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索引號(hào) 01526376-3-/2020-0624001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市人民政府
公開(kāi)目錄 部門(mén)預(yù)算 發(fā)布日期 2020-06-24 09:07:30
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主題詞
騰沖市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53052200143900000

 

騰沖市人民政府辦公室

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(三)重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

(二)財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、 省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

(二)與中央配套事項(xiàng)

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)公務(wù)接待費(fèi)

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表

 

 

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門(mén),圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開(kāi)展工作;貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定;綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作,保證政令暢通。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè),分別為秘書(shū)股、督查室、政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問(wèn)股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)市打私辦)、行政股和小車(chē)班,所屬事業(yè)單位騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。

)重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。一是積極協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)抓好重點(diǎn)工作的推進(jìn),及時(shí)提供信息依據(jù),及時(shí)反映發(fā)現(xiàn)問(wèn)題;二是急部門(mén)所急,想部門(mén)所想,辦事程序簡(jiǎn)化便捷,做到急事急辦,特事特辦,節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦。三是服務(wù)群眾平等熱情,耐心細(xì)致,全年共接待來(lái)信來(lái)訪200余次,全面做好各類(lèi)服務(wù)協(xié)調(diào)工作,努力提高綜合服務(wù)水平,保證了各項(xiàng)會(huì)議及公務(wù)活動(dòng)安排嚴(yán)謹(jǐn)、周密、有序、優(yōu)質(zhì)、高效。

2. 搞好督查督辦。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策、部署、工作目標(biāo)和批示交辦事項(xiàng),以及人大代表、政協(xié)委員建議、意見(jiàn)、提案的辦理,認(rèn)真開(kāi)展重點(diǎn)和專(zhuān)項(xiàng)督查。加強(qiáng)對(duì)市政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議等議定事項(xiàng)督查,及時(shí)掌握進(jìn)度,反饋信息,確保工作件件有著落、事事有回音。

3. 強(qiáng)化政務(wù)信息報(bào)送。一是積極拓寬信息報(bào)送渠道,充分發(fā)揮信息約稿指揮棒作用,提高信息報(bào)送質(zhì)量。二是堅(jiān)持定期出刊。堅(jiān)持《政務(wù)信息》每半月出刊至少1期,《騰沖要情》《信息專(zhuān)報(bào)》每周出刊1—2期。

4. 強(qiáng)化政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作。積極依托各類(lèi)公開(kāi)載體,切實(shí)把政府信息公開(kāi)工作落到實(shí)處。在充分發(fā)揮好政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站第一平臺(tái)的基礎(chǔ)上,積極擴(kuò)展微博、微信公眾號(hào)等載體,同時(shí)鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)靈活選用、豐富完善公開(kāi)欄、廣播、板報(bào)等傳統(tǒng)公開(kāi)載體,確保全市政務(wù)公開(kāi)范圍縱向到底、橫向到邊、全覆蓋、無(wú)死角。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止201912月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制39人,其中:行政編制 35人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有55人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 55人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人,其中: 離休 0人,退休 15人。

車(chē)輛編制7輛,實(shí)有車(chē)輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1619.48萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1615.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

0元,其他收入0,上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入較上年增加61.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加117.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.82%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出比上年增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少55.31萬(wàn)元,下降93.26%,主要原因是上年項(xiàng)目完成情況較好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1619.48萬(wàn)元,其中:本年收入1615.48萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1615.48萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力1615.48萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入較上年增加61.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.97%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增117.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.82%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出比上年增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少55.31萬(wàn)元,下降93.26%,主要原因是上年項(xiàng)目完成情況較好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

    2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1619.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出

1615.48萬(wàn)元,其中:基本支出1529.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出85.60

萬(wàn)元。

    與上年對(duì)比增加61.90萬(wàn)元,增幅3.97%,其中:基本支出1529.88萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加151.31萬(wàn)元,增幅10.98%;項(xiàng)目支出85.60萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少34.10萬(wàn)元,減幅28.49%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少55.31萬(wàn)元,減幅93.26%,主要原因:一是調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi),二是新媒體平臺(tái)運(yùn)維、打私、基層黨建、租車(chē)及法律顧問(wèn)等增加商品和服務(wù)支出。

    基本支出情況。基本支出1529.88萬(wàn)元,其中:工資福利支出876.63萬(wàn)元,占基本支出的57.30%;辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商和服務(wù)支出624.84萬(wàn)元,占基本支出的40.84%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.41萬(wàn)元,占基本支出的0.81%;資本性支出16.00萬(wàn)元,占基本支出的1.05%。基本支出變動(dòng)原因如下:

    1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)876.63萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加26.89萬(wàn)元,增幅3.16%,主要原因:調(diào)整基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)增加人員經(jīng)費(fèi)。

    2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)624.84萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加150.13萬(wàn)元,增幅31.63%,主要原因:新媒體平臺(tái)運(yùn)維、打私、基層黨建、租車(chē)及法律顧問(wèn)等經(jīng)費(fèi)增加。

    3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)12.41萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少31.71萬(wàn)元,減幅71.87%,主要原因:機(jī)關(guān)食堂劃轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)事務(wù)局管理,食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助不再納入本單位預(yù)算。

    4. 資本性支出2020年預(yù)算數(shù)16.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加6.00萬(wàn)元,增幅60%,主要原因:復(fù)印機(jī)和部分計(jì)算機(jī)使用時(shí)間長(zhǎng),已無(wú)法使用,需要更換。

    項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出85.60萬(wàn)元。其中:本年本級(jí)財(cái)力安排85.60萬(wàn)元,本年國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬(wàn)元。  項(xiàng)目支出變動(dòng)原因:本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)85.60萬(wàn)元,比2019年下達(dá)數(shù)119.70萬(wàn)元減少34.10萬(wàn)元,減幅28.49%,具體情況如下:

    1. 調(diào)增1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)55萬(wàn)元,具體調(diào)增電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專(zhuān)項(xiàng)資金55萬(wàn)元。

    2. 新增1個(gè)項(xiàng)目計(jì)30.60萬(wàn)元,具體新增網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)運(yùn)維專(zhuān)項(xiàng)資金30.60萬(wàn)元。

    3. 調(diào)減1個(gè)原有項(xiàng)目計(jì)64.70萬(wàn)元,具體調(diào)減縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)64.70萬(wàn)元。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出4萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少55.31萬(wàn)元,減幅93.26%,具體為新媒體矩陣運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)尾款4萬(wàn)元。主要原因:上年項(xiàng)目完成情況較好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。

    (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

    一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1342.64萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公運(yùn)行費(fèi)用。

    一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出134.88萬(wàn)元,主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用和網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)運(yùn)維及相關(guān)費(fèi)用。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出73.93萬(wàn)元,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

    衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療40.83萬(wàn)元,主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

    衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.74萬(wàn)元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

    衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.46萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

    (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

    基本工資199.70萬(wàn)元(其中:基本支出199.70萬(wàn)元)。

    津貼補(bǔ)貼304.22萬(wàn)元(其中:基本支出304.22萬(wàn)元)。

    獎(jiǎng)金216.44萬(wàn)元(其中:基本支出216.44萬(wàn)元)。

    績(jī)效工資4.90萬(wàn)元(其中:基本支出4.90萬(wàn)元)。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.93萬(wàn)元(其中:基本支出73.93萬(wàn)元)。

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.57萬(wàn)元(其中:基本支出41.57萬(wàn)元)。

     公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.45萬(wàn)元(其中:基本支出22.45萬(wàn)元)。

 其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.41萬(wàn)元(其中:基本支出7.41萬(wàn)元)。

  醫(yī)療費(fèi)6.00萬(wàn)元(其中:基本支出6.00萬(wàn)元)。

辦公費(fèi)55.33萬(wàn)元(其中:基本支出55.33萬(wàn)元)。

印刷費(fèi)25.00萬(wàn)元(其中:基本支出25.00萬(wàn)元)。

水費(fèi)1.00萬(wàn)元(其中:基本支出1.00萬(wàn)元)。

電費(fèi)8.96萬(wàn)元(其中:基本支出8.96萬(wàn)元)。

郵電費(fèi)11.60萬(wàn)元(其中:基本支出8.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.60萬(wàn)元)。

差旅費(fèi)180.00萬(wàn)元(其中:基本支出180.00萬(wàn)元)。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用15.00萬(wàn)元(其中:基本支出15.00萬(wàn)元)。

維修(護(hù))費(fèi)47.00萬(wàn)元(其中:基本支出20.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出27.00萬(wàn)元)。

租賃費(fèi)61.00萬(wàn)元(其中:基本支出6.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出55.00萬(wàn)元)。

會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元(其中:基本支出3.00萬(wàn)元)。

培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元(其中:基本支出10.00萬(wàn)元)。

公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元(其中:基本支出10.00萬(wàn)元)。

勞務(wù)費(fèi)95.28萬(wàn)元(其中:基本支出95.28萬(wàn)元)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.12萬(wàn)元(其中:基本支出38.12萬(wàn)元)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.28萬(wàn)元(其中:基本支出43.28

萬(wàn)元)。

其他交通費(fèi)用72.61萬(wàn)元(其中:基本支出72.61萬(wàn)元)。

   其他商品和服務(wù)支出33.27萬(wàn)元(其中:基本支出33.27萬(wàn)元)。

生活補(bǔ)助12.41萬(wàn)元(其中:基本支出12.41萬(wàn)元)。

辦公設(shè)備購(gòu)置16.00萬(wàn)元(其中:基本支出16.00萬(wàn)元)。          

    五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

(一)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:金額0萬(wàn)元。

(二)與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金17.70萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市人民政府辦公室2020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)68.28萬(wàn)元,較上年增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.15%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2020因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為15

萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)

團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)4人次

與上年相比無(wú)增減變化

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,較上年增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為95次,共計(jì)接待670人次

2020年公務(wù)接待費(fèi)較上年增長(zhǎng)100%,原因是今年預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次和人次較上年增加。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.28萬(wàn)元,較上年減少4.90萬(wàn)元,下降10.17%其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.28萬(wàn)元,較上年減少4.90萬(wàn)元,下降10.17%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降10.17%,原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年騰沖市人民政府辦公室共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),財(cái)政預(yù)算安排85.60萬(wàn)元,編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè),財(cái)政預(yù)算安排85.60萬(wàn)元,編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2020年騰沖市人民政府辦公室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效

目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

(一)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專(zhuān)項(xiàng)資金

騰沖市電子政外網(wǎng)線(xiàn)路租用費(fèi),目前接入使用116個(gè)單位,其中財(cái)政供養(yǎng)線(xiàn)路95條(政務(wù)管理局線(xiàn)路4400/月,其余94條線(xiàn)路400/月),由騰沖市財(cái)政列入預(yù)算,并撥到騰沖市政府辦統(tǒng)一支付,確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。

(二)網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)運(yùn)維專(zhuān)項(xiàng)資金

騰沖市政府辦微信公眾號(hào)、微博、人民號(hào)、企鵝號(hào)、百家號(hào)、澎湃新聞、今日頭條、新浪看點(diǎn)、搜狐新聞、網(wǎng)易新聞、抖音等新媒體的運(yùn)行維護(hù)。騰沖市116個(gè)單位電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)和政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站日常維護(hù),確保協(xié)同辦公系統(tǒng)和政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站正常運(yùn)行。政府辦日常使用互聯(lián)網(wǎng)光纖租用費(fèi),確保正常使用互聯(lián)網(wǎng)。

、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.三公經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市人民政府辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排640.84萬(wàn)元,較上年增加148.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.21%,主要原因是差旅費(fèi)和其他交通費(fèi)等支出較上年增加

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至20191231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、騰沖市人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表

(一)、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

(二)、部門(mén)收入總體情況表

(三)、部門(mén)支出總體情況表

(四)、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

(五)、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

(六)、部門(mén)基本支出情況表

(七)、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

(八)、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

(九)、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

(十)、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

(十一)、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

(十二)、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

(十三)、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052200143900111