索引號 | 01526030-7-/2022-1025009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-25 11:52:45 |
文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200128301000
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室2021年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.在市委、市政府的領導下,貫徹落實中共中央、國務院和云南省、保山市關于黨史地方志工作的指導方針,研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實施辦法。
2.負責中國共產黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學習教育。編著出版《中國共產黨騰沖歷史》,編纂出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》,發(fā)行黨史類書籍。
3.負責黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務的指導。
4.負責編纂出版《騰沖縣(市)志》,編纂出版《騰沖年鑒》,發(fā)行地情類書籍。
5.負責組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志,對志稿進行審查驗收。
6.負責騰沖市入編《中共保山市委執(zhí)政紀要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)2021年度重點工作任務介紹
聚焦黨史工作,推動黨史工作實現(xiàn)高質量發(fā)展。一是配合開展好黨史學習教育工作,史志辦1—10月共贈《中國共產黨騰沖歷史》等地方黨史書籍388冊。二是《中共騰沖市委執(zhí)政紀要(2020)》組稿完成。三是全面挖掘騰沖黨史資料,進行反復考證后提煉出近3萬字和200幅圖片的布展文案,圓滿完成習近平新時代中國特色社會主義思想騰沖實踐展覽的黨史展廳布展工作。四是啟動《中國共產黨騰沖黨史大事記(2007—2012)》的編纂工作。五是整理騰沖黨史人物故事4個:蔡大雙、郭彩廷、馬德靜、劉正華。收集上報黨史人物艾思奇、張?zhí)旆诺热耸论E入編《保山黨史人物》。
聚力地方志工作,服務市委市政府中心工作。一是《騰沖年鑒(2021)》送審稿完成。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志全覆蓋工作穩(wěn)步推進,2021年出版《清水鄉(xiāng)志》。《新華鄉(xiāng)志》《團田鄉(xiāng)志》《騰沖法院志》正在審稿中。三是完成云南省情系列微視頻(第二季)攝制工作,已經播出《絲路之城—世界騰沖》《天地人和的經典之作—騰沖·和順》《云上司莫拉—騰沖·中寨》,完成一代哲人故里—艾思奇紀念館視頻拍攝上報。四是啟動編纂《中寨司莫拉佤族村簡志》,初稿已完成。五是以史志辦現(xiàn)有史料為基礎,查閱整理高黎貢山史籍記載內容5萬字。六是編纂《騰沖全面建成小康社會大事記(1949~2020)》,按要求完成“記錄小康工程”相關工作。七是牽頭完成《江苴古鎮(zhèn)文化資源調查報告》《江苴古鎮(zhèn)保護與開發(fā)策劃方案》。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室部門2021年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制12人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員14人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
我單位無政府性基金預算財政撥款收入,也無政府性基金預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入,也無國有資本經營預算財政撥款支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位2021年度無重點項目,未安排重點項目,所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室2021年度收入合計2,331,973.53元。其中:財政撥款收入2,331,973.53元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少536,104.91元,下降18.69%,主要原因為財政撥款收入較上年減少。一是2021年自10月起停發(fā)獎勵性績效工資,減少工資收入81,808元,2021年調整養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)導致養(yǎng)老保險收入減少4,723.20元,職工基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助收入減少2,409.12元,其他社會保險收入減少15,867.76元;二是雖然工會經費、郵電費收入比上年增加4,015.04元,但由于財政資金困難導致公用經費收入減少113,350.87元,其中辦公用品、固定資產購買減少支出51,994.27元,受疫情影響外出考察交流、上級到本單位視察以及本單位組織活動減少,減少差旅費12,488.00元,減少接待費446.00元,減少勞務費320.00元,減少印刷費900.00元,公務用車使用頻率降低,減少公務用車運行維護費7,709.11元,減少其他交通費6,240.00元,減少其他商品服務支出33,253.49元;三是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少,主要是《騰沖年鑒》編輯經費收入減少150,000.00元,《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》編輯經費收入減少110,574.00元,《騰沖縣志》編輯經費收入減少77,146.00元。
二、支出決算情況說明
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室2021年度支出合計2,331,973.53元。其中:基本支出2,168,934.53元,占總支出的93.01%;項目支出163,039.00元,占總支出的6.99%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少936,104.91元,下降28.64%,主要原因一是2021年自10月起停發(fā)獎勵性績效工資,減少工資支出81,808.00元,2021年調整養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)導致養(yǎng)老保險支出減少4,723.20元,職工基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出減少2,409.12元,其他社會保險支出減少15,867.76元;二是雖然工會經費、郵電費支出比上年增加4,015.04元,但由于財政資金困難導致公用經費支出減少113,350.87元,其中辦公用品、固定資產購買減少支出51,994.27元,受疫情影響外出考察交流、上級到本單位視察以及本單位組織活動減少,減少差旅費12,488.00元,減少接待費446.00元,減少勞務費320.00元,減少印刷費900.00元,公務用車使用頻率降低,減少公務用車運行維護費7,709.11元,減少其他交通費6,240.00元,減少其他商品服務支出33,253.49元;三是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少,主要是《騰沖年鑒》編輯經費支出減少150,000.00元,《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》編輯經費支出減少110,574.00元,《騰沖縣志》編輯經費支出減少77,146.00元。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,168,934.53元。與上年對比減少214,143.91元,下降8.99%,主要原因為主要為停發(fā)獎勵性績效,養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)下調,日常公用經費壓減,差旅、辦公費等支出減少,受疫情影響外出考察交流、上級到本單位視察以及本單位組織活動減少,接待費、公務用車運行維護費減少。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,962,192.32元,占基本支出的90.47%,人均130,812.82元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費206,742.21元,占基本支出的9.53%,人均13,782.81元。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出163,039.00元。與上年對比減少721,961.00元,下降81.58%,雖然2021年增加黨史宣傳等經費支出65,759.00元,但是因為2021年減少《騰沖縣志(1978-2005)》印書出版項目,減少印刷費400,000.00元。2021年減少廉政示范點建設資金支出50,000.00元。《騰沖年鑒》編輯經費收入減少150,000.00元,《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》編輯經費收入減少110,574.00元,《騰沖縣志》編纂經費收入減少77,146.00元,最終導致2021年項目支出總體減少。
具體項目開支及開展工作情況:《騰沖縣志》編纂經費支出22,854.00元,主要用于支付編纂《騰沖縣志》產生的差旅費、會議費、辦公費等費用;《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》編輯出版經費支出74,426.00元,主要用于支付編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》過程中產生的差旅費、勞務費等費用;黨史宣傳經費支出29,533.00元主要用于支付黨史宣傳過程中產生的勞務費、辦公費和其他商品服務支出等費用;《中國名鎮(zhèn)志·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版經費支出26,406.00元,主要用于支付騰越鎮(zhèn)區(qū)劃圖地圖審圖費、鎮(zhèn)志篇目研討會議費、差旅費、勞務費等費用;《中國共產黨騰沖歷史》(第二卷)編著工作經費支出9,820.00元,主要用于支付收集資料產生的差旅費等費用。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室部門2021年度一般公共預算財政撥款支出2,331,973.53元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少936,104.91元,下降28.64%,主要原因為:一是2021年10月起停發(fā)獎勵性績效,養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)下調,厲行節(jié)約、嚴控開支,日常公用經費壓減導致基本支出減少214,143.91元;二是項目支出較上年減少721,961.00元,主要是《騰沖年鑒》編輯經費收入減少150,000.00元,《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》編輯經費收入減少110,574.00元,《騰沖縣志》編纂經費收入減少77,146.00元。另外2021年減少支付《騰沖縣志(1978-2005)》印刷費400,000.00元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出1,971,145.53元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.53%。主要用于史志辦在職職工的基本工資、津貼補貼發(fā)放;史志辦維持機關正常運轉經費支出;史志辦出版各類書籍的差旅、印刷、勞務、會議、郵電等費用支出。其中:2010350事業(yè)運行支出1,837,639.53元;2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出133,506.00元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出188,146.56元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.07%。主要用于在職職工的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出188,146.56元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出172,681.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.40%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出,和公務員醫(yī)療補助支出。其中:2101101行政單位醫(yī)療支出106,812.48元;2101103公務員醫(yī)療補助支出65,868.96元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為48,500.00元,支出決算為23,704.89元,完成預算的48.88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,與年初預算持平;公務用車購置及運行費支出決算為20,790.89元,完成預算的72.95%;公務接待費支出決算為2,914.00元,完成預算的14.57%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原按項目具體分析如下:
1.2021年因公出國(境)費支出預算為0.00元,與年初預算無增減變動。具體原因為:2021年受疫情影響,我辦年初沒有安排因公出國(境)支出預算,本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2021年公務用車購置及運行維護費支出預算數(shù)為28,500.00元,支出決算數(shù)為20,790.89元,完成預算數(shù)的72.95%。其中公務用車購置費支出為0.00元,與年初預算無增減變動;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)28,500.00元,支出決算數(shù)為20,790.89元,完成預算數(shù)的72.95%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為:一是我單位繼續(xù)加強公務用車管理,要求公務用車費用有所節(jié)約。二是受疫情影響,本年實際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務較年初預算安排有所減少。
3.2021年公務接待經費支出預算數(shù)為20,000.00元,支出決算數(shù)為2,914.00元,完成預算的14.57%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為:一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求,從嚴控制接待費開支。加之受疫情影響,接待任務減少。二是受疫情影響,本年實際發(fā)生的接待任務較年初預算安排有所減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少8,155.11元,下降25.60%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少7,709.11元,下降27.05%;公務接待費支出決算減少446.00元,下降13.27%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少8,155.11元,下降25.60%。具體原因按項目分析如下:
1.2021年因公出國(境)費支出決算0元,與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響,2021年我辦無因公出國(境)相關業(yè)務發(fā)生。
2.2021年公務用車購置及運行費支出決算20,790.89元,較上年支出減少7,709.11元,下降27.05%。其中:公務用購置費決算支出0元,與上年持平。原因是我單位本年未購置公務用車,無相關費用發(fā)生;公務用車運行維護費支出決算為20,790.89元,較上年減少7,709.11元,下降27.05%。公務用車運行經費支出減少的原因主要為:受疫情影響,出差下鄉(xiāng)任務減少,使用公務用車次數(shù)頻率降低,導致油費、過路費支出減少。
3.2021年公務接待支出決算2,914.00元,較上年減少446.00元,下降13.27%,公務接待支出減少的主要原因是:受疫情影響,接待任務減少,2021年公務接待比上年減少1批次,減少6人次,加之單位本著厲行節(jié)約反對浪費的原則,嚴格控制公務接待費的支出,所以接待費支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出20,790.89元,占87.71%;公務接待費支出2,914.00元,占12.29%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,受疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務,因此本年因公出國(境)費為0.00元。
2.公務用車購置及運行維護費支出20,790.89元。其中:公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出20,790.89元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于市委史志辦下鄉(xiāng)開展扶貧等工作,到保山、昆明等地出差開展志書出版等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2,914.00元。其中:
國內接待費支出2,914.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待5批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級領導到我委調研指導工作,史志系統(tǒng)內單位到我委交流指導工作以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社到史志辦交流鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、村志編修業(yè)務發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0.00批次,接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室部門2021年機關運行經費支出206,742.21元,全部為參公機關運行經費,與上年對比減少109,335.83元,下降34.59%。主要原因為受疫情影響我辦2021年對外交流活動減少對應的差旅費支出減少,本著過“緊日子”的原則辦公用品、辦公設備購置經費減少。部門機關運行經費主要用于史志辦水費、電費等辦公費用支出。主要是商品和服務支出206,742.21元,其中:辦公費8,236.40元,水費730.80元,電費962.40元,郵電費16,891.80元,差旅費1,200.00元,公務接待費2,914.00元,勞務費480.00元,工會經費25,735.92元,公務用車運行維護費20,790.89元,其他交通費用12,480.00元,其他商品服務支出4,000.00元。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日,中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室部門資產總額692,946.00元,其中,流動資產0.00元,固定資產692,946.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少21,310.00元,其中固定資產增加5,580.00元,流動資產減少26,890.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
國有資產占有使用情況表
單位:元
| |||||||||||||
項目
| 行次
| 資產總額
| 流動
資產
| 固定資產
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產
| 其他
資產
| |||||
小計
| 房屋構筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設備
| 其他固定
資產
| |||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |
合計
| 1 | 692946
| 0
| 692946
|
| 320193
|
| 372753
|
|
|
|
| |
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
3. 填報金額為資產“賬面原值”
|
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額2,900.00元,其中:政府采購貨物支出2,900.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
中國共產黨騰沖市委員會黨史地方志辦公室無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標,績效目標編制率為100.00%。
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200128301111