xiàn)。
5.投資增速繼續(xù)加快。面對(duì)投資拉動(dòng)乏力、建設(shè)資金緊缺、市場(chǎng)活力不足的持續(xù)影響,我們把持續(xù)加大投資作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源動(dòng)力,想方設(shè)法、聚焦聚力、加大投入,全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),固定資產(chǎn)投資保持高位增長(zhǎng)。全年共完成固定資產(chǎn)投資22.8億元,同比增長(zhǎng)35%,占年度投資考核任務(wù)20.5億元的111.2%,保山市預(yù)計(jì)增速15%,邊合區(qū)預(yù)計(jì)增速超全市增速的20個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)目前掌握的初步情況,增速在全市5個(gè)縣(市區(qū))、3個(gè)園區(qū)中暫居第一。其中非電工業(yè)投資完成20億元, 同比增30.7%,占年度投資任務(wù)20億元的100%。納入省、市“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。同時(shí),項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)、瑞興路改造、臥龍路改造等一大批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快推進(jìn),園區(qū)發(fā)展硬件環(huán)境進(jìn)一步改善提升。加大規(guī)上企業(yè)培植,年內(nèi)新納規(guī)企業(yè)5戶。
6.開發(fā)開放穩(wěn)步推進(jìn)。面對(duì)國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、通道建設(shè)嚴(yán)重滯后、緬方態(tài)度舉棋不定的巨大阻力,我們把加快對(duì)外開放作為推動(dòng)跨越發(fā)展的必經(jīng)之路,解放思想、先試先行、久久為功,全力以赴加快推進(jìn)密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè),年內(nèi)圍繞項(xiàng)目合作協(xié)議、總體規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了5次正式會(huì)談,達(dá)成了一系列重要共識(shí)。完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制等工作,正在開展編制成果的修改定稿以及合作框架協(xié)議簽署前期準(zhǔn)備工作。猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)項(xiàng)目加快推進(jìn),其中黑泥塘片區(qū)口岸邊境貿(mào)易物流中心建設(shè)項(xiàng)目已完成420畝場(chǎng)地平整、邊民互市、道路改造、擋墻等工程,正在實(shí)施房屋主體建設(shè),累計(jì)完成投資5億多元人民幣。緬甸甘拜地片區(qū)一期預(yù)計(jì)投資3億元人民幣,已完成一期450畝項(xiàng)目用地的地形圖測(cè)量、初步規(guī)劃、土地收儲(chǔ)及場(chǎng)地平整工程,以及項(xiàng)目區(qū)低洼區(qū)域的填平和改造工程,累計(jì)完成投資8000多萬元人民幣,已具備開發(fā)建設(shè)條件;該項(xiàng)目2019年7月已通過克欽邦政府MIC答辯,并向緬甸投資委員會(huì)遞交MIC及有關(guān)批文的申請(qǐng),2020年1月7日在仰光通過國(guó)家投資委員會(huì)答辯,正在等待獲批;另外,委托相關(guān)單位正在開展項(xiàng)目總體規(guī)劃、可行性研究報(bào)告、投資環(huán)境分析報(bào)告等編制工作。
7.各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)推進(jìn)。在全力抓好中心工作的同時(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)事業(yè),同步取得較好成績(jī)。一是聚焦“兩不愁三保障”,脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn),管委會(huì)一級(jí)累計(jì)投入脫貧攻堅(jiān)工作資金2800余萬元,重點(diǎn)解決了一批家居環(huán)境、遮風(fēng)避雨、庭院硬化等問題;二是全面實(shí)施藍(lán)天保衛(wèi)、土壤污染防治、水污染防治“三大行動(dòng)”,完成全國(guó)第二次污染源普查,生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)開展;三是《保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035)》、《中國(guó)猴橋—緬甸甘拜地邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃(2018-2035)》、《保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中和片區(qū)近期建設(shè)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作先后啟動(dòng)、修改完善,項(xiàng)目規(guī)劃審查審批工作依法開展,違法違規(guī)建筑治理等工作狠抓落實(shí);四是平安法治建設(shè)扎實(shí)推進(jìn),掃黑除惡、命案防控、邊境管控、依法治市、法治宣傳等工作成效顯著;五是成立國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室,各項(xiàng)工作逐步理順,職能作用積極發(fā)揮;六是信訪、農(nóng)民工工資保障等工作抓緊抓實(shí),年內(nèi)未出現(xiàn)群體性上訪、群體性討薪等事件;七是土地資源開發(fā)利用工作實(shí)現(xiàn)大的突破,年內(nèi)共計(jì)供地2662畝,土地出讓金共計(jì)89591萬元,保障了園區(qū)的還本付息及開發(fā)建設(shè);八是強(qiáng)化應(yīng)急管理工作,深入開展安全生產(chǎn)、食品安全等檢查,年內(nèi)轄區(qū)未發(fā)生大的安全生產(chǎn)事故及食品安全事故;九是管委會(huì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)不斷加強(qiáng),機(jī)關(guān)內(nèi)部管理、后勤保障等工作到位,黨委信息、政府信息完成情況在3個(gè)園區(qū)中均排名第一。
8.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo),深入組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續(xù)將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想引向深入。以市委第七巡察組對(duì)邊合區(qū)開展政治巡察為契機(jī),深入查找邊合區(qū)在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨等方面存在的突出問題,著力研究解決,抓好巡察反饋問題的整改落實(shí),黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作扎實(shí)有效開展。根據(jù)市委反饋,2019年邊合區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作被確定為“優(yōu)秀”等次,是全市3個(gè)園區(qū)中唯一的一家,其他2家為合格。深入實(shí)施“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”,突出抓好支部堡壘創(chuàng)新提質(zhì)、精品黨建示范點(diǎn)建設(shè)、抓黨建促脫貧攻堅(jiān)、發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問題專項(xiàng)整治、黨員隊(duì)伍素質(zhì)提升創(chuàng)新提質(zhì)、基層基礎(chǔ)規(guī)范等重點(diǎn)工作,基層黨建工作扎實(shí)推進(jìn),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。根據(jù)市委組織部反饋,2019年全市3個(gè)園區(qū)的基層黨建工作均被確定為“較好”等次。同時(shí),堅(jiān)持黨建帶群團(tuán),群團(tuán)組織建設(shè)得到不斷加強(qiáng)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中:行政單位3個(gè),事業(yè)單位12個(gè),其他單位0個(gè)。分別是:
1、保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))
2、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府
3、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府
4、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所
5、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
7、.保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
8、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
9、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
10、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)財(cái)政所
11、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
12、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
13、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
14、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
15、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門2019年末實(shí)有人員編制186人。其中:行政編制73人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制113人(含參公管理事業(yè)編制12人);在職在編實(shí)有行政人員99人(含行政工勤人員8人),事業(yè)人員107人(含參公管理事業(yè)人員7人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制14輛,在編實(shí)有車輛19輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門2019年度收入合計(jì)175,397,388.84元。其中:財(cái)政撥款收入175,397,388.84元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。總收入與上年對(duì)比減少12,220,955.13元,下降6.51%,減少的主要原因是上級(jí)專款較上年減少,導(dǎo)致部門收入下降。
二、支出決算情況說明
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門2019年度支出合計(jì)158,134,440.03元。其中:基本支出74,488,632.71元,占總支出的47.10%;項(xiàng)目支出83,645,807.32元,占總支出的52.90%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。總支出與上年對(duì)比減少15,729,802.76元,下降9.06%,主要原因是管委會(huì)本級(jí)基金支出較上年減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出74,488,632.71元。與上年對(duì)比減少12,821,145.54元,下降14.68%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員調(diào)出,人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)下降,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.79%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.21%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83,645,807.32元。與上年對(duì)比減少2,942,521.22元,下降3.4%,主要原因是管委會(huì)本級(jí)基金項(xiàng)目支出較上年減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156,842,840.03元,占本年支出合計(jì)的99.18%。與上年對(duì)比增加29,271,155.39元,增長(zhǎng)22.94%,主要原因是兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目資金較上年增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出44,713,128.61元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.51%。主要用于各機(jī)構(gòu)在職人員工資、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行等支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出30,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于猴橋鎮(zhèn)國(guó)防動(dòng)員支出。
4.公共安全(類)支出3,933,089.94元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于轄區(qū)內(nèi)公安、司法機(jī)構(gòu)治安管理、道路交通安全管理、禁毒管理等工作支出;以及公安分局輔警工資、五險(xiǎn)一金、伙食費(fèi)補(bǔ)助;掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、高清視頻監(jiān)控租用費(fèi);邊防檢查站業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)。
5.教育(類)支出1,531,659.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、教師進(jìn)修培訓(xùn)支出。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出1,521,467.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),農(nóng)村文化事業(yè)補(bǔ)助支出等。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出21,725,088.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.85%。主要用于人力資源辦公室人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等;匯繳退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)費(fèi)支出等。
9.衛(wèi)生健康(類)支出4,863,887.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.10%。主要用于繳納職工醫(yī)保。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出5,528,435.50元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于環(huán)保分局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等,環(huán)保執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi);保山騰沖邊合區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書咨詢服務(wù)費(fèi);兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染減排支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出34,235,529.47元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.83%。主要用于住建局、綜合執(zhí)法局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)用;騰沖經(jīng)開區(qū)總規(guī)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi);中和片區(qū)近期建設(shè)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制費(fèi);城市公廁省級(jí)補(bǔ)助資金;兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水(類)支出30,432,504.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.40%。主要用于農(nóng)村工作局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi);騰沖邊合區(qū)土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)費(fèi);機(jī)場(chǎng)廣告發(fā)布費(fèi);污水處理廠污水處理費(fèi);轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革、普惠金融發(fā)展、森林防火經(jīng)費(fèi)等支出。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出250,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于2019年商洽會(huì)云南邊合區(qū)騰沖展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建、招商宣傳片制作費(fèi)。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出389,573.72元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于國(guó)土資源分局及下轄兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
19.住房保障(類)支出6,298,476.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%。主要用于繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出1,390,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。主要用于應(yīng)急管理局安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出;猴橋鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害救援及災(zāi)后重建經(jīng)費(fèi)。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,766,500.00元,支出決算為1,849,322.34元,完成預(yù)算的66.85%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為138,000.00元,完成預(yù)算的69%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為719,899.74元,完成預(yù)算的81.81%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為991,422.60元,完成預(yù)算的58.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是硬化預(yù)算約束,細(xì)化“三公”預(yù)算管理,切實(shí)從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少774,107.65元,下降29.51%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加138,000.00元,增長(zhǎng)100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少171,374.23元,下降19.23%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少740,733.42元,下降42.76%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是邊合區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神,同時(shí)硬化預(yù)算約束,細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)。通過嚴(yán)格控制出國(guó)、出境考察,推行公務(wù)卡結(jié)算,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行邊合區(qū)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作,規(guī)范公務(wù)用車管理使用等措施,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)“只減不增”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出138,000.00元,占7.46%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出719,899.74元,占38.93%;公務(wù)接待費(fèi)支出991,422.60元,占53.61%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出138,000.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)8人次。開展內(nèi)容包括:本年經(jīng)批準(zhǔn)1位同志參加保山市人大常委會(huì)組織的赴老撾、柬埔寨、緬甸開展學(xué)習(xí)交流,發(fā)生費(fèi)用4.35萬元。經(jīng)批準(zhǔn)本單位7位同志到臺(tái)灣對(duì)榮炭科技股份有限公司等企業(yè)進(jìn)行考察,發(fā)生費(fèi)用9.45萬元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出719,899.74元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出719,899.74元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于各機(jī)構(gòu)日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出991,422.60元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出991,422.60元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待953批次(其中:外事接待0批次),接待人次13,182人(其中:外事接待人次0人)。主要用于管委會(huì)本級(jí)及兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17,052,068.02元,與上年對(duì)比增加1,511,582.22元,增長(zhǎng)9.73%。主要原因是因脫貧攻堅(jiān)等中心工作,導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于(1)辦公、水電、接待、差旅、培訓(xùn)、會(huì)議、公務(wù)用車運(yùn)行等公用經(jīng)費(fèi)21,608,183.82元;(2)辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置147,048.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)2019年度部門決算匯總部門資產(chǎn)總額1,666,815,327.42元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)891,224,774.62元,固定資產(chǎn)25,374,599.90元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程753,930,246.07元,無形資產(chǎn)6,057,805.00元,其他資產(chǎn)0元,受托代理資產(chǎn)502,412.04元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加82,173,788.13元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少14,527,788.29元,固定資產(chǎn)增加129,828.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加99,441,397.88元,無形資產(chǎn)增加2,580.00元,其他資產(chǎn)增加0元,受托代理資產(chǎn)減少1,580,120.17元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,076.00元;出租房屋1189平方米,賬面原值594,864.17元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,478,496.24元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計(jì)
| 1
| 1,666,815,327.42
| 891,224,774.62
| 25,374,599.90
| 12,863,448.21
| 4,440,532.00
| 1,908,050.00
| 6162569.70
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| 753,930,246.07
| 6,057,805.00
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額3,931,744.20元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1,031,738.00元;政府采購(gòu)工程支出2,900,006.20元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額3,034,474.20元,占政府采購(gòu)支出總額的77.18%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
我單位按照部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)率要達(dá)到100%的要求,對(duì)2019年度由本級(jí)預(yù)算資金安排的9個(gè)項(xiàng)目共計(jì)298.70萬元,資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)規(guī)劃編制、公租房項(xiàng)目審計(jì)、土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)、污水處理費(fèi)、邊防站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等;市級(jí)專項(xiàng)資金安排的3個(gè)項(xiàng)目,保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中和東路項(xiàng)目前期費(fèi)市級(jí)補(bǔ)助60萬元,扶貧開發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金55萬元、2019年貧困縣總隊(duì)長(zhǎng)(副總隊(duì)長(zhǎng))及市級(jí)駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)5萬元;省級(jí)資金安排的2個(gè)項(xiàng)目,2019年第一批省級(jí)預(yù)算投資古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金2000萬元,2019年度省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金騰沖市城市綜合新區(qū)生活污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目500萬元;同時(shí)也對(duì)邊合區(qū)管委會(huì)部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。
邊合區(qū)規(guī)劃編制、公租房項(xiàng)目審計(jì)、土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)、污水處理費(fèi)、邊防站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出得分均大于95分;專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分85分以上。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署,與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致,項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃基本一致,項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)較為充分,管理制度較為健全,資金分配與規(guī)劃方向相符合,決策階段程序較為嚴(yán)密。
2.項(xiàng)目實(shí)施。按規(guī)定專項(xiàng)安排預(yù)算資金,分配程序規(guī)范,資金分配符合規(guī)定用途。
3.完成結(jié)果。項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目情況:本級(jí)9個(gè)項(xiàng)目資金均已使用完畢,省市級(jí)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度為50%。根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,專項(xiàng)資金管理合規(guī)。
4.項(xiàng)目效果。項(xiàng)目實(shí)施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合,具有一定的引導(dǎo)作用,社會(huì)滿意度較好。
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1. 部門基本情況
(1)部門概況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)為保山市委、市政府的正處級(jí)派出機(jī)構(gòu),實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制,內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu),分別是政務(wù)辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、住建局、自然資源分局、國(guó)資辦。
(2)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi);二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成,且質(zhì)量較高;三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。
(3)部門整體收支情況
2019年度預(yù)算收入2186.20萬元。其中:財(cái)政撥款收入2186.20萬元,占總收入的100%;2019年度支出合計(jì)2138.23萬元,其中:基本支出1814.53萬元,占總支出的84.86%;項(xiàng)目支出323.70萬元,占總支出的15.14%。
(4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
2019年沒有制定新的預(yù)算管理制度。
2. 績(jī)效自評(píng)工作情況
(1)績(jī)效自評(píng)目的
通過績(jī)效評(píng)價(jià)掌握本單位上年度基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)運(yùn)行情況,以及實(shí)際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績(jī)效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況的方面找出部門整體運(yùn)行中取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題,并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和建議,以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督,保證部門整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
(2)自評(píng)指標(biāo)體系
本部門的自評(píng)指標(biāo)體系如下:年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行,履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度,預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出,預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”減支節(jié)效,預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
(3)自評(píng)組織過程
一是準(zhǔn)備階段,成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求和管委會(huì)安排部署,由財(cái)政分局牽頭,其他涉及局室參與配合,聯(lián)合成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定,并具體開展本部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
二是實(shí)施階段,召開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)布置會(huì),確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象,明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn),掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算中所提出的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo),下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè),安排績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)各專項(xiàng)的績(jī)效自評(píng)報(bào)告,邊合區(qū)財(cái)政分局梳理匯總后形成部門自評(píng)報(bào)告。
三是整改階段,待自評(píng)報(bào)告報(bào)市財(cái)政局之后,按市財(cái)政局提出的整改意見進(jìn)行整改,及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告整改情況。
四是總結(jié)階段,總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系,裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告,接受監(jiān)督檢查。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
保山市騰沖邊合區(qū)管委會(huì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分。
(1)預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確,部門績(jī)效目標(biāo)要素較為完整,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化。
(2)預(yù)算執(zhí)行。3、6、9、12月部門預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度分別是20.9%、43.5%、66.9%,100%,執(zhí)行進(jìn)度較好;三公經(jīng)費(fèi)91.78萬元,較年初預(yù)算數(shù)103萬元,減少11.22萬元,下降10.9%;會(huì)議費(fèi)較年初預(yù)算下降48%;培訓(xùn)費(fèi)較年初預(yù)算下降69.7%;年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。
(3)完成結(jié)果。部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況,但總體較好,未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。
4.存在的問題和整改情況
對(duì)開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待提高,評(píng)價(jià)體系建設(shè)沒有細(xì)化完善,專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題,邊合區(qū)管委會(huì)也制定了相應(yīng)的整改措施,即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),科學(xué)編制評(píng)價(jià)體系,制定有力的工作措施,有效推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
邊合區(qū)管委會(huì)積極推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,建立結(jié)果運(yùn)用機(jī)制,對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的,予以表揚(yáng),優(yōu)先支持或繼續(xù)支持;對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題,達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的,根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或減少預(yù)算。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制,明確項(xiàng)目主管部門為單位內(nèi)部績(jī)效管理直接責(zé)任主體,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績(jī)效目標(biāo),年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核,年底作出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià),在本部門網(wǎng)站公開,并將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中,促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。