索引號(hào) | 01526030-7-/2022-1031016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 11:36:15 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101501000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,主要職能:貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令,擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作,保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作,積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系,狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有:院辦、院感辦、內(nèi)外科(含門診及住院部)、婦兒科(含門診、預(yù)防接種門診及住院部)、中醫(yī)科(含門診及住院部)、公共衛(wèi)生科、口腔科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健,公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所,共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來,衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2021年年末在職職工總數(shù)為72人(含在職在編職工37人,合同制用工35人),上年度年末66人(在職在編37人,合同制29人),新增合同制人員6人,年末退休人員總數(shù)為7人。
我院編制床位70張,由于條件的局限性,實(shí)際開放病床65張,全年出院病人1718人,同比去年減少707人,增長(zhǎng)率為-29.15%;出院者占用病床11201天;病床使用率47.57%,周轉(zhuǎn)次數(shù)26.43次,每床日收費(fèi)水平292.58元,出院者平均費(fèi)用1907.62元,門急診人次84533人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康,讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
我院經(jīng)過40多年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、救護(hù)車、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等;建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng),所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視,新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房,整體提升了醫(yī)院社會(huì)形象,也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善,優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年末實(shí)有人員編制21人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制21人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員37人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
空表說明:
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,未安排重點(diǎn)項(xiàng)目,所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度收入合計(jì)16,195,089.97元。其中:財(cái)政撥款收入7,377,869.87元,占總收入的45.56%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入8,790,553.59元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的54.28%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入26,666.51元,占總收入的0.16%。與上年對(duì)比減少1,946,403.60元,下降10.73%,主要原因分析如下:
1.財(cái)政補(bǔ)助收入減少了1,809,591.68元,主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少620,512.16元;人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少907,59.07元;重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少589,121.00元;醫(yī)院基藥補(bǔ)助減少109,199.45元;醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金補(bǔ)助減少400,000.00元。
2.事業(yè)收入減少了146,500.97元,主要是新冠疫情影響導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入減少。
3.其他收入增加9689.05元,主要是銀行存款利息增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度支出合計(jì)13,350,235.54元。其中:基本支出12,436,860.84元,占總支出的93.16%;項(xiàng)目支出913,374.70元,占總支出的6.84%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少400,977.59元,下降2.92%,主要原因分析如下:
1.工資福利支出較上年增加119,537.33元,主要原因?yàn)楸灸甓热藛T工資增加導(dǎo)致。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少362,234.37元,主要原因?yàn)椋幤芳靶l(wèi)生材料成本控制導(dǎo)致支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加8,562.00元,主要原因?yàn)榇遽t(yī)補(bǔ)助及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者獎(jiǎng)勵(lì)增加導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年增加125,350.00元,主要原因?yàn)樾l(wèi)生院專用及通用設(shè)備購(gòu)置支出減少。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,436,860.84元。與上年對(duì)比減少362,485.04元,下降2.83%,主要原因分析如下:
1.工資福利支出較上年增加119,537.33元,主要原因?yàn)楸灸甓热藛T工資增加導(dǎo)致。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少362,234.37元,主要原因?yàn)椋幤芳靶l(wèi)生材料成本控制導(dǎo)致支出減少。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加5,562.00元,主要原因?yàn)榇遽t(yī)補(bǔ)助增加導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年增加125,350.00元,主要原因?yàn)樾l(wèi)生院專用及通用設(shè)備購(gòu)置支出減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,533,057.95元,占基本支出的52.53%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公及專用設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,903,802.89元,占基本支出的47.47%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出913,374.70元。與上年對(duì)比減少38,492.55元,下降4.04%,主要原因分析如下:
1.商品和服務(wù)支出較上年減少418129.66元,主要原因?yàn)槭腔幯a(bǔ)助及重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出減少導(dǎo)致。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加291929.11元,主要原因?yàn)榇遽t(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年增加87708.00元,主要原因?yàn)?021年衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(心腦血管救治中心建設(shè))資金支出增加導(dǎo)致,主要增加在專用及通用設(shè)備購(gòu)置支出上。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.2081104款項(xiàng)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出10,560.00元,主要用于家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作;
2.2100199款項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出281,311.15元,主要用于心腦血管救治站建設(shè)及支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分;
3.2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出608,883.55元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出;
4.2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出5,000.00元,主要用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰;
5.2100799款項(xiàng)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出420.00元,主要用于計(jì)劃生育特殊家庭家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金項(xiàng)目;
6.2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出7,200.00元,主要用于2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,563,855.91元,占本年支出合計(jì)的56.66%。與上年對(duì)比減少643,548.21元,下降7.84%,主要原因分析:
1.工資福利支出與上年對(duì)比減少40,375.82元,主要原因是2021年我院職工因醉駕停發(fā)工資1人,因此工資福利支出減少。
2.商品和服務(wù)支出與上年對(duì)比減少951,453.50元,主要原因是本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及醫(yī)院維修維護(hù)支出減少。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年對(duì)比增加291,573.11主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn),2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4.資本性支出與上年對(duì)比增加56,708.00元,主要原因是衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展,辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出496,800.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出7,067,055.91元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.43%,主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分334,558.00元;衛(wèi)生院臨時(shí)工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等支出3,924,282.67元;鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出608,883.55元;開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,771,688.73元;優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰支出5,000.00元;家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目支出420.00元;事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出273,479.60元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出141,543.36元;2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項(xiàng)目支出7,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,年初未安排預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2,320.00元,下降100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,320.00元,下降100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:2020年用基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政撥款支出了公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)油費(fèi)2320.00元,2021年全部用單位事業(yè)收入資金支出,未使用財(cái)政撥款支出,所以導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。本單位不涉及該項(xiàng)支出
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,本單位不涉及此事項(xiàng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額29,241,423.59元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)14,111,796.13元,固定資產(chǎn)13,620,246.46元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1,509,381元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加419,961.61元,其中固定資產(chǎn)增加112,358.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位:元
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計(jì) | 1 | 29241423.59 | 14111796.13 | 13620246.46 | 7779034.46 | 216000 | 5625212 | 1509381 |
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101501111